兴海县卫生和计划生育局2016年度部门决算
兴海县卫生和计划生育局2016年度部门决算
兴海县卫生和计划生育局2016年部门决算公开目录
第一部分 卫生和计划生育局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 卫生和计划生育局2016年度部门决算表
一、卫生和计划生育局部门《收入支出决算总表》;
二、卫生和计划生育局部门《收入决算表》;
三、卫生和计划生育局部门《支出决算表》;
四、卫生和计划生育局部门《财政拨款收入支出决算总表》;
五、卫生和计划生育局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、卫生和计划生育局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、卫生和计划生育局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、卫生和计划生育局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明
第一部分 兴海县卫生和计划生育局部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规,拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。
2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施,指导各地合理配置卫生资源;贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范,落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度,对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。
3、制订重大疾病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。
4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。
5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划,组织重大医疗卫生科研攻关,组织推广医学科研成果的普及应用,抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理,促进医药科技为卫生事业服务。
6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生(含母婴保健)工作措施,指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健(母婴保健)专项技术的实施;负责全民健康教育工作的组织管理。
7、贯彻中西医并重的方针,执行党的中医政策,落实发展现代医药学,推进中医药的继承和创新,推动中医药现代化。
8、组织调度全县卫生力量,对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故,以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理,防止和控制疫情、病情的发生和蔓延。
9、拟订卫生人才发展规划,组织、指导全县卫生技术人员资格认定。
10、管理直属医疗卫生单位。
11、乡镇卫生院是农村公共卫生工作的枢纽、以公共卫生服务为主、综合提供预防、保健和基本医疗服务。
12、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治重点控制严重危害农牧民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病等重大疾病。
13、认真执行儿童计划免疫、农牧区孕产妇和儿童保健工作、提高住院分娩率、、改善儿童营养状况。
14、乡镇卫生院是农村公共卫生工作的枢纽、以公共卫生服务为主、综合提供预防、保健和基本医疗服务。
15、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治重点控制严重危害农牧民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病等重大疾病。
16、认真执行儿童计划免疫、农牧区孕产妇和儿童保健工作、提高住院分娩率、、改善儿童营养状况。
17、卫生院内设有医务科、门诊部、住院部、药房、检验科、B 超心电图等科室;住院部共设有床位59张。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括预算单位8个。单位年末人数139人,其中在职人员139人,比上年增加主要原因是卫生计生合并人员调动。
附表:卫生和计划生育局所属二级预算单位情况表
序号
|
单位名称
|
1
|
兴海县河卡中心卫生院
|
2
|
兴海县唐乃亥中心卫生院
|
3
|
兴海县曲什安镇中心卫生院
|
4
|
兴海县子科滩镇卫生院
|
5
|
兴海县龙藏乡卫生院
|
6
|
兴海县温泉乡卫生院
|
7
|
兴海县中铁卫生院
|
第二部分 卫生和计划生育局2016年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
公开01表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
支出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入
|
1
|
32,628,914.40
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入
|
2
|
4,823,055.17
|
二、外交支出
|
30
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入
|
3
|
4,861,908.62
|
三、国防支出
|
31
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
33
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入
|
6
|
3,374,906.97
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
334,764.82
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
55,841,143.80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
1,177,432.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计
|
24
|
45,688,785.16
|
本年支出合计
|
52
|
57,353,340.62
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
478,067.94
|
结余分配
|
53
|
724,073.02
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余
|
26
|
22,462,463.01
|
年末结转和结余
|
54
|
10,551,902.47
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27
|
|
|
55
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计
|
28
|
68,629,316.11
|
总计
|
56
|
68,629,316.11
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
45,688,785.16
|
32,628,914.40
|
4,823,055.17
|
4,861,908.62
|
0.00
|
0.00
|
3,374,906.97
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
334,112.14
|
334,112.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
326,685.50
|
326,685.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
324,485.50
|
324,485.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2,200.00
|
2,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
7,426.64
|
7,426.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
7,426.64
|
7,426.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
44,177,241.02
|
31,117,370.26
|
4,823,055.17
|
4,861,908.62
|
0.00
|
0.00
|
3,374,906.97
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
1,864,223.87
|
929,024.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
935,199.61
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100101
|
行政运行
|
1,050,283.61
|
115,084.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
935,199.61
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100102
|
一般行政管理事务
|
315,126.26
|
315,126.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100199
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
498,814.00
|
498,814.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002
|
公立医院
|
3,050,000.00
|
1,550,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,500,000.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100202
|
中医(民族)医院
|
3,050,000.00
|
1,550,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,500,000.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003
|
基层医疗卫生机构
|
26,171,663.15
|
15,546,992.00
|
4,823,055.17
|
4,861,908.62
|
0.00
|
0.00
|
939,707.36
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100302
|
乡镇卫生院
|
12,970,314.15
|
2,345,643.00
|
4,823,055.17
|
4,861,908.62
|
0.00
|
0.00
|
939,707.36
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
13,201,349.00
|
13,201,349.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004
|
公共卫生
|
5,118,600.00
|
5,118,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100408
|
基本公共卫生服务
|
4,084,000.00
|
4,084,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409
|
重大公共卫生专项
|
906,600.00
|
906,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100499
|
其他公共卫生支出
|
128,000.00
|
128,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005
|
医疗保障
|
2,087,500.00
