| 索引号: | 
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                        发布机构: | 
                         | 
                    
                    
                        | 生效日期: | 
                        2014-09-16 | 
                        废止日期: | 
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                        | 文 号: | 
                         | 
                        所属主题: | 
                        预算/决算 | 
                    
                    
                
                
                     兴海县游牧民定居办公室2013年收支决算总表
                    
                
                
                    来源: 
                    发布时间:2014-09-16
                    浏览次数: 次
                    【字体:小 大】
                    
                 
                
                    
    
    
        
            |   表1 | 
              | 
              | 
              | 
              | 
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            |  兴海县游牧民定居办公室2013年收支决算总表 | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
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              | 
              | 
              | 
            单位:元 | 
        
        
            | 收            入 | 
            支                     出 | 
        
        
            | 资金来源 | 
            决算数 | 
            项目(按项目类别) | 
            决算数 | 
            项目(按功能分类) | 
            决算数 | 
            项目(按经济分类) | 
            决算数 | 
        
        
            | 一.财政拨款(补助)收入 | 
            5,964,000.00 | 
            一.基本支出 | 
            46,000.00 | 
            一、一般公共服务 | 
            0.00 | 
            一.工资福利支出 | 
              | 
        
        
            | 二.上级补助收入 | 
              | 
              1.人员经费支出 | 
              | 
            二、外交 | 
            0.00 | 
            二.商品和服务支出 | 
            46,000.00 | 
        
        
            | 三.事业收入 | 
              | 
              2.公用经费支出 | 
            46,000.00 | 
            三、国防 | 
            0.00 | 
            三.对个人和家庭的补助 | 
              | 
        
        
            |   其中:教育收费收入 | 
              | 
            二.项目支出 | 
            13,938,833.31 | 
            四、公共安全 | 
            0.00 | 
            四.对企事业单位的补贴 | 
              | 
        
        
            | 四.事业单位经营收入 | 
              | 
              1.商品和服务支出类项目 | 
              | 
            五、教育 | 
            0.00 | 
            五.转移性支出 | 
              | 
        
        
            | 五.下级单位上缴收入 | 
              | 
              2.其他资本性支出类项目 | 
              | 
            六、科学技术 | 
            0.00 | 
            六.赠与 | 
              | 
        
        
            | 六.其他收入 | 
              | 
              3.其他支出类项目 | 
            13,938,833.31 | 
            七、文化体育与传媒 | 
            0.00 | 
            七.债务利息支出 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
            三.经营支出 | 
              | 
            八、社会保障和就业 | 
            0.00 | 
            八.债务还本支出 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
            四.上缴上级支出 | 
              | 
            九、医疗卫生 | 
            0.00 | 
            九.基本建设支出 | 
            13,938,833.31 | 
        
        
            |   | 
              | 
            五.对下级单位补助支出 | 
              | 
            十、节能环保 | 
            0.00 | 
            十.其他资本性支出 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
            六.其他支出 | 
              | 
            十一、城乡社区事务 | 
            0.00 | 
            十一.贷款转贷及产权参股 | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            十二、农林水事务 | 
            3,100,000.00 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            十三、交通运输 | 
            0.00 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            十四、资源勘探电力信息等事务 | 
            0.00 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            十五、商业服务业等事务 | 
            0.00 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            十六、金融监管等事务支出 | 
            0.00 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            十七、地震灾后恢复重建支出 | 
            0.00 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            十八、援助其他地区支出 | 
            0.00 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            十九、国土资源气象等事务 | 
            0.00 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            二十、住房保障支出 | 
            10,884,833.31 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            二十一、粮油物资储备事务 | 
            0.00 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            二十二、国债还本付息支出 | 
            0.00 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
            二十三、其他支出 | 
            0.00 | 
              | 
              | 
        
        
            |   | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            | 本年收入合计 | 
            5,964,000.00 | 
            本年支出合计 | 
            13,984,833.31 | 
            本年支出合计 | 
            13,984,833.31 | 
            本年支出合计 | 
            13,984,833.31 | 
        
        
            | 九.用事业基金弥补收支差额 | 
              | 
            七.结转下年 | 
            8,199,661.69 | 
            二十五.结转下年 | 
            8,199,661.69 | 
            十二.结转下年 | 
            8,199,661.69 | 
        
        
            | 十.上年结转和结余 | 
            16,220,495.00 | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            |      基本支出结转和结余 | 
            0.00 | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            |          其中:财政拨款结转和结余 | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            |      项目支出结转和结余 | 
            16,220,495.00 | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            |          其中:财政拨款结转和结余 | 
            16,220,495.00 | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
        
        
            | 收      入      总      计 | 
            22,184,495.00 | 
            支   出   总   计 | 
            22,184,495.00 | 
            支   出   总   计 | 
            22,184,495.00 | 
            支   出   总   计 | 
            22,184,495.00 | 
        
    
                 
             
            
            
            
            
            
            
        
        
     
    
 
 
        
        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
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