索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-09-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政策 |
索引号: | |
发布机构: | |
生效日期: | 2017-09-01 |
废止日期: | |
文 号: | |
所属主题: | 政策 |
兴海县食品药品监督管理局2016年度部门决算
兴海县食品药品监督管理局2016年度部门决算
兴海县食品药品监督管理局2016年部门决算公开目录
第一部分 食品药品监督管理局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 食品药品监督管理局2016年度部门决算表
一、食品药品监督管理局部门《收入支出决算总表》;
二、食品药品监督管理局部门《收入决算表》;
三、食品药品监督管理局部门《支出决算表》;
四、食品药品监督管理局部门《财政拨款收入支出决算总表》;
五、食品药品监督管理局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、食品药品监督管理局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、食品药品监督管理局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明
第一部分 食品药品监督管理局部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1、贯彻实施国家、省州对“四品一械”(食品、药品、保健品、化妆品、医疗器械)的监督管理、法律法规、规章和相关规划、政策,拟定相关规范性文件、法规、规章经批准后监督实施;
2、负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可;承担各类行政许可的现场检查验收等工作;
3、组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设,依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责,组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治;制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施;承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责;依法查处违法行为,监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作;监督实施食品安全标准和管理规范,承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作;
4、负责药品、医疗器械行政监督和技术监督,监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范;监督实施国家药品、医疗器械标志,负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件检测;依法查处药品、医疗器械的违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度;组织实施处方药和非处方药分类管理制度;建立健全药品安全应急体系;配合有关部门实施国家基本药物制度;负责相关从业人员继续教育工作;
5、组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度;负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。
6、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作,推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。
7、承担县食品安全委员会的日常工作,依法承担食品安全综合协调和应急处置工作,拟订食品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息;组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动;督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况;推动健全协调联动机制;指导乡镇食品药品监督管理工作,督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况并负责考核评价。
8、承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数7人,其中在职人员7人。
第二部分 食品药品监督管理局2016年度部门决算表
收入支出决算总表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
公开01表
|
||||||||||||
|
|
|
|
单位:元
|
||||||||||||
收入
|
支出
|
|||||||||||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|||||||||||
一、财政拨款收入
|
1
|
1,443,848.00
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
|||||||||||
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
|||||||||||
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
|||||||||||
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
|||||||||||
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
|||||||||||
六、其他收入
|
6
|
23,875.97
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|||||||||||
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|||||||||||
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
0.00
|
|||||||||||
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
1,574,897.83
|
|||||||||||
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
|||||||||||
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
|||||||||||
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
|||||||||||
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|||||||||||
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|||||||||||
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|||||||||||
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|||||||||||
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|||||||||||
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|||||||||||
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
63,710.00
|
|||||||||||
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|||||||||||
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
|||||||||||
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
|||||||||||
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
|||||||||||
本年收入合计
|
24
|
1,467,723.97
|
本年支出合计
|
52
|
1,638,607.83
|
|||||||||||
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
|||||||||||
年初结转和结余
|
26
|
323,896.88
|
年末结转和结余
|
54
|
153,013.02
|
|||||||||||
|
27
|
|
|
55
|
|
|||||||||||
总计
|
28
|
1,791,620.85
|
总计
|
56
|
1,791,620.85
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||||||||||||
收入决算表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
1,467,723.97
|
1,443,848.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23,875.97
|
||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
10,389.00
|
10,389.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
1,100.00
|
1,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
1,100.00
|
1,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
9,289.00
|
9,289.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
9,289.00
|
9,289.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,393,624.97
|
1,369,749.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23,875.97
|
||||||||
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
1,393,624.97
|
1,369,749.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23,875.97
|
||||||||
2101001
|
行政运行
|
330,884.00
|
330,884.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
2101002
|
一般行政管理事务
|
35,200.00
|
35,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
2101003
|
机关服务
|
328,293.00
|
328,293.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
2101012
|
药品事务
|
88,000.00
|
88,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
2101015
|
医疗器械事务
|
1,000.00
|
1,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
2101016
|
食品安全事务
|
307,500.00
|
307,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
302,747.97
|
278,872.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23,875.97
|
||||||||
221
|
住房保障支出
|
63,710.00
|
63,710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
22102
|
住房改革支出
|
63,710.00
|
63,710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
2210201
|
住房公积金
|
63,710.00
|
63,710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||||
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
