2017年兴海县统战部部门预算
2017年度
兴海县统战部部门预算
目 录
第一部分 兴海县统战部概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 兴海县统战部2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 兴海县统战部部门概况及部门预算编制情况说明
主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。
(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,对政府系统民族宗教工作进行业务指导。
(三)督促、检查、协调、指导民族宗教政策和法律法规实施情况。
(四)研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。
(五)参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设,研究提出少数民族和民族地区经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议,参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。
(六)负责组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作,承办州政府民族团结进步表彰活动。
(七)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
(八)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
(九)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体搞好自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调地有关事务。
(十)依法履行管理职责、处理民族宗教事务中的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数8人,其中:行政在职人员8人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。
三、部门预算情况说明
兴海县统战部部门本年度预算总收入为 150.77万元,比上年减少89.75 万元,增长的主要原因事业人员工资、烤火费减少。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 150.77万元,比上年减少89.75万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出 136.13万元,社会保障和就业支出2.2万元,住房保障支出12.44万元。
第二部分 兴海县统战部2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 金额单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
150.77
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
136.13
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
2.2
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
12.44
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
24
|
150.77
|
本年支出合计
|
58
|
150.77
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
150.77
|
总计
|
68
|
150.77
|
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
150.77
|
150.77
|
|
|
|
|
|
|||
2013401
|
行政工资
|
115.66
|
115.66
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
养老金
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
||
2082701
|
失业金
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
12.44
|
12.44
|
|
|
|
|
|
||
2013402
|
一般行政管理事务
|
14.4
|
14.4
|
|
|
|
|
|
||
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
2.07
|
2.07
|
|
|
|
|
|
||
2013499
|
其他统战事务支出
|
4
|
4
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
150.77
|
150.77
|
|
|
|
|
|||
2013401
|
行政工资
|
115.66
|
115.66
|
|
|
|
|
||
2080505
|
养老金
|
2
|
2
|
|
|
|
|
||
2082701
|
失业金
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
12.44
|
12.44
|
|
|
|
|
||
2013402
|
一般行政管理事务
|
14.4
|
14.4
|
|
|
|
|
||
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
2.07
|
2.07
|
|
|
|
|
||
2013499
|
其他统战事务支出
|
4
|
4
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
150.77
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
136.13
|
136.13
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
2.2
|
2.2
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
12.44
|
12.44
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
150.77
|
本年支出合计
|
77
|
150.77
|
150.77
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
150.77
|
总计
|
83
|
150.77
|
150.77
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
150.77
|
150.77
|
|
|||
2013401
|
行政工资
|
115.66
|
115.66
|
|
||
2080505
|
养老金
|
2
|
2
|
|
||
2082701
|
失业金
|
0.2
|
0.2
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
12.44
|
12.44
|
|
||
2013402
|
一般行政管理事务
|
14.4
|
14.4
|
|
||
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
2.07
|
2.07
|
|
||
2013499
|
其他统战事务支出
|
4
|
4
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
150.77
|
114.51
|
36.26
|
|
301
|
工资福利支出
|
114.51
|
114.51
|
36.26
|
30101
|
基本工资
|
36.28
|
36.28
|
|
30102
|
津贴补贴
|
67.39
|
67.39
|
|
30103
|
奖金
|
8.64
|
8.64
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
2.2
|
2.2
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
23.82
|
|
23.82
|
30201
|
办公费
|
1.68
|
|
1.68
|
30202
|
印刷费
|
0.32
|
|
0.32
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.24
|
|
0.24
|
30205
|
水费
|
0.4
|
|
0.4
|
30206
|
电费
|
1.2
|
|
1.2
|
30207
|
邮电费
|
0.32
|
|
0.32
|
30208
|
取暖费
|
6.23
|
|
6.23
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.68
|
|
1.68
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.56
|
|
0.56
|
30214
|
租赁费
|
0.24
|
|
0.24
|
30215
|
会议费
|
1.6
|
|
1.6
|
30216
|
培训费
|
1.56
|
|
1.56
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
2.07
|
|
2.07
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.4
|
|
2.4
|
30239
|
其他交通费用
|
0.32
|
|
0.32
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
4
|
|
4
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
12.44
|
|
12.44
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
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30304
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抚恤金
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30305
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生活补助
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30307
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医疗费
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30309
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奖励金
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|
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30311
|
住房公积金
|
12.44
|
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12.44
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30312
|
提租补贴
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30313
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购房补贴
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30399
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其他对个人和家庭的补助支出
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310
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其他资本性支出
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31002
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办公设备购置
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31003
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专用设备购置
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31007
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信息网络及软件购置更新
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31019
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其他交通工具购置
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31099
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其他资本性支出
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目
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本年支出
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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3
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合计
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目
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使用以前年度结余资金
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一般公共预算财政拨款(补助)收入
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上级补助
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事业收入
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下级单位
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其他收入
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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类
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款
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项
|
栏次
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
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合计
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度
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合 计
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因公出国
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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备注
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(境)费用
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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本年预算数
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2.4
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2.4
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2017年,我部门“三公”经费预算安排 2.4 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车运行费支出预算2.4万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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