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生效日期: 2017-08-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 城乡建设、环境保护

政协兴海县委员会2016年度部门决算公开

来源: 发布时间:2017-08-30 浏览次数: 【字体:

政协兴海县委员会2016年度部门决算

 

政协兴海县委员会2016年部门决算公开目录

第一部分 政协兴海县委员会概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 政协兴海县委员会2016年度部门决算表

一、政协兴海县委员会《收入支出决算总表》

二、政协兴海县委员会《收入决算表》

三、政协兴海县委员会《支出决算表》

四、政协兴海县委员会《财政拨款收入支出决算总表》

五、政协兴海县委员会《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、政协兴海县委员会《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、政协兴海县委员会《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分 政协兴海县委员会2016年度部门决算情况说明

 

 

 

第一部分 政协兴海县委员会概况

 一、 主要职能

(一)以中华人民共和国宪法为根本准则,以《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》为指导,以中国人民政治协商会议章程为依据,在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想指引下,深入贯彻落实科学发展观,高举爱国主义和社会主义的旗帜,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,促进各党派团体、各族各界人士的团结合作,进一步巩固和发展全县爱国统一战线,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为完成祖国统一大业、促进全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设而奋斗。

(二)常务委员会主持政协兴海县委员会全体会议的会务,在政协全体会议闭会期间,处理政协的有关重要工作。

    (三)组织实施本届政协常委会协商通过的年度工作任务,执行省、州政协作出的全省、全州性决议。

    (四)执行县政协全体会议的决议。

    (五)县政协全体会议闭会期间,审查通过提交县委、县政府的重要建议案或重要提案。

    (六)协商决定下届县政协的参加单位、委员名额和委员人选及界别设置。协商决定本届县政协增加或者变更的参加单位、委员名额和人选。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数8人,其中在职人员8人。

 

第二部分 政协兴海县委员会2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表
单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 3,668,604.24 一、一般公共服务支出 29 3,196,312.00
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 320,631.17
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 152,747.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 3,668,604.24 本年支出合计 52 3,669,690.17
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26 1,085.93     年末结转和结余 54  
  27     55  
总计 28 3,669,690.17 总计 56 3,669,690.17
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 3,668,604.24 3,668,604.24          
201 一般公共服务支出 3,196,312.00 3,196,312.00          
20102 政协事务 3,196,312.00 3,196,312.00          
2010201   行政运行 1,987,750.00 1,987,750.00          
2010202   一般行政管理事务 86,400.00 86,400.00          
2010204   政协会议 192,958.00 192,958.00          
2010206   参政议政 15,000.00 15,000.00          
2010299   其他政协事务支出 914,204.00 914,204.00          
208 社会保障和就业支出 319,545.24 319,545.24          
20805 行政事业单位离退休 317,720.00 317,720.00          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 317,720.00 317,720.00          
20899 其他社会保障和就业支出 1,825.24 1,825.24          
2089901   其他社会保障和就业支出 1,825.24 1,825.24          
221 住房保障支出 152,747.00 152,747.00          
22102 住房改革支出 152,747.00 152,747.00          
2210201   住房公积金 152,747.00 152,747.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 3,669,690.17 3,669,690.17        
201 一般公共服务支出 3,196,312.00 3,196,312.00        
20102 政协事务 3,196,312.00 3,196,312.00        
2010201   行政运行 1,987,750.00 1,987,750.00        
2010202   一般行政管理事务 86,400.00 86,400.00        
2010204   政协会议 192,958.00 192,958.00        
2010206   参政议政 15,000.00 15,000.00        
2010299   其他政协事务支出 914,204.00 914,204.00        
208 社会保障和就业支出 320,631.17 320,631.17        
20805 行政事业单位离退休 318,301.49 318,301.49        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 318,301.49 318,301.49        
20899 其他社会保障和就业支出 2,329.68 2,329.68        
2089901   其他社会保障和就业支出 2,329.68 2,329.68        
221 住房保障支出 152,747.00 152,747.00        
22102 住房改革支出 152,747.00 152,747.00        
2210201   住房公积金 152,747.00 152,747.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 3,668,604.24 一、一般公共服务支出 30 3,196,312.00 3,196,312.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 320,631.17 320,631.17  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 152,747.00 152,747.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 3,668,604.24 本年支出合计 53 3,669,690.17 3,669,690.17  
年初财政拨款结转和结余 25 1,085.93 年末财政拨款结转和结余 54      
  一般公共预算财政拨款 26 1,085.93   55      
  政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 3,669,690.17 总计 58 3,669,690.17 3,669,690.17  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 3,669,690.17 3,669,690.17  
201 一般公共服务支出 3,196,312.00 3,196,312.00  
20102 政协事务 3,196,312.00 3,196,312.00  
2010201   行政运行 1,987,750.00 1,987,750.00  
2010202   一般行政管理事务 86,400.00 86,400.00  
2010204   政协会议 192,958.00 192,958.00  
2010206   参政议政 15,000.00 15,000.00  
2010299   其他政协事务支出 914,204.00 914,204.00  
208 社会保障和就业支出 320,631.17 320,631.17  
20805 行政事业单位离退休 318,301.49 318,301.49  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 318,301.49 318,301.49  
20899 其他社会保障和就业支出 2,329.68 2,329.68  
2089901   其他社会保障和就业支出 2,329.68 2,329.68  
221 住房保障支出 152,747.00 152,747.00  
22102 住房改革支出 152,747.00 152,747.00  
2210201   住房公积金 152,747.00 152,747.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,419,091.17 302 商品和服务支出 1,097,852.00 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 467,157.00 30201   办公费 304,471.12 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 961,605.00 30202   印刷费 5,939.70 31002   办公设备购置  
30103   奖金 110,051.00 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 88,138.68 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 232,492.49 30207   邮电费 29,868.67 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 50,304.00 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 559,647.00 30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 152,747.00 30211   差旅费 155,720.51 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212  因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费 192,958.00 31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 38,290.00 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 19,500.00 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 152,747.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 118,300.00 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 182,500.00      
人员经费合计 2,571,838.17 公用经费合计 1,097,852.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
118,300.00   118,300.00   118,300.00   118,300.00   118,300.00   118,300.00  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分 政协兴海县委员会2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于政协兴海县委员会2016年度部门决算收支情况总体说明

政协兴海县委员会2016年度收支总决算366.96万元,比2015年收支总决算增加58.44万元,主要原因是:人员工资及会议费增加。其中:

(一)收入总计366.96万元。包括:

1、财政拨款收入366.86万元,为县财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余0.10万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计366.96万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出319.63万元,主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业()支出32.06万元,主要用于本单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障()支出15.27万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年0万元。

二、 关于政协兴海县委员会2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。政协兴海县委员会2016年度财政拨款支出366.96万元,占本年支出总计的100%2016年决算数比2015年增加58.55万元,主要原因:人员工资及会议费增加。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年政协兴海县委员会财政拨款用于以下方面:社会保障和就业()支出32.06万元,占8.8%;住房保障(类)支出15.27万元,占4.2%;一般公共服务(类)支出319.63万元,占87%

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