|
2,087,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100599
|
其他医疗保障支出
|
2,087,500.00
|
2,087,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006
|
中医药
|
800,000.00
|
800,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100601
|
中医(民族医)药专项
|
800,000.00
|
800,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007
|
计划生育事务
|
5,042,354.00
|
5,042,354.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716
|
计划生育机构
|
2,357,734.00
|
2,357,734.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717
|
计划生育服务
|
802,600.00
|
802,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
1,882,020.00
|
1,882,020.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21099
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
42,900.00
|
42,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
42,900.00
|
42,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
1,177,432.00
|
1,177,432.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
1,177,432.00
|
1,177,432.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
1,177,432.00
|
1,177,432.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
57,353,340.62
|
42,024,732.74
|
15,328,607.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
334,764.82
|
334,764.82
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
327,307.18
|
327,307.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
325,107.18
|
325,107.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2,200.00
|
2,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
7,457.64
|
7,457.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
7,457.64
|
7,457.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
55,841,143.80
|
40,512,535.92
|
15,328,607.88
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
3,722,889.93
|
3,383,019.87
|
339,870.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100101
|
行政运行
|
1,102,858.45
|
1,102,858.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100102
|
一般行政管理事务
|
1,781,347.42
|
1,781,347.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100199
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
838,684.06
|
498,814.00
|
339,870.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002
|
公立医院
|
7,216,217.76
|
183,821.92
|
7,032,395.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100202
|
中医(民族)医院
|
7,115,695.84
|
83,300.00
|
7,032,395.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100299
|
其他公立医院支出
|
100,521.92
|
100,521.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003
|
基层医疗卫生机构
|
29,533,526.66
|
25,925,658.07
|
3,607,868.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100302
|
乡镇卫生院
|
15,844,298.31
|
12,724,309.07
|
3,119,989.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
13,689,228.35
|
13,201,349.00
|
487,879.35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004
|
公共卫生
|
10,037,654.80
|
5,689,181.41
|
4,348,473.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100401
|
疾病预防控制机构
|
1,400,000.00
|
0.00
|
1,400,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100403
|
妇幼保健机构
|
2,420,000.00
|
0.00
|
2,420,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100405
|
应急救治机构
|
528,473.39
|
0.00
|
528,473.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100408
|
基本公共卫生服务
|
4,607,881.41
|
4,607,881.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409
|
重大公共卫生专项
|
953,300.00
|
953,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100499
|
其他公共卫生支出
|
128,000.00
|
128,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005
|
医疗保障
|
660,460.42
|
660,460.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100599
|
其他医疗保障支出
|
660,460.42
|
660,460.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007
|
计划生育事务
|
4,627,494.23
|
4,627,494.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716
|
计划生育机构
|
2,357,734.00
|
2,357,734.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717
|
计划生育服务
|
287,740.23
|
287,740.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
1,982,020.00
|
1,982,020.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21099
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
42,900.00
|
42,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
42,900.00
|
42,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
1,177,432.00
|
1,177,432.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
1,177,432.00
|
1,177,432.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
1,177,432.00
|
1,177,432.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入
|
支 出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
32,628,914.40
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
334,764.82
|
334,764.82
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
43,379,026.19
|
43,379,026.19
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
1,177,432.00
|
1,177,432.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计
|
24
|
32,628,914.40
|
本年支出合计
|
53
|
44,891,223.01
|
44,891,223.01
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
21,300,633.92
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
9,038,325.31
|
9,038,325.31
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款
|
26
|
21,300,633.92
|
|
55
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计
|
29
|
53,929,548.32
|
总计
|
58
|
53,929,548.32
|
53,929,548.32
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
44,891,223.01
|
31,646,066.67
|
13,245,156.34
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
334,764.82
|
334,764.82
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
327,307.18
|
327,307.18
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
325,107.18
|
325,107.18
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
2,200.00
|
2,200.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
7,457.64
|
7,457.64
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
7,457.64
|
7,457.64
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
