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生效日期: 2017-08-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 城乡建设、环境保护

兴海县民政局2016年度部门决算

来源: 发布时间:2017-08-30 浏览次数: 【字体:

兴海县民政局2016年度部门决算

兴海县民政局 2016年部门决算公开目录

第一部分  民政局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  民政局2016年度部门决算表

一、民政局部门《收入支出决算总表》;

二、民政局部门《收入决算表》;

三、民政局部门《支出决算表》;

四、民政局部门《财政拨款收入支出决算总表》;

五、民政局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、民政局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、民政局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、民政局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  民政局2016年度部门决算情况说明

第一部分 民政局部门概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)社会保障,管理全县民政专项资金包括抚恤补助,自然灾害救济,救灾,农村五保供养,城乡最低生活保障,农村特困群众医疗救助及其他明确规定用于民政事业的财政性资金。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数16人,其中在职人员16人。

第二部分  民政局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

36,586,007.00

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

3,445,820.69

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

24,624,027.03

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

511,120.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

163,096.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

2,560,930.70

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

40,031,827.69

本年支出合计

52

27,859,173.73

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

6,562,635.35

    年末结转和结余

54

18,735,289.31

27

55

总计

28

46,594,463.04

总计

56

46,594,463.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

40,031,827.69

36,586,007.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,445,820.69

208

社会保障和就业支出

29,953,411.69

26,507,591.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,445,820.69

20802

民政管理事务

6,440,403.69

3,594,583.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,845,820.69

2080201

  行政运行

786,890.00

786,890.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

142,400.00

142,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080203

  机关服务

770,768.00

770,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

190,000.00

190,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

525,800.00

525,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

215,040.00

215,040.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

3,779,505.69

933,685.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,845,820.69

20805

行政事业单位离退休

1,100.00

1,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,100.00

1,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4,955,346.00

4,955,346.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

4,225,346.00

4,225,346.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

230,000.00

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

190,000.00

190,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

310,000.00

310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

693,478.00

693,478.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

617,550.00

617,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

31,408.00

31,408.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

44,520.00

44,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

7,324,515.00

7,324,515.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

1,320,000.00

1,320,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

5,650,000.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

344,515.00

344,515.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3,660,000.00

3,660,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

3,660,000.00

3,660,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

2,990,000.00

2,390,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

2081501

  中央自然灾害生活补助

2,420,000.00

1,820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

270,000.00

270,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

1,520,000.00

1,520,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

1,220,000.00

1,220,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员供养

2,351,589.00

2,351,589.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村五保供养支出

2,351,589.00

2,351,589.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16,980.00

16,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

16,980.00

16,980.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

85,320.00

85,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

85,320.00

85,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100504

  优抚对象医疗补助

85,320.00

85,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

163,096.00

163,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

163,096.00

163,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

163,096.00

163,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

9,830,000.00

9,830,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

9,830,000.00

9,830,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

9,830,000.00

9,830,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

27,859,173.73

27,859,173.73

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24,624,027.03

24,624,027.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

3,170,973.30

3,170,973.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

874,628.64

874,628.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

142,400.00

142,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080203

  机关服务

770,768.00

770,768.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

5,500.00

5,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

450,283.48

450,283.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

927,393.18

927,393.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,100.00

1,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,100.00

1,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4,441,605.64

4,441,605.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

3,542,402.04

3,542,402.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

178,043.60

178,043.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

449,606.00

449,606.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

271,554.00

271,554.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

862,533.00

862,533.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

862,533.00

862,533.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

6,162,825.56

6,162,825.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

1,369,520.00

1,369,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

4,793,305.56

4,793,305.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3,141,376.53

3,141,376.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

3,141,376.53

3,141,376.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

2,205,745.00

2,205,745.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081501

  中央自然灾害生活补助

1,820,000.00

1,820,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

85,745.00

85,745.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

420,000.00

420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

420,000.00

