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兴海县人大常委会办公室2016年度部门决算公开

来源:0 发布时间:2017-08-30 00:00:00 浏览次数: 【字体:

兴海县人大常委会办公室2016年度部门决算

 

兴海县人大常委会办公室2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县人大常委会办公室2016年度部门决算表

一、兴海县人大常委会办公室《收入支出决算总表》

二、兴海县人大常委会办公室《收入决算表》

三、兴海县人大常委会办公室《支出决算表》

四、兴海县人大常委会办公室《财政拨款收入支出决算总表》

五、兴海县人大常委会办公室《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县人大常委会办公室《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县人大常委会办公室《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 兴海县人大常委会办公室2016年度部门决算情况说明

 

第一部分 兴海县人大常委会办公室概况

一、主要职能

按照《宪法》和《地方组织法》规定,县兴海县人大常委会办公室常委会是人民代表大会的常设机构,是地方国家权力机关,代表人民当家作主,管理国家事务。其主要任务和职责是:
  (一)保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行;
  (二)主持县人民代表大会代表的选举;
  (三)召集县人民代表大会会议;
  (四)讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项;
  (五)根据县人民政府建议,决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更;
  (六)监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
  (七)撤销县人民政府不适当的决定和命令;
  (八)撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议;
  (九)在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案;
  (十)根据县长的提名,决定县人民政府局长、主任的任免,报上级人民政府备案;
  (十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长,检察委员会委员、检察员;
  (十二)在县人民代表大会闭会期间,决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员,检察员的职务;
  (十三)在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
  (十四)决定授予地方的荣誉称号。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数10人,其中在职人员10人。

 

第二部分 兴海县人大常委会办公室2016年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 4,092,477.32 一、一般公共服务支出 29 3,918,908.53
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6 5,000.00 六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 1,383.20
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 163,375.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 4,097,477.32 本年支出合计 52 4,083,666.73
  用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 53  
  年初结转和结余 26 117.88   年末结转和结余 54 13,928.47
  27     55  
总计 28 4,097,595.20 总计 56 4,097,595.20
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 4,097,477.32 4,092,477.32         5,000.00
201 一般公共服务支出 3,932,837.00 3,927,837.00         5,000.00
20101 人大事务 3,932,837.00 3,927,837.00         5,000.00
2010101  行政运行 2,099,203.00 2,099,203.00          
2010102  一般行政管理事务 566,600.00 566,600.00          
2010104  人大会议 208,339.00 208,339.00          
2010108  代表工作 15,000.00 15,000.00          
2010199  其他人大事务支出 1,043,695.00 1,038,695.00         5,000.00
208 社会保障和就业支出 1,265.32 1,265.32          
20899 其他社会保障和就业支出 1,265.32 1,265.32          
2089901  其他社会保障和就业支出 1,265.32 1,265.32          
221 住房保障支出 163,375.00 163,375.00          
22102 住房改革支出 163,375.00 163,375.00          
2210201  住房公积金 163,375.00 163,375.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 4,083,666.73 4,083,666.73        
201 一般公共服务支出 3,918,908.53 3,918,908.53        
20101 人大事务 3,918,908.53 3,918,908.53        
2010101  行政运行 2,099,203.00 2,099,203.00        
2010102  一般行政管理事务 563,855.83 563,855.83        
2010104  人大会议 208,339.00 208,339.00        
2010108  代表工作 15,000.00 15,000.00        
2010199  其他人大事务支出 1,032,510.70 1,032,510.70        
208 社会保障和就业支出 1,383.20 1,383.20        
20899 其他社会保障和就业支出 1,383.20 1,383.20        
2089901  其他社会保障和就业支出 1,383.20 1,383.20        
221 住房保障支出 163,375.00 163,375.00        
22102 住房改革支出 163,375.00 163,375.00        
2210201  住房公积金 163,375.00 163,375.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
     
