索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-09-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政策 |
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生效日期: | 2017-09-01 |
废止日期: | |
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所属主题: | 政策 |
中国共青团兴海县委员会2016年度部门决算公开
中国共青团兴海县委员会2016年度部门决算公开
第一部分 中国共青团兴海县委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县中国共青团兴海县委员会2016年度部门决
算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国共青团兴海县委员会2016年度部门决算情况
说明
一、共青团兴海县委员会部门概况
(一)主要职能
1、负责团县委机关政务管理,组织协调团县委各项会议、重大活动;负责统筹研究、规划、联系、指导县属团组织及团的基层组织建设工作;负责全县团员管理发展、团干部教育培训、团组织统计和团费收缴等基础团务工作;积极开展青少年思想政治教育和青少年法制宣传教育工作,履行县综治委预防青少年违法犯罪专项组及其办公室和县未成年人保护委员会及其办公室的职责;积极落实上级少工委制定的工作方针和目标,结合本地实际制定相关少先队工作发展计划和措施;联络服务管理青年社会组织、青年志愿者,组织实施全县青年志愿工作;负责团县委机关党的建设、党员干部教育、党风廉政建设和反腐败、民族团结创建、精神文明、机关财务管理、信访、档案、信息化建设等工作。
2、制定全县共青团网络宣传规划,负责“兴海青年”和共青团兴海县委微信、微博公众号信息收集和发布工作,督促指导乡镇团组织做好网络新媒体宣传平台,推进“互联网+共青团工作”;负责青年创业就业信息服务,开展青年创业就业培训,落实青春创业扶贫行动。
(二)部门决算单位构成
1、单位财务自2016年元月份从县委财务室分设,实行财务单独核算。包括县团委本级决算,无二级预算单位。
2、本单位行政编制2个,年末实有人数1人。
二、共青团兴海县委员会2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,213,910.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,314,623.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 101,954.97 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 210,624.30 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 14,376.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,315,865.81 | 本年支出合计 | 52 | 1,539,623.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 255,616.25 | 年末结转和结余 | 54 | 31,858.76 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,571,482.06 | 总计 | 56 | 1,571,482.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
1,315,865.81
1,213,910.84
0.00
0.00
0.00
0.00
101,954.97
201
一般公共服务支出
1,229,785.97
1,127,831.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,954.97
20101
人大事务
365,800.00
365,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
365,800.00
365,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
863,985.97
762,031.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,954.97
2012901
行政运行
181,320.00
181,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
127,852.97
25,898.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,954.97
2012999
其他群众团体事务支出
554,813.00
554,813.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
71,703.84
71,703.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
71,703.84
71,703.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
71,703.84
71,703.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
14,376.00
14,376.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
14,376.00
14,376.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
14,376.00
14,376.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
1,315,865.81
1,213,910.84
0.00
0.00
0.00
0.00
101,954.97
201
一般公共服务支出
1,229,785.97
1,127,831.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,954.97
20101
人大事务
365,800.00
365,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
365,800.00
365,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
863,985.97
762,031.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,954.97
2012901
行政运行
181,320.00
181,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
127,852.97
25,898.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,954.97
2012999
其他群众团体事务支出
554,813.00
554,813.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
71,703.84
71,703.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
71,703.84
71,703.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
71,703.84
71,703.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
14,376.00
14,376.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
14,376.00
14,376.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
14,376.00
14,376.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
1,539,623.30
1,539,623.30
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,314,623.00
1,314,623.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
365,800.00
365,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
365,800.00
365,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
948,823.00
948,823.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
181,320.00
181,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
212,690.00
212,690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
554,813.00
554,813.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
210,624.30
210,624.30
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
210,624.30
210,624.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
210,624.30
210,624.30
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
14,376.00
14,376.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
14,376.00
14,376.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
14,376.00
14,376.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
1,213,910.84
一、一般公共服务支出
30
1,127,831.00
1,127,831.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
71,703.84
71,703.84
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
14,376.00
14,376.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
1,213,910.84
本年支出合计
53
1,213,910.84
1,213,910.84
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
1,213,910.84
总计
58
1,213,910.84
1,213,910.84
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
1,213,910.84
1,213,910.84
0.00
201
一般公共服务支出
1,127,831.00
1,127,831.00
0.00
20101
人大事务
365,800.00
365,800.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
365,800.00
365,800.00
0.00
20129
群众团体事务
762,031.00
762,031.00
0.00
2012901
行政运行
181,320.00
181,320.00
0.00
2012902
一般行政管理事务
25,898.00
25,898.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
554,813.00
554,813.00
0.00
208
社会保障和就业支出
71,703.84
71,703.84
0.00
20805
行政事业单位离退休
71,703.84
71,703.84
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
71,703.84
71,703.84
0.00
221
住房保障支出
14,376.00
14,376.00
0.00
22102
住房改革支出
14,376.00
14,376.00
0.00
2210201
住房公积金
14,376.00
14,376.00
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
225,977.84
302
商品和服务支出
169,961.00
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
37,689.00
30201
办公费
35,303.45
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
105,022.00
30202
印刷费
30,583.70
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
11,563.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
287.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
71,703.84
30207
邮电费
0.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
817,972.00
30211
差旅费
43,185.85
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
5,033.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
801,263.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
37,138.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
14,376.00
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
5,980.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
12,450.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2,333.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
1,043,949.84
公用经费合计
169,961.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12,450.00
0.00
12,450.00
0.00
12,450.00
0.00
12,450.00
0.00
12,450.00
0.00
12,450.00
0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
三、2016年度部门决算情况说明
1、关于共青团兴海县委员会2016年度部门决算收支情况总体说明
(一) 2016年度收入总决算157.15万元。
1、财政拨款收入121.4万元,为财政当年拨付资金。
2、其他收入10.2万元。
3、上年结转和结余25.56万元,为单位暂存暂付款、利息、其他资金结转结余。
(二)2016年支出总决算157.15万元。
1、一般事务支出131.46万元。主要用于人大事务、群众团体事务支出。
2、社会保障和就业(类)支出21.06万元,主要用于行政事业单位开支的离退休人员和事业单位基本养老保险缴费支出。
3、住房保障支出(类)支出1.44万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放住房公积金等住房改革方面的支出。
4、年末结转和结余3.19万元,主要是基本支出结转。
2、关于共青团兴海县委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。共青团兴海县委员会2016年度财政拨款支出157.15万元,占本年支出总计的100%。2016年决算数与2015年无可比数据。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年共青团兴海县委员会财政拨款用于以下方面:
1、一般公共服务支出131.46万元,占84%。
2、社会保障和就业(类)支出21.06万元,占13%。
3、住房保障支出(类)支出1.44万元,占1%。
4、年末结转和结余3.19万元,占2%