420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

2,538,674.00

2,538,674.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

1,653,729.00

1,653,729.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

884,945.00

884,945.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员供养

1,679,194.00

1,679,194.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村五保供养支出

1,679,194.00

1,679,194.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

511,120.00

511,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

511,120.00

511,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100504

  优抚对象医疗补助

511,120.00

511,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

163,096.00

163,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

163,096.00

163,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

163,096.00

163,096.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,560,930.70

2,560,930.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,560,930.70

2,560,930.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

2,560,930.70

2,560,930.70

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

26,756,007.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

9,830,000.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

24,121,480.21

24,121,480.21

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

511,120.00

511,120.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

163,096.00

163,096.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

2,560,930.70

0.00

2,560,930.70

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

36,586,007.00

本年支出合计

53

27,356,626.91

24,795,696.21

2,560,930.70

年初财政拨款结转和结余

25

5,946,212.77

年末财政拨款结转和结余

54

15,175,592.86

6,826,523.56

8,349,069.30

  一般公共预算财政拨款

26

4,866,212.77

55

  政府性基金预算财政拨款

27

1,080,000.00

56

28

57

总计

29

42,532,219.77

总计

58

42,532,219.77

31,622,219.77

10,910,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

24,795,696.21

24,795,696.21

0.00

208

社会保障和就业支出

24,121,480.21

24,121,480.21

0.00

20802

民政管理事务

3,088,426.48

3,088,426.48

0.00

2080201

  行政运行

874,628.64

874,628.64

0.00

2080202

  一般行政管理事务

142,400.00

142,400.00

0.00

2080203

  机关服务

770,768.00

770,768.00

0.00

2080205

  老龄事务

5,500.00

5,500.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

450,283.48

450,283.48

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

844,846.36

844,846.36

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,100.00

1,100.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,100.00

1,100.00

0.00

20808

抚恤

4,441,605.64

4,441,605.64

0.00

2080801

  死亡抚恤

3,542,402.04

3,542,402.04

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

178,043.60

178,043.60

0.00

2080805

  义务兵优待

449,606.00

449,606.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

271,554.00

271,554.00

0.00

20809

退役安置

862,533.00

862,533.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

862,533.00

862,533.00

0.00

20810

社会福利

6,162,825.56

6,162,825.56

0.00

2081001

  儿童福利

1,369,520.00

1,369,520.00

0.00

2081002

  老年福利

4,793,305.56

4,793,305.56

0.00

20811

残疾人事业

3,141,376.53

3,141,376.53

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

3,141,376.53

3,141,376.53

0.00

20815

自然灾害生活救助

2,205,745.00

2,205,745.00

0.00

2081501

  中央自然灾害生活补助

1,820,000.00

1,820,000.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

300,000.00

300,000.00

0.00

2081599

  其他自然灾害生活救助支出

85,745.00

85,745.00

0.00

20820

临时救助

2,538,674.00

2,538,674.00

0.00

2082001

  临时救助支出

1,653,729.00

1,653,729.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

884,945.00

884,945.00

0.00

20821

特困人员供养

1,679,194.00

1,679,194.00

0.00

2082102

  农村五保供养支出

1,679,194.00

1,679,194.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

511,120.00

511,120.00

0.00

21005

医疗保障

511,120.00

511,120.00

0.00

2100504

  优抚对象医疗补助

511,120.00

511,120.00

0.00

221

住房保障支出

163,096.00

163,096.00

0.00

22102

住房改革支出

163,096.00

163,096.00

0.00

2210201

  住房公积金

163,096.00

163,096.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,573,549.49

302

商品和服务支出

1,808,049.35

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

441,795.49

30201

  办公费

758,575.66

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,077,085.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

54,669.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

1,508.91

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1,500.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

42,430.38

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

118,624.45

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

21,414,097.37

30211

  差旅费

196,963.59

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

13,601.50

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

1,800.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

3,542,402.04

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

17,708,599.33

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

189,350.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

163,096.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

25,699.86

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

457,995.00

人员经费合计

22,987,646.86

公用经费合计

1,808,049.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合计

1,080,000.00

9,830,000.00

2,560,930.70

2,560,930.70

0.00

8,349,069.30

229

其他支出

1,080,000.00

9,830,000.00

2,560,930.70

2,560,930.70

0.00

8,349,069.30

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,080,000.00

9,830,000.00

2,560,930.70

2,560,930.70

0.00

8,349,069.30

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,080,000.00

9,830,000.00

2,560,930.70

2,560,930.70

0.00

8,349,069.30

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25,699.86

0.00

25,699.86

0.00

25,699.86

0.00

25,699.86

0.00

25,699.86

0.00

25,699.86

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 民政局2016年度部门决算情况说明

    一、关于民政局2016年度部门决算收支情况总体说明

民政局2016年度收支总决算4659.45万元,比2015年收支总决算减少183.56万元。主要原因是:有部分补助资金夸年度支出。其中:

(一)收入总计4003.18万元。包括:

1、财政拨款收入3658.6万元,为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入339.08万元,为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入5.5万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

4、上年结转和结余656.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2785.91万元。包括:

1、社会保障和就业(类)支出2462.4万元,主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出51.11万元,主要用于民政局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3其他(类)支出256.09万元,主要用于民政方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出16.31万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年1873.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于民政局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县民政局2016年度财政拨款支出2479.57万元,占本年支出总计的92.67%。2016年决算数比2015年减少614.91万元,主要原因:是项目工程未完工

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年民政局财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2412.15万元,占97.28%;住房保障支出(类)支出16.31万元,占0.0065%;医疗卫生(类)支出51.11万元,占0.02%。

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