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生效日期: | 2017-08-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政策 |
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所属主题: | 政策 |
兴海县公安局2016年度部门决算公开
兴海县公安局2016年度部门决算
兴海县公安局 2016年部门决算公开目录
第一部分 兴海县公安局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县公安局2016年度部门决算表
一、兴海县公安局《收入支出决算总表》
二、兴海县公安局《收入决算表》
三、兴海县公安局《支出决算表》
四、兴海县公安局《财政拨款收入支出决算总表》
五、兴海县公安局《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、兴海县公安局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、兴海县公安局《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分 兴海县公安局2016年度部门决算情况说明
第一部分 兴海县公安局概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)根据国家、省市有关公安工作的方针、政策和部署,结合当地实际,研究确定公安工作的目标、任务和措施;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况分析形势,制定对策;指导、监督、检查当地公安工作。
(二)组织、指导、实施当地重、特大案件的侦破工作,处置重大治安案件、骚乱事件。
(三)领导当地公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作;依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。
(四)指导、监督当地公安消防工作。
(五)管理当地城乡道路交通安全,维护交通秩序。
(六)主管当地计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。
(七)组织、实施依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所管理工作,承办劳动教养审核工作。
(八)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
(九)研究制定当地公安科学技术工作方案,组织实施当地公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。
(十)制定当地公安机关装备、被装、经费等警务保障措施,指导、监督当地公安机关警务保障制度和标准的落实工作。
(十一)领导、检查、监督和组织实施当地公安机关的执法活动。
(十二)研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施,组织指导当地公安机关督察工作;查处或督办当地公安队伍重大违纪案件。
(十三)规划和组织实施当地公安队伍建设,研究制定当地公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案和具体措施。
(十四)指导当地消防、警卫部队的建设。
(十五)指导和协调管理林业部门公安业务工作。
(十六)承办公安部、公安厅、市公安局和县委、县政府交办的其它事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末人数105人,其中:在职人数105人。
第二部分 兴海县公安局2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
一、财政拨款收入
1
44,881,310.15
一、一般公共服务支出
29
二、上级补助收入
2
二、外交支出
30
三、事业收入
3
三、国防支出
31
四、经营收入
4
四、公共安全支出
32
34,158,875.99
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
33
六、其他收入
6
127,144.29
六、科学技术支出
34
7
七、文化体育与传媒支出
35
8
八、社会保障和就业支出
36
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
10
十、节能环保支出
38
11
十一、城乡社区支出
39
12
十二、农林水支出
40
13
十三、交通运输支出
41
14
十四、资源勘探信息等支出
42
15
十五、商业服务业等支出
43
16
十六、金融支出
44
17
十七、援助其他地区支出
45
18
十八、国土海洋气象等支出
46
19
十九、住房保障支出
47
1,165,240.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
21
二十一、其他支出
49
22
二十二、债务还本支出
50
23
二十三、债务付息支出
51
本年收入合计
24
45,008,454.44
本年支出合计
52
35,324,115.99
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
53
年初结转和结余
26
1,290,778.89
年末结转和结余
54
10,975,117.34
27
55
总计
28
46,299,233.33
总计
56
46,299,233.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 45,008,454.44 | 44,881,310.15 | 127,144.29 | ||||
204 | 公共安全支出 | 43,843,214.44 | 43,716,070.15 | 127,144.29 | ||||||
20401 | 武装警察 | 1,081,230.00 | 1,081,230.00 | |||||||
2040103 | 消防 | 1,081,230.00 | 1,081,230.00 | |||||||
20402 | 公安 | 42,200,284.44 | 42,073,140.15 | 127,144.29 | ||||||
2040201 | 行政运行 | 13,414,200.00 | 13,414,200.00 | |||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 2,983,144.29 | 2,856,000.00 | 127,144.29 | ||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 16,340,000.00 | 16,340,000.00 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 9,462,940.15 | 9,462,940.15 | |||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 561,700.00 | 561,700.00 | |||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 138,800.00 | 138,800.00 | |||||||
2049902 | 其他消防 | 422,900.00 | 422,900.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,165,240.00 | 1,165,240.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,165,240.00 | 1,165,240.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,165,240.00 | 1,165,240.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
35,324,115.99
19,158,795.51
16,165,320.48
204
公共安全支出
34,158,875.99
17,993,555.51
16,165,320.48
20401
武装警察
1,081,230.00
1,081,230.00
2040103
消防
1,081,230.00
1,081,230.00
20402
公安
32,515,945.99
16,350,625.51
16,165,320.48
2040201
行政运行
13,503,400.31
13,503,400.31
2040202
一般行政管理事务
2,892,219.42
2,847,225.20
44,994.22
2040205
国内安全保卫
100,000.00