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 4,092,477.32 一、一般公共服务支出 30 3,913,908.53 3,913,908.53  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 1,383.20 1,383.20  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 163,375.00 163,375.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 4,092,477.32 本年支出合计 53 4,078,666.73 4,078,666.73  
年初财政拨款结转和结余 25 117.88 年末财政拨款结转和结余 54 13,928.47 13,928.47  
 一般公共预算财政拨款 26 117.88   55      
 政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 4,092,595.20 总计 58 4,092,595.20 4,092,595.20  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 4,078,666.73 4,078,666.73  
201 一般公共服务支出 3,913,908.53 3,913,908.53  
20101 人大事务 3,913,908.53 3,913,908.53  
2010101  行政运行 2,099,203.00 2,099,203.00  
2010102  一般行政管理事务 563,855.83 563,855.83  
2010104  人大会议 208,339.00 208,339.00  
2010108  代表工作 15,000.00 15,000.00  
2010199  其他人大事务支出 1,027,510.70 1,027,510.70  
208 社会保障和就业支出 1,383.20 1,383.20  
20899 其他社会保障和就业支出 1,383.20 1,383.20  
2089901  其他社会保障和就业支出 1,383.20 1,383.20  
221 住房保障支出 163,375.00 163,375.00  
22102 住房改革支出 163,375.00 163,375.00  
2210201  住房公积金 163,375.00 163,375.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,104,754.20 302 商品和服务支出 1,810,537.53 310 其他资本性支出  
30101  基本工资 670,938.00 30201  办公费 206,027.40 31001  房屋建筑物购建  
30102  津贴补贴 867,348.00 30202  印刷费 79,000.00 31002  办公设备购置  
30103  奖金 131,884.00 30203  咨询费   31003  专用设备购置  
30104  其他社会保障缴费 1,383.20 30204  手续费   31005  基础设施建设  
30106  伙食补助费   30205  水费   31006  大型修缮  
30107  绩效工资   30206  电费   31007  信息网络及软件购置更新  
30108  机关事业单位基本养老保险缴费   30207  邮电费 16,123.40 31008  物资储备  
30109  职业年金缴费   30208  取暖费 54,496.00 31009  土地补偿  
30199  其他工资福利支出 433,201.00 30209  物业管理费   31010  安置补助  
303 对个人和家庭的补助 163,375.00 30211  差旅费 172,247.00 31011  地上附着物和青苗补偿  
30301  离休费   30212  因公出国(境)费用   31012  拆迁补偿  
30302  退休费   30213  维修(护)费 107,670.03 31013  公务用车购置  
30303  退职(役)费   30214  租赁费   31019  其他交通工具购置  
30304  抚恤金   30215  会议费 208,339.00 31020  产权参股  
30305  生活补助   30216  培训费 56,531.00 31099  其他资本性支出  
30306  救济费   30217  公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307  医疗费   30218  专用材料费   30401  企业政策性补贴  
30308  助学金   30224  被装购置费   30402  事业单位补贴  
30309  奖励金   30225  专用燃料费   30403  财政贴息  
30310  生产补贴   30226  劳务费 7,300.00 30499  其他对企事业单位的补贴  
30311  住房公积金 163,375.00 30227  委托业务费   307 债务利息支出  
30312  提租补贴   30228  工会经费   30701  国内债务付息  
30313  购房补贴   30229  福利费   30707  国外债务付息  
30314  采暖补贴   30231  公务用车运行维护费 52,000.00 399 其他支出  
30315  物业服务补贴   30239  其他交通费用 379,633.37 39906  赠与  
30399  其他对个人和家庭的补助支出   30240  税金及附加费用        
      30299  其他商品和服务支出 471,170.33      
人员经费合计 2,268,129.20 公用经费合计 1,810,537.53
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
52,000.00   52,000.00   52,000.00   52,000.00   52,000.00   52,000.00  

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 兴海县人大常委会办公室2016年度部门决算情况总体说明

 

  一、关于兴海县人大常委会办公室常委会办公室2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县人大常委会办公室2016年度收支总决算409.76万元,比2015年收支总决算增加92.96万元。主要原因是:人员增加、人员工资、换届选举、养老金的增加。其中:

(一)收入总计409.76万元。

1、财政拨款收入409.25万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入0.5万元,为2016年目标考核奖。

3、上年结转和结余0.01万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计409.76万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出391.89万元,主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业()支出0.14万元,主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障()支出16.34万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年1.39万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于兴海县人大常委会办公室2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县人大常委会办公室2016年度财政拨款支出407.87万元,占本年支出总计的99.88%2016年决算数比2015年增加93.28万元,主要原因:人员工资及会议费增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县人大常委会办公室财政拨款用于以下方面:社会保障和就业()支出0.14万元,占0.03%;住房保障支出(类)支出16.34万元,占4.01%;一般公共服务(类)支出391.39万元,占95.96%

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