索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-03-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政策 |
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生效日期: | 2017-03-09 |
废止日期: | |
文 号: | |
所属主题: | 政策 |
2017年度兴海县文化局部门预算公开
2017年度兴海县文化局部门预算
目 录
第一部分 兴海县文化局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 兴海县文化局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 兴海县文化局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
兴海县文化体育广播电视局主要只能:负责全县文化、体育、新闻出版、电影放映、文物、图书、广播电视工作。
(一)贯彻执行国家、省、市有关文化艺术、文物、广播电影电视、版权和体育等工作的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向;拟订并组织实施文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和版权规范性文件。
(二)拟订并组织实施文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权和体育的事业及产业发展规划;指导、协调文化、广播电影电视、新闻出版和体育产业发展;推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版和体育领域的体制机制改革。
(三)指导、管理文化艺术事业和社会文化事业,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;推动文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务体系建设,规划、引导公共文化产品生产,指导县重点文化艺术、广播电影电视、新闻出版基础设施建设,管理县级公共文化设施,指导基层文化设施建设;管理全县性重大文化、广播电影电视活动;负责扶助农村和老少边贫地区广播电影电视建设和发展,指导并组织实施全县农村电影放映等广播影视重大工程。
(四)指导、管理全县体育产业、健身活动、竞赛、培训,输送和培养优秀体育竞技人才,代表尤溪县参加全国、省、市各级各类重要比赛,承办各类运动会的竞赛活动,负责组织各乡镇、各系统、各行业的群众体育活动,负责各种体育场地的维护与保养。向社会各界提供体育咨询并指导体育活动的场地规划、建设、指导各界人士的健身活动,承担社会体育指导员培训工作。
(五)拟订文物(含水下文物)、博物馆事业发展规划并组织实施,负责文物普查、文物保护、博物馆(纪念馆)工作。
(六)拟订非物质文化遗产保护规划,组织、协调非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作。
(七)拟订文化、广播电影电视、新闻出版和体育市场发展规划;对文化、广播电影电视、新闻出版和体育领域的经营活动进行行业监管;对从事演艺活动、广播影视节目制作、出版活动、体育社团活动的机构(含民办机构)进行监管;负责文化市场、广播影视、地面卫星接收设施、新闻出版、版权、文物和体育的行政执法工作。负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。
(八)负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理;负责监管全县广播电视节目传输覆盖、运行维护、技术检测和安全播出;监管全县播出的广播电影电视节目、信息网络传播的视听节目和公共视听载体播放的视听节目;指导、监管电影制片、发行、放映工作,审查其内容和质量。
(九)负责新闻出版单位行业监管,实施准入和退出管理;监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物和违法违规出版活动;监管互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务;负责报刊社、通讯社驻尤分支机构及记者站的监管,组织查处违规出版物、违规出版活动和新闻违法活动;负责全县印刷行业的监管。负责著作权管理工作,负责图书、报刊、音像制品和电子出版物发行的监管,组织查处著作权侵权和涉外侵权的行政案件,打击盗版活动。
(十)拟订文化科技发展规划并组织实施,指导全县文化艺术、广播电影电视、信息网络视听节目服务、新闻出版、版权和体育事业的科技信息工作。
(十一)指导和管理文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权、体育。
(十二)承担县“扫黄打非”领导小组日常工作。
(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位3个(文化局、电影管理站、广播站),单位年末人数50人,其中在职人员23人,其他人员27人。
三、部门预算情况说明
兴海县文化局部门本年度预算总收入为648.73 万元,比上年减少304.5 万元,增长的主要原因是本年专项资金减少。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算648.73 万元,比上年减少304.5 万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出648.73 万元。
第二部分 兴海县文化局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 文化局 金额单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
648.73
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
24
|
648.73
|
本年支出合计
|
58
|
648.73
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
648.73
|
总计
|
68
|
648.73
|
部门收入总表
公开02表
部门: 文化局 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
648.73
|
648.73
|
|
|
|
|
|
|||
2070101
|
行政运行
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
|
||
2070102
|
一般行政管理事务
|
168.32
|
168.32
|
|
|
|
|
|
||
2070103
|
机关服务(文化馆)
|
83.75
|
83.75
|
|
|
|
|
|
||
2082701
|
失业保险基金的补助
|
13.19
|
13.19
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
养老保险缴费
|
51.3
|
51.3
|
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
31.99
|
31.99
|
|
|
|
|
|
||
2012999
|
工会经费
|
5.32
|
5.32
|
|
|
|
|
|
||
2070403
|
机关服务(广播站)
|
107.85
|
107.85
|
|
|
|
|
|
||
2070402
|
一般行政管理事务
|
12.77
|
12.77
|
|
|
|
|
|
||
2070406
|
机关服务(电影院)
|
52.24
|
52.24
|
|
|
|
|
|
||
2070406
|
一般行政管理事务
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
||
2070406
|
免费电影放映经费
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
||
2070406
|
乡镇电影放映员生活补助
|
4.64
|
4.64
|
|
|
|
|
|
||
207999
|
其他文化体育与传媒支出
|
65
|
65
|
|
|
|
|
|
||
2070204
|
文物保护工作经费
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
||
2070112
|
文化市场管理
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
||
2070108
|
文化活动
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
||
2070102
|
文化三下乡经费
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
||
2070109
|
群众文化活动
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