43,379,026.19
|
30,133,869.85
|
13,245,156.34
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
3,722,889.93
|
3,383,019.87
|
339,870.06
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100101
|
行政运行
|
1,102,858.45
|
1,102,858.45
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100102
|
一般行政管理事务
|
1,781,347.42
|
1,781,347.42
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100199
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
838,684.06
|
498,814.00
|
339,870.06
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002
|
公立医院
|
6,287,118.96
|
183,821.92
|
6,103,297.04
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100202
|
中医(民族)医院
|
6,186,597.04
|
83,300.00
|
6,103,297.04
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100299
|
其他公立医院支出
|
100,521.92
|
100,521.92
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003
|
基层医疗卫生机构
|
18,528,981.24
|
15,546,992.00
|
2,981,989.24
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100302
|
乡镇卫生院
|
5,227,632.24
|
2,345,643.00
|
2,881,989.24
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100399
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
13,301,349.00
|
13,201,349.00
|
100,000.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004
|
公共卫生
|
9,509,181.41
|
5,689,181.41
|
3,820,000.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100401
|
疾病预防控制机构
|
1,400,000.00
|
0.00
|
1,400,000.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100403
|
妇幼保健机构
|
2,420,000.00
|
0.00
|
2,420,000.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100408
|
基本公共卫生服务
|
4,607,881.41
|
4,607,881.41
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100409
|
重大公共卫生专项
|
953,300.00
|
953,300.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100499
|
其他公共卫生支出
|
128,000.00
|
128,000.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005
|
医疗保障
|
660,460.42
|
660,460.42
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100599
|
其他医疗保障支出
|
660,460.42
|
660,460.42
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007
|
计划生育事务
|
4,627,494.23
|
4,627,494.23
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100716
|
计划生育机构
|
2,357,734.00
|
2,357,734.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100717
|
计划生育服务
|
287,740.23
|
287,740.23
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
1,982,020.00
|
1,982,020.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21099
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
42,900.00
|
42,900.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109901
|
其他医疗卫生与计划生育支出
|
42,900.00
|
42,900.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
1,177,432.00
|
1,177,432.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
1,177,432.00
|
1,177,432.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
1,177,432.00
|
1,177,432.00
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
公开06表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
单位:元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费
|
公用经费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301
|
工资福利支出
|
13,892,747.82
|
302
|
商品和服务支出
|
6,672,469.96
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101
|
基本工资
|
4,800,142.00
|
30201
|
办公费
|
1,647,094.27
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102
|
津贴补贴
|
8,758,941.00
|
30202
|
印刷费
|
923,044.50
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103
|
奖金
|
0.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104
|
其他社会保障缴费
|
332,564.82
|
30204
|
手续费
|
3,540.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
9,630.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199
|
其他工资福利支出
|
1,100.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303
|
对个人和家庭的补助
|
11,080,848.89
|
30211
|
差旅费
|
977,252.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
14,520.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305
|
生活补助
|
2,024,920.00
|
30216
|
培训费
|
1,893,967.40
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309
|
奖励金
|
7,651,777.54
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
12,540.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311
|
住房公积金
|
1,177,432.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
25,800.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
8,560.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
226,719.35
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1,156,521.79
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计
|
24,973,596.71
|
公用经费合计
|
6,672,469.96
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,800.00
|
0.00
|
25,800.00
|
0.00
|
25,800.00
|
0.00
|
25,800.00
|
0.00
|
25,800.00
|
0.00
|
25,800.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分 兴海县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况
一、关于兴海县卫生和计划生育局2016年度部门决算收支情况总体说明
2016年度收支总决算6862.93万元,比2015年收支总决算增558.43万元。主要原因是:卫生计生合并账人员工资、考核奖及专项资金增加。
(一)收入总计4568.88万元。包括:
1、财政拨款收入3262.87万元,为县财政当年拨付资金。
2、上级补助收入482.34万元,为直属上级部门拨付资金。
3、事业收入486.18万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、其他收入337.49万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
5、上年结转和结余2246.25万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计5735.33万元。包括:
1、社会保障和就业(类)支出33.47万元,主要用于单位职工养老金、职业年金、失业金、等支出。开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2、医疗卫生(类) 支出5589.19万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的
3、住房保障支出(类)支出112.67万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年1055.19万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于兴海县卫生和计划生育局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。2016年度财政拨款支出4617.01万元,占本年支出总计的68.84%。2016年决算数比2015年增加1914.93万元,主要原因:一是2016年卫生、计生合并账后支出增大。二是上年度存量资金本年支出。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县财政拨款用于以下方面:人员经费(类)支出1921.59万元,占55.34%;社会保障和就业(类)支出33.47万元,占1.04%;住房保障支出(类)支出112.67万元,占6.86%;医疗卫生与计划生育基本支出、项目支出(类)1991.77万元,占62.4%;.
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