2017年度团委部门预算公开
2017年度团委部门预算
目 录
第一部分 团委概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 团委2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 团委部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能
贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务,组织和带领广大团员青年积极投身我县两个文明建设,为肥东经济和社会发展服务。培养农村青年创业致富带头人,围绕社会主义新农村建设,推动农村科技、生态、文化建设,提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。加强阵地建设,开展丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动。建立健全团的基层组织,提高团员素质和团青比例,壮大团员队伍。宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》,参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协同各级政府做好青少年权益工作。改革完善青年社团组织机制,充分发挥共青团组织的核心作用,加强对青年农民科技协会、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。建立和完善团的工作评价机制,加强对团干部的协管工作。研究共青团工作和青少年事业发展问题,为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数2人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。
三、部门预算情况说明
团委部门本年度预算总收入为93.54万元,比上年减少3.2789万元,增长的主要原因是单位人员的减少,工资和人员经费也相对减少等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算93.54万元,比上年增加 万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出93.54万元。
第二部分 团委2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:团委 金额单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
93.54
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
93.54
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
24
|
93.54
|
本年支出合计
|
58
|
93.54
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
|
总计
|
68
|
|
部门收入总表
公开02表
部门:团委 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
93.54
|
93.54
|
|
|
|
|
|
|||
2012901
|
行政运行工资
|
9.36
|
9.36
|
|
|
|
|
|
||
2012901
|
聘用人员工资
|
3.79
|
3.79
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
养老保险
|
2.55
|
2.55
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
志愿者养老保险
|
4.83
|
4.83
|
|
|
|
|
|
||
2101201
|
志愿者医疗保险
|
1.44
|
1.44
|
|
|
|
|
|
||
2082701
|
志愿者失业金
|
0.13
|
0.13
|
|
|
|
|
|
||
2210201
|
行政住房公积金
|
1.04
|
1.04
|
|
|
|
|
|
||
2012901
|
行政在职烤火费
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
|
|
||
2012901
|
经费
|
3.6
|
3.6
|
|
|
|
|
|
||
2012999
|
工会经费
|
0.17
|
0.17
|
|
|
|
|
|
||
2012902
|
创建经费
|
4.2
|
4.2
|
|
|
|
|
|
||
2012902
|
维权经费
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
||
2012902
|
青少年工作经费
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
||
2012902
|
党建带团建示范点经费
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
||
2012902
|
青年工作经费
|
4.5
|
4.5
|
|
|
|
|
|
||
2012902
|
乡镇社区兼团干部工作经费
|
2.88
|
2.88
|
|
|
|
|
|
||
2012902
|
乡镇团委专项工作经费
|
21
|
21
|
|
|
|
|
|
||
2012902
|
16年志愿者交通费
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
|
||
2012902
|
志愿者工资
|
26.15
|
26.15
|
|
|
|
|
|
||
2012999
|
未成年人保护工作经费
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
||
2012999
|
预防青少年违法犯罪专项工作经费
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门:团委 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
93.54
|
93.54
|
|
|
|
|
|||
2012901
|
行政运行工资
|
9.36
|
9.36
|
|
|
|
|
||
2012901
|
聘用人员工资
|
3.79
|
3.79
|
|
|
|
|
||
2080505
|
养老保险
|
2.55
|
2.55
|
|
|
|
|
||
2080505
|
志愿者养老保险
|
4.83
|
4.83
|
|
|
|
|
||
2101201
|
志愿者医疗保险
|
1.44
|
1.44
|
|
|
|
|
||
2082701
|
志愿者失业金
|
0.13
|
0.13
|
|
|
|
|
||
2210201
|
行政住房公积金
|
1.04
|
1.04
|
|
|
|
|
||
2012901
|
行政在职烤火费
|
0.42
|
0.42
|
|
|
|
|
||
2012901
|
经费
|
3.6
|
3.6
|
|
|
|
|
||
2012999
|
工会经费
|
0.17
|
0.17
|
|
|
|
|
||
2012902
|
创建经费
|
4.2
|
4.2
|
|
|
|
|
||
2012902
|
维权经费
|
1
|
1
|
|
|
|
|
||
2012902
|
青少年工作经费
|
2
|
2
|
|
|
|
|
||
2012902
|
党建带团建示范点经费
|
1
|
1
|
|
|
|
|
||
2012902
|
青年工作经费
|
4.5
|
4.5
|
|
|
|
|
||
2012902
|
乡镇社区兼团干部工作经费
|
2.88
|
2.88
|
|
|
|
|
||
2012902
|
乡镇团委专项工作经费
|
21
|
21
|
|
|
|
|
||
2012902
|
16年志愿者交通费
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
||
2012902
|
志愿者工资
|
26.15
|
26.15
|
|
|
|
|
||
2012999
|
未成年人保护工作经费
|
2
|
2
|
|
|
|
|
||
2012999
|
预防青少年违法犯罪专项工作经费
|
1
|
1
|
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门:团委 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门:团委 金额单位:万元
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
93.54
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
93.54
|
93.54
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
93.54
|
本年支出合计
|
77
|
93.54
|
93.54
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
|
总计
|
83
|
|
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:团委 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
66.63
|
66.63
|
|
|||
2012902
|
一般行政管理事务
|
63.21
|
63.21
|
|
||
2012999
|
其它群众团体事务支出
|
3
|
3
|
|
||
2012901
|
行政运行取暖费
|
0.42
|
0.42
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:团委 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
25.87
|
25.87
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
22.1
|
22.1
|
|
30101
|
基本工资
|
3.59
|
3.59
|
|
30102
|
津贴补贴
|
5.05
|
5.05
|
|
30103
|
奖金
|
0.72
|
0.72
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
8.95
|
8.95
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.79
|
3.79
|
|
302
|
商品和服务支出
|
3.77
|
3.77
|
|
30201
|
办公费
|
0.42
|
0.42
|
|
30202
|
印刷费
|
0.08
|
0.08
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.06
|
0.06
|
|
30205
|
水费
|
0.1
|
0.1
|
|
30206
|
电费
|
0.3
|
0.3
|
|
30207
|
邮电费
|
0.08
|
0.08
|
|
30208
|
取暖费
|
0.72
|
0.72
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.42
|
0.42
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.14
|
0.14
|
|
30214
|
租赁费
|
0.06
|
0.06
|
|
30215
|
会议费
|
0.4
|
0.4
|
|
30216
|
培训费
|
0.14
|
0.14
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
0.17
|
0.17
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.6
|
0.6
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0.08
|
0.08
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1.04
|
1.04
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
1.04
|
1.04
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门:团委 金额单位:万元
项目
|
本年支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门:团委 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:团委 金额单位:万元
年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
(境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
本年预算数
|
|
|
|
|
0.6
|
|
2017年,我部门“三公”经费预算安排0.6万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车运行费支出预算0.6万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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