||
2070104
|
图书购置费
|
5
|
5
|
|
|
|
|
|
||
2070402
|
专题制作片经费
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
||
2070402
|
电视及后期维修费
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 文化局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
648.73
|
648.73
|
|
|
|
|
|||
2070101
|
行政运行
|
4.86
|
4.86
|
|
|
|
|
||
2070102
|
一般行政管理事务
|
168.32
|
168.32
|
|
|
|
|
||
2070103
|
机关服务(文化馆)
|
83.75
|
83.75
|
|
|
|
|
||
2082701
|
失业保险基金的补助
|
13.19
|
13.19
|
|
|
|
|
||
2080505
|
养老保险缴费
|
51.3
|
51.3
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
31.99
|
31.99
|
|
|
|
|
||
2012999
|
工会经费
|
5.32
|
5.32
|
|
|
|
|
||
2070403
|
机关服务(广播站)
|
107.85
|
107.85
|
|
|
|
|
||
2070402
|
一般行政管理事务
|
12.77
|
12.77
|
|
|
|
|
||
2070406
|
机关服务(电影院)
|
52.24
|
52.24
|
|
|
|
|
||
2070406
|
一般行政管理事务
|
5
|
5
|
|
|
|
|
||
2070406
|
免费电影放映经费
|
5
|
5
|
|
|
|
|
||
2070406
|
乡镇电影放映员生活补助
|
4.64
|
4.64
|
|
|
|
|
||
207999
|
其他文化体育与传媒支出
|
65
|
65
|
|
|
|
|
||
2070204
|
文物保护工作经费
|
5
|
5
|
|
|
|
|
||
2070112
|
文化市场管理
|
1
|
1
|
|
|
|
|
||
2070108
|
文化活动
|
5
|
5
|
|
|
|
|
||
2070102
|
文化三下乡经费
|
4
|
4
|
|
|
|
|
||
2070109
|
群众文化活动
|
10
|
10
|
|
|
|
|
||
2070104
|
图书购置费
|
5
|
5
|
|
|
|
|
||
2070402
|
专题制作片经费
|
4
|
4
|
|
|
|
|
||
2070402
|
电视及后期维修费
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门: 文化局 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 文化局 金额单位:万元
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
648.73
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
648.73
|
本年支出合计
|
77
|
648.73
|
648.73
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
648.73
|
总计
|
83
|
648.73
|
648.73
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 文化局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
648.73
|
648.73
|
|
|||
2070101
|
行政运行
|
4.86
|
4.86
|
|
||
2070102
|
一般行政管理事务
|
168.32
|
168.32
|
|
||
2070103
|
机关服务(文化馆)
|
83.75
|
83.75
|
|
||
2082701
|
失业保险基金的补助
|
13.19
|
13.19
|
|
||
2080505
|
养老保险缴费
|
51.3
|
51.3
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
31.99
|
31.99
|
|
||
2012999
|
工会经费
|
5.32
|
5.32
|
|
||
2070403
|
机关服务(广播站)
|
107.85
|
107.85
|
|
||
2070402
|
一般行政管理事务
|
12.77
|
12.77
|
|
||
2070406
|
机关服务(电影院)
|
52.24
|
52.24
|
|
||
2070406
|
一般行政管理事务
|
5
|
5
|
|
||
2070406
|
免费电影放映经费
|
5
|
5
|
|
||
2070406
|
乡镇电影放映员生活补助
|
4.64
|
4.64
|
|
||
207999
|
其他文化体育与传媒支出
|
65
|
65
|
|
||
2070204
|
文物保护工作经费
|
5
|
5
|
|
||
2070112
|
文化市场管理
|
1
|
1
|
|
||
2070108
|
文化活动
|
5
|
5
|
|
||
2070102
|
文化三下乡经费
|
4
|
4
|
|
||
2070109
|
群众文化活动
|
10
|
10
|
|
||
2070104
|
图书购置费
|
5
|
5
|
|
||
2070402
|
专题制作片经费
|
4
|
4
|
|
||
2070402
|
电视及后期维修费
|
3.5
|
3.5
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 文化局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
648.73
|
243.99
|
404.74
|
|
301
|
工资福利支出
|
381.14
|
|
381.14
|
30101
|
基本工资
|
96.33
|
|
96.33
|
30102
|
津贴补贴
|
170.17
|
|
170.17
|
30103
|
奖金
|
3.57
|
|
3.57
|
30104
|
社会保障缴费
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
111.07
|
|
111.07
|
302
|
商品和服务支出
|
166.47
|
142.87
|
23.6
|
30201
|
办公费
|
2.22
|
|
2.22
|
30202
|
印刷费
|
0.48
|
|
0.48
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.26
|
|
0.26
|
30205
|
水费
|
1.1
|
|
1.1
|
30206
|
电费
|
3.3
|
|
3.3
|
30207
|
邮电费
|
0.48
|
|
0.48
|
30208
|
取暖费
|
7.92
|
|
7.92
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.22
|
|
2.22
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.74
|
|
0.74
|
30214
|
租赁费
|
0.26
|
|
0.26
|
30215
|
会议费
|
0.08
|
|
0.08
|
30216
|
培训费
|
1
|
|
1
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.14
|
|
2.14
|
30239
|
其他交通费用
|
1.4
|
|
1.4
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
101.12
|
101.12
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
4.64
|
4.64
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
31.99
|
31.99
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
64.49
|
64.49
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 文化局 金额单位:万元
项目
|
本年支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 文化局 金额单位:万元
年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
(境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
本年预算数
|
|
|
|
|
|
|
2017年我单位没有三公经费。