索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-08-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政策 |
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发布机构: | |
生效日期: | 2017-08-31 |
废止日期: | |
文 号: | |
所属主题: | 政策 |
兴海县唐乃亥乡政府2016年度部门决算公开
兴海县唐乃海人民政府 2016年度部门决算
兴海县唐乃亥乡政府2016年部门决算公开目录
第一部分 唐乃亥乡政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 唐乃亥乡政府2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 唐乃亥乡政府2016年度部门决算情况说明
第一部分 唐乃亥乡政府部门概况
一、主要职能:(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1、紧紧围绕乡党委、政府的整体工作思路,牢固树立大局意识,贯彻科学发展观,合理安排支出,确保财政收支平衡。
2、把组织财政收入作为工作的重点,突出抓好财源建设。积极筹措资金,搞好资金调度,确保乡级各项重点事业的投入。
3、加强财务管理,提高理财水平,建立严格的财务管理制度,量财办事,勤俭节约,做好政府后勤工作。
4、坚持“以人为本、从严理财”的原则,规范财务管理制度,负责镇财务检查和监督。
5、做好契税、耕地占用税等的征收及各种惠农款项的发放工作。加大对农业弱势群体的救助,确保各项公益事业支出力度。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数34人,其中在职人员34人。
第二部分 唐乃亥乡政府2016年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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|
|
|
|
|
公开01表
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
一、财政拨款收入
|
1
|
6,647,495.60
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
10,428,513.53
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
六、其他收入
|
6
|
5,154,090.00
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
384,862.46
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
1,388,800.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
300,000.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
296,441.00
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
本年收入合计
|
24
|
11,801,585.60
|
本年支出合计
|
52
|
12,798,616.99
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
53
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
2,392,300.09
|
年末结转和结余
|
54
|
1,395,268.70
|
|
27
|
|
|
55
|
|
总计
|
28
|
14,193,885.69
|
总计
|
56
|
14,193,885.69
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||||
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
11,801,585.60
|
6,647,495.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,154,090.00
|
|||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
10,777,828.00
|
5,623,738.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,154,090.00
|
|||||||||||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
10,777,828.00
|
5,623,738.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,154,090.00
|
|||||||||||
2010301
|
行政运行
|
50,517.00
|
50,517.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
10,727,311.00
|
5,573,221.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,154,090.00
|
|||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
427,316.60
|
427,316.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
427,316.60
|
427,316.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
427,316.60
|
427,316.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||
213
|
农林水支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||
21305
|
扶贫
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||
2130504
|
农村基础设施建设
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||
221
|
住房保障支出
|
296,441.00
|
296,441.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
296,441.00
|
296,441.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
296,441.00
|
296,441.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||||||
支出决算表
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
12,798,616.99
|
12,798,616.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
10,428,513.53
|
10,428,513.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
10,428,513.53
|
10,428,513.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
2010301
|
行政运行
|
110,353.61
|
110,353.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
10,318,159.92
|
10,318,159.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
384,862.46
|
384,862.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
384,862.46
|
384,862.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
384,862.46
|
384,862.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
211
|
节能环保支出
|
1,388,800.00
|
1,388,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
21104
|
自然生态保护
|
1,388,800.00
|
1,388,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
1,388,800.00
|
1,388,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
213
|
农林水支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
21305
|
扶贫
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
2130504
|
农村基础设施建设
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
296,441.00
|
296,441.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
296,441.00
|
296,441.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
296,441.00
|
296,441.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
||||||||||||||
收 入
|
支 出
|
||||||||||||||||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
6,647,495.60
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
5,534,770.83
|
5,534,770.83
|
0.00
|
||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
384,862.46
|
384,862.46
|
0.00
|
||||||||||||||
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
1,388,800.00
|
1,388,800.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
296,441.00
|
296,441.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||
本年收入合计
|
24
|
6,647,495.60
|
本年支出合计
|
53
|
7,904,874.29
|
7,904,874.29
|
0.00
|
||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
1,461,037.28
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
203,658.59
|
203,658.59
|
0.00
|
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款
|
26
|