100,000.00
2040217
拘押收教场所管理
6,920,703.75
6,920,703.75
2040299
其他公安支出
9,099,622.51
9,099,622.51
20499
其他公共安全支出
561,700.00
561,700.00
2049901
其他公共安全支出
138,800.00
138,800.00
2049902
其他消防
422,900.00
422,900.00
221
住房保障支出
1,165,240.00
1,165,240.00
22102
住房改革支出
1,165,240.00
1,165,240.00
2210201
住房公积金
1,165,240.00
1,165,240.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
44,881,310.15
一、一般公共服务支出
30
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
34,158,875.99
34,158,875.99
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
1,165,240.00
1,165,240.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
本年收入合计
24
44,881,310.15
本年支出合计
53
35,324,115.99
35,324,115.99
年初财政拨款结转和结余
25
1,290,778.89
年末财政拨款结转和结余
54
10,847,973.05
10,847,973.05
一般公共预算财政拨款
26
1,290,778.89
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
总计
29
46,172,089.04
总计
58
46,172,089.04
46,172,089.04
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
35,324,115.99
19,158,795.51
16,165,320.48
204
公共安全支出
34,158,875.99
17,993,555.51
16,165,320.48
20401
武装警察
1,081,230.00
1,081,230.00
2040103
消防
1,081,230.00
1,081,230.00
20402
公安
32,515,945.99
16,350,625.51
16,165,320.48
2040201
行政运行
13,503,400.31
13,503,400.31
2040202
一般行政管理事务
2,892,219.42
2,847,225.20
44,994.22
2040205
国内安全保卫
100,000.00
100,000.00
2040217
拘押收教场所管理
6,920,703.75
6,920,703.75
2040299
其他公安支出
9,099,622.51
9,099,622.51
20499
其他公共安全支出
561,700.00
561,700.00
2049901
其他公共安全支出
138,800.00
138,800.00
2049902
其他消防
422,900.00
422,900.00
221
住房保障支出
1,165,240.00
1,165,240.00
22102
住房改革支出
1,165,240.00
1,165,240.00
2210201
住房公积金
1,165,240.00
1,165,240.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
13,445,400.00
302
商品和服务支出
3,831,325.51
310
其他资本性支出
608,030.00
30101
基本工资
2,690,635.00
30201
办公费
488,296.58
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
9,910,783.00
30202
印刷费
417,951.20
31002
办公设备购置
608,030.00
30103
奖金
812,782.00
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
1,777.75
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
12,000.00
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
163,031.06
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
29,837.11
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
393,745.00
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
31,200.00
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
1,274,040.00
30211
差旅费
348,928.50
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
232,591.02
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
28,311.00
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
90,000.00
30216
培训费
65,713.00
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
18,800.00
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
101,526.00
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
510,144.00
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
1,165,240.00
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
58,000.00
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
300,000.00
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
679,473.29
人员经费合计
14,719,440.00
公用经费合计
4,439,355.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
58,000.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 兴海县公安局2016年度部门决算情况说明
一、关于兴海县公安局2016年度部门决算收支情况总体说明
兴海县公安局2016年度收支总决算4629.92万元,比2015年收支总决算增加2431.19万元。主要原因是:2016年有基础建设项目收支。其中:
(一)收入总计4629.92万元。包括:
1、财政拨款收入4488.13万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入12.71万元,为上级拨入伙食补助费。
3、上年结转和结余129.08元,其中:基本支出结转8.92万元;项目支出结转120.16万元。
(二)支出总计4629.92万元。包括:
1、公共安全(类)支出3415.89万元,主要用于兴海县公安局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出、项目支出、治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
2、住房保障(类)支出116.52万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、结转下年1097.51万元,其中:基本支出结转13.59万元;项目支出结转1083.92万元。
二、 关于兴海县公安局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县公安局2016年度财政拨款支出3532.41万元,占本年支出总计的100%。2016年决算数比2015年增加1462.76万元,主要原因:一是基建拨款增加;二是工资较上年有所涨幅。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县公安局财政拨款用于以下方面:公共安全(类)支出3415.89万元,占96.7%;住房保障支出(类)支出116.52万元,占3.3%。