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生效日期: 2016-07-20 废止日期:
文 号: 所属主题: 城乡建设、环境保护

2015年度 兴海县教育局部门决算

来源: 发布时间:2016-07-20 浏览次数: 【字体:
 

 

2015年度兴海县教育局部门决算

 

 

 

 

 

 

第一部分  兴海县教育局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、州有关教育工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性教育法规和行政规章草案。

(二)研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划,合理配置教育资源,改善学校的办学条件,促进义务教育均衡发展。对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

(三)综合管理和指导学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全安全制度和应急机制;对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故。定期对学校校舍安全进行检查。

(四)负责各级各类学校的设立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核报批工作。

(五)认真落实农村牧区义务教育经费保障机制,统筹管理教育经费;参与拟订教育经费筹措和管理政策;负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制;检测全县教育经费的筹措及使用情况;负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务;负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。

(六)会同有关部门组织实施全县义务教育均衡发展提高工作。

(七)负责各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。

(八)指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国防教育、青少年科技活动和校外教育等工作。

(九)指导教职工的宣传教育、思想政治和社会主义精神文明建设工作。

(十)负责教师和教育行政干部队伍建设,依法完善中小学教师和校长的管理体制;按权限负责教师专业技术职务评审和教师资格申报工作。

(十一)负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考;管理和指导全县各类学校招生、考试工作。

(十二)监督指导公办学校国有资产的管理工作。

(十三)指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作;指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

(十四)依法维护学校周边秩序,保护学生、教师、学校的合法权益,为学校提供安全保障。

(十五)对各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。

(十六)承办县政府和上级教育行政部门交办的其它交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制预算单位6个。其中二级预算单位5个。单位年末人数207人,其中在职人员143人,退休人员64人。

 

第二部分  兴海县教育局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于兴海县教育局2015年度部门决算收支情况总体说明

教育局2015年度收支总决算21377.68万元,比2014年收支总决算减157.89万元。主要原因是:一般公共预算财政拨款减少。其中:

(一)收入总计14192.08万元。包括:

1、财政拨款收入13608.28万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入583.81万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余7185.61万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计10561.73万元。包括:

1、教育(类)支出10488.64万元,主要用于教育局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、债务付息支出(类)支出157.88万元,主要用于教育局方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3、住房保障支出()支出3.09万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、其他支出70万元,主要用于教育局方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

5、结转下年10815.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于教育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。教育局2015年度财政拨款支出9977.92万元,占本年支出总计的94%2015年决算数比2014年减少157.89万元,主要原因:一般公共预算财政拨款减少。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年教育局财政拨款用于以下方面:教育(类)支出9904.83万元,占99%;住房保障支出(类)支出3.09万元,占0.0003%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出9977.92万元。其中:

1、工资福利支出925.01万元。其中:基本工资581.57万元、津贴补贴207.92万元、奖金89.4万元、社会保障缴费43.34万元、伙食补助费2.77万元。

2、对个人和家庭的补助2539.27万元。其中:退休费252.6万元、住房公积金3.09万元、助学金2273.58万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元。

3、商品和服务支出1322.12万元。其中:办公费13.79万元、培训费124.4万元、劳务费1176.92万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用3.4万元。

4、其他资本性支出5775.33万元。其中:房屋建筑物构建2406万元,专用设备购置530.89万元、信息网络及软件购置更新0万元、基础设施建设155万元、其他资本性支出2683.44万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为3.6万元,其中:因公务用车购置及运行费预算3.6万元。支出决算为3.6万元,完成预算的100%,其中:公务用车运行费支出决算为3.6万元,完成预算的100%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.6万元,占100%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中:公务用车运行费支出.3.6万元,公务用车保有量为1辆。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入70万元,本年支出70万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

项目(类)支出70万元,占100%

 

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