1,461,037.28
|
|
55
|
|
|
|
||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
||||||||||||||
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
||||||||||||||
总计
|
29
|
8,108,532.88
|
总计
|
58
|
8,108,532.88
|
8,108,532.88
|
0.00
|
||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
7,904,874.29
|
7,904,874.29
|
0.00
|
|||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
5,534,770.83
|
5,534,770.83
|
0.00
|
|||||||||||||||||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
5,534,770.83
|
5,534,770.83
|
0.00
|
|||||||||||||||||
2010301
|
行政运行
|
110,353.61
|
110,353.61
|
0.00
|
|||||||||||||||||
2010399
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
5,424,417.22
|
5,424,417.22
|
0.00
|
|||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
384,862.46
|
384,862.46
|
0.00
|
|||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
384,862.46
|
384,862.46
|
0.00
|
|||||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
384,862.46
|
384,862.46
|
0.00
|
|||||||||||||||||
211
|
节能环保支出
|
1,388,800.00
|
1,388,800.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||
21104
|
自然生态保护
|
1,388,800.00
|
1,388,800.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||
2110499
|
其他自然生态保护支出
|
1,388,800.00
|
1,388,800.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||
213
|
农林水支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||
21305
|
扶贫
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||
2130504
|
农村基础设施建设
|
300,000.00
|
300,000.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
296,441.00
|
296,441.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
296,441.00
|
296,441.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
296,441.00
|
296,441.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||||||||
人员经费
|
公用经费
|
||||||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|||||||||||||
301
|
工资福利支出
|
4,753,080.36
|
302
|
商品和服务支出
|
815,111.39
|
310
|
其他资本性支出
|
300,900.00
|
|||||||||||||
30101
|
基本工资
|
840,467.00
|
30201
|
办公费
|
470,985.43
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|||||||||||||
30102
|
津贴补贴
|
2,304,737.86
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|||||||||||||
30103
|
奖金
|
48,100.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|||||||||||||
30104
|
其他社会保障缴费
|
384,862.46
|
30204
|
手续费
|
1,000.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|||||||||||||
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|||||||||||||
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
105,043.30
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
900.00
|
|||||||||||||
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
18,666.20
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|||||||||||||
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|||||||||||||
30199
|
其他工资福利支出
|
1,174,913.04
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|||||||||||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
2,035,782.54
|
30211
|
差旅费
|
50,377.50
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|||||||||||||
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|||||||||||||
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|||||||||||||
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
24,600.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|||||||||||||
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|||||||||||||
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
7,727.30
|
31099
|
其他资本性支出
|
300,000.00
|
|||||||||||||
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|||||||||||||
30307
|
医疗费
|
61,286.90
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|||||||||||||
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|||||||||||||
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|||||||||||||
30310
|
生产补贴
|
1,403,600.00
|
30226
|
劳务费
|
90,843.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|||||||||||||
30311
|
住房公积金
|
570,895.64
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|||||||||||||
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|||||||||||||
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|||||||||||||
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|||||||||||||
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
45,868.66
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|||||||||||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|||||||||||||
人员经费合计
|
6,788,862.90
|
公用经费合计
|
1,116,011.39
|
||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
第三部分唐乃亥政府2016年度部门决算情况说明
一、关于唐乃亥政府2016年度部门决算收支情况总体说明
唐乃亥政府2016年度收入支总决算1419万元,比2015年收支总决算增加355万元。主要原因是:人员工资增加,其中:
(一)收入总计1419万元。包括:
1、财政拨款收入665万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入515万元,为预算单位在“财政拨款收入”、例如:存款利息收入等。
3、上年结转和结余239万元,包括其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1419万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出1042万元主要用于及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支38万元,主要用于河卡政府开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障支出(类)支出30万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、农林水(类)支出、30万元。
5.节能环保支出:139.5万元
6、结转下年139.5万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于兴海县唐乃亥政府2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县唐乃亥政府2016年度财政拨款支出790万元,占本年支出总计的43%。2016年决算数比2015年增加196万元。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年唐乃亥政府财政拨款790万元用于以下方面:社会保障和就业(类)支出38万元,占4.8 %;;住房保障支出(类)支出30万元,占3.7%;节能环保支出(类)支出139万元,占20.5%;农林水(类)支出30万元,占3.7%;一般公共服务(类)支出553万元,占70%。