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生效日期: | 2017-08-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 城乡建设、环境保护 |
政协兴海县委员会2016年度部门决算公开
政协兴海县委员会2016年度部门决算
政协兴海县委员会2016年部门决算公开目录
第一部分 政协兴海县委员会概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 政协兴海县委员会2016年度部门决算表
一、政协兴海县委员会《收入支出决算总表》
二、政协兴海县委员会《收入决算表》
三、政协兴海县委员会《支出决算表》
四、政协兴海县委员会《财政拨款收入支出决算总表》
五、政协兴海县委员会《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、政协兴海县委员会《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、政协兴海县委员会《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
第三部分 政协兴海县委员会2016年度部门决算情况说明
第一部分 政协兴海县委员会概况
一、 主要职能
(一)以中华人民共和国宪法为根本准则,以《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》为指导,以中国人民政治协商会议章程为依据,在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想指引下,深入贯彻落实科学发展观,高举爱国主义和社会主义的旗帜,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,促进各党派团体、各族各界人士的团结合作,进一步巩固和发展全县爱国统一战线,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为完成祖国统一大业、促进全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设而奋斗。
(二)常务委员会主持政协兴海县委员会全体会议的会务,在政协全体会议闭会期间,处理政协的有关重要工作。
(三)组织实施本届政协常委会协商通过的年度工作任务,执行省、州政协作出的全省、全州性决议。
(四)执行县政协全体会议的决议。
(五)县政协全体会议闭会期间,审查通过提交县委、县政府的重要建议案或重要提案。
(六)协商决定下届县政协的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届县政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数8人,其中在职人员8人。
第二部分 政协兴海县委员会2016年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3,668,604.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,196,312.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 320,631.17 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 152,747.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 3,668,604.24 | 本年支出合计 | 52 | 3,669,690.17 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 1,085.93 | 年末结转和结余 | 54 | |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3,669,690.17 | 总计 | 56 | 3,669,690.17 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,668,604.24 | 3,668,604.24 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,196,312.00 | 3,196,312.00 | |||||||
20102 | 政协事务 | 3,196,312.00 | 3,196,312.00 | |||||||
2010201 | 行政运行 | 1,987,750.00 | 1,987,750.00 | |||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 86,400.00 | 86,400.00 | |||||||
2010204 | 政协会议 | 192,958.00 | 192,958.00 | |||||||
2010206 | 参政议政 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 914,204.00 | 914,204.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 319,545.24 | 319,545.24 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 317,720.00 | 317,720.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317,720.00 | 317,720.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,825.24 | 1,825.24 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,825.24 | 1,825.24 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 152,747.00 | 152,747.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 152,747.00 | 152,747.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 152,747.00 | 152,747.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,669,690.17 | 3,669,690.17 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,196,312.00 | 3,196,312.00 | ||||||
20102 | 政协事务 | 3,196,312.00 | 3,196,312.00 | ||||||
2010201 | 行政运行 | 1,987,750.00 | 1,987,750.00 | ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 86,400.00 | 86,400.00 | ||||||
2010204 | 政协会议 | 192,958.00 | 192,958.00 | ||||||
2010206 | 参政议政 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 914,204.00 | 914,204.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 320,631.17 | 320,631.17 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 318,301.49 | 318,301.49 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318,301.49 | 318,301.49 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,329.68 | 2,329.68 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,329.68 | 2,329.68 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 152,747.00 | 152,747.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 152,747.00 | 152,747.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 152,747.00 | 152,747.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,668,604.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,196,312.00 | 3,196,312.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 320,631.17 | 320,631.17 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 152,747.00 | 152,747.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3,668,604.24 | 本年支出合计 | 53 | 3,669,690.17 | 3,669,690.17 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,085.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,085.93 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 3,669,690.17 | 总计 | 58 | 3,669,690.17 | 3,669,690.17 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,669,690.17 | 3,669,690.17 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,196,312.00 | 3,196,312.00 | |||
20102 | 政协事务 | 3,196,312.00 | 3,196,312.00 | |||
2010201 | 行政运行 | 1,987,750.00 | 1,987,750.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事务 | 86,400.00 | 86,400.00 | |||
2010204 | 政协会议 | 192,958.00 | 192,958.00 | |||
2010206 | 参政议政 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
2010299 | 其他政协事务支出 | 914,204.00 | 914,204.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 320,631.17 | 320,631.17 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 318,301.49 | 318,301.49 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318,301.49 | 318,301.49 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,329.68 | 2,329.68 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,329.68 | 2,329.68 | |||
221 | 住房保障支出 | 152,747.00 | 152,747.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 152,747.00 | 152,747.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 152,747.00 | 152,747.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,419,091.17 | 302 | 商品和服务支出 | 1,097,852.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 467,157.00 | 30201 | 办公费 | 304,471.12 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 961,605.00 | 30202 | 印刷费 | 5,939.70 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 110,051.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 88,138.68 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232,492.49 | 30207 | 邮电费 | 29,868.67 | 31008 | 物资储备 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 50,304.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 559,647.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 152,747.00 | 30211 | 差旅费 | 155,720.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 192,958.00 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 38,290.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 19,500.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 152,747.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 118,300.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 182,500.00 | ||||||
人员经费合计 | 2,571,838.17 | 公用经费合计 | 1,097,852.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
118,300.00 | 118,300.00 | 118,300.00 | 118,300.00 | 118,300.00 | 118,300.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 政协兴海县委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于政协兴海县委员会2016年度部门决算收支情况总体说明
政协兴海县委员会2016年度收支总决算366.96万元,比2015年收支总决算增加58.44万元,主要原因是:人员工资及会议费增加。其中:
(一)收入总计366.96万元。包括:
1、财政拨款收入366.86万元,为县财政当年拨付资金。
2、上年结转和结余0.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计366.96万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出319.63万元,主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、社会保障和就业(类)支出32.06万元,主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障(类)支出15.27万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年0万元。
二、 关于政协兴海县委员会2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。政协兴海县委员会2016年度财政拨款支出366.96万元,占本年支出总计的100%。2016年决算数比2015年增加58.55万元,主要原因:人员工资及会议费增加。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年政协兴海县委员会财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出32.06万元,占8.8%;住房保障(类)支出15.27万元,占4.2%;一般公共服务(类)支出319.63万元,占87%。
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