1,638,607.83
|
1,638,607.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,574,897.83
|
1,574,897.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
1,574,897.83
|
1,574,897.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
2101001
|
行政运行
|
330,884.00
|
330,884.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
2101002
|
一般行政管理事务
|
35,200.00
|
35,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
2101003
|
机关服务
|
328,293.00
|
328,293.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
2101012
|
药品事务
|
47,875.98
|
47,875.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
2101015
|
医疗器械事务
|
1,000.00
|
1,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
2101016
|
食品安全事务
|
247,500.00
|
247,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
584,144.85
|
584,144.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
221
|
住房保障支出
|
63,710.00
|
63,710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
22102
|
住房改革支出
|
63,710.00
|
63,710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
2210201
|
住房公积金
|
63,710.00
|
63,710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
||||||||||
收 入
|
支 出
|
|||||||||||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,443,848.00
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
1,479,624.98
|
1,479,624.98
|
0.00
|
|||||||||
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
63,710.00
|
63,710.00
|
0.00
|
|||||||||
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||
本年收入合计
|
24
|
1,443,848.00
|
本年支出合计
|
53
|
1,543,334.98
|
1,543,334.98
|
0.00
|
|||||||||
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
210,000.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
110,513.02
|
110,513.02
|
0.00
|
|||||||||
一般公共预算财政拨款
|
26
|
210,000.00
|
|
55
|
|
|
|
|||||||||
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|||||||||
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|||||||||
总计
|
29
|
1,653,848.00
|
总计
|
58
|
1,653,848.00
|
1,653,848.00
|
0.00
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
1,543,334.98
|
1,543,334.98
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,479,624.98
|
1,479,624.98
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
21010
|
食品和药品监督管理事务
|
1,479,624.98
|
1,479,624.98
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
2101001
|
行政运行
|
330,884.00
|
330,884.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
2101002
|
一般行政管理事务
|
35,200.00
|
35,200.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
2101003
|
机关服务
|
328,293.00
|
328,293.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
2101012
|
药品事务
|
47,875.98
|
47,875.98
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
2101015
|
医疗器械事务
|
1,000.00
|
1,000.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
2101016
|
食品安全事务
|
247,500.00
|
247,500.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
2101099
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
488,872.00
|
488,872.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
63,710.00
|
63,710.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
63,710.00
|
63,710.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
63,710.00
|
63,710.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||||||||||||||||
人员经费
|
公用经费
|
|||||||||||||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
||||||||||||||||||||
301
|
工资福利支出
|
790,897.00
|
302
|
商品和服务支出
|
489,485.98
|
310
|
其他资本性支出
|
174,090.00
|
||||||||||||||||||||
30101
|
基本工资
|
157,074.00
|
30201
|
办公费
|
78,273.80
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30102
|
津贴补贴
|
411,112.00
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
174,090.00
|
||||||||||||||||||||
30103
|
奖金
|
16,927.00
|
30203
|
咨询费
|
20,200.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
513.50
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30107
|
绩效工资
|
8,226.00
|
30206
|
电费
|
1,000.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
6,000.60
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30199
|
其他工资福利支出
|
197,558.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
88,862.00
|
30211
|
差旅费
|
45,740.27
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
595.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
73,764.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30311
|
住房公积金
|
63,710.00
|
30227
|
委托业务费
|
227,610.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30314
|
采暖补贴
|
25,152.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
5,950.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
29,838.81
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
||||||||||||||||||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
人员经费合计
|
879,759.00
|
公用经费合计
|
663,575.98
|
|||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
||||||||||||||||||
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|||||||||||||||||||||||||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||||||||||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|||||||||||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||||||||||||||||
5,950.00
|
0.00
|
5,950.00
|
0.00
|
5,950.00
|
0.00
|
5,950.00
|
0.00
|
5,950.00
|
0.00
|
5,950.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分 食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于食品药品监督管理局2016年度部门决算收支情况总体说明
食品药品监督管理局2016年度收支总决算179.16万元,比2015年收支总决算减少55.63万元。主要原因是:一是退休人员转入社保;二是其他拨款减少。其中:
(一)收入总计146.77万元。包括:
1、财政拨款收入144.38万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入2.39万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余32.39万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计163.86万元。包括:
1、医疗卫生(类) 支出157.49万元,主要用于我局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
2、住房保障支出(类)支出6.37万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、结转下年15.30万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于食品药品监督管理局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。食品药品监督管理局2016年度财政拨款支出165.38万元,占本年支出总计的91%。2016年决算数比2015年(减少)60.46万元,主要原因:一是退休人员转入社保;二是其他拨款减少。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年我局财政拨款用于以下方面:住房保障支出(类)支出6.37万元,占4%;医疗卫生与计划生育(类)支出147.96万元,占89%;年末结转结余11.05万元,占7%。