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生效日期: | 2017-08-30 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 城乡建设、环境保护 |
兴海县教育局2016年度部门决算公开
兴海县教育局2016年度部门决算
兴海县教育局2016年部门决算公开目录
第一部分 兴海县教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县教育局2016年度部门决算表
一、兴海县教育局《收入支出决算总表》;
二、兴海县教育局《收入决算表》;
三、兴海县教育局《支出决算表》;
四、兴海县教育局《财政拨款收入支出决算总表》;
五、兴海县教育局《一般公共预算财政拨款支出决算表》;
六、兴海县教育局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》;
七、兴海县教育局《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》。
第三部分 兴海县教育局2016年度部门决算情况说明
第一部分 兴海县教育局概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)贯彻执行国家、省、州有关教育工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性教育法规和行政规章草案。
(二)研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划,合理配置教育资源,改善学校的办学条件,促进义务教育均衡发展。对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。
(三)综合管理和指导学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全安全制度和应急机制;对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故。定期对学校校舍安全进行检查。
(四)负责各级各类学校的设立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核报批工作。
(五)认真落实农村牧区义务教育经费保障机制,统筹管理教育经费;参与拟订教育经费筹措和管理政策;负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制;检测全县教育经费的筹措及使用情况;负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务;负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。
(六)会同有关部门组织实施全县义务教育均衡发展提高工作。
(七)负责各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。
(八)指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国防教育、青少年科技活动和校外教育等工作。
(九)指导教职工的宣传教育、思想政治和社会主义精神文明建设工作。
(十)负责教师和教育行政干部队伍建设,依法完善中小学教师和校长的管理体制;按权限负责教师专业技术职务评审和教师资格申报工作。
(十一)负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考;管理和指导全县各类学校招生、考试工作。
(十二)监督指导公办学校国有资产的管理工作。
(十三)指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作;指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
(十四)依法维护学校周边秩序,保护学生、教师、学校的合法权益,为学校提供安全保障。
(十五)对各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。
(十六)承办县政府和上级教育行政部门交办的其它交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位13个。其中二级预算单位5个(详情见附表)。各级单位年末人数654人,其中在职人员654人。
附表:兴海县教育局所属二级预算单位情况表
序 号 |
单位名称 |
1 |
兴海县中学 |
2 |
兴海县完全民族中学 |
3 |
兴海县第二民族中学 |
4 |
兴海县民族寄宿制学校 |
5 |
兴海县第二民族寄宿制学校 |
第二部分 兴海县教育局2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 208,984,491.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 311,394,618.78 | |
六、其他收入 | 6 | 42,989,023.16 | 六、科学技术支出 | 34 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 51,200.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7,261,988.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||
本年收入合计 | 24 | 251,973,514.26 | 本年支出合计 | 52 | 318,707,806.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 107,509,547.50 | 年末结转和结余 | 54 | 40,775,254.98 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 359,483,061.76 | 总计 | 56 | 359,483,061.76 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 251,973,514.26 | 208,984,491.10 | 42,989,023.16 | ||||
205 | 教育支出 | 244,641,126.26 | 201,652,103.10 | 42,989,023.16 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 98,799,562.88 | 98,667,054.00 | 132,508.88 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 16,990,298.88 | 16,857,790.00 | 132,508.88 | ||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 136,400.00 | 136,400.00 | |||||||
2050103 | 机关服务 | 66,281,176.00 | 66,281,176.00 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 15,391,688.00 | 15,391,688.00 | |||||||
20502 | 普通教育 | 110,445,938.78 | 67,589,424.50 | 42,856,514.28 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 20,715,000.00 | 20,715,000.00 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 89,730,938.78 | 46,874,424.50 | 42,856,514.28 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,821,056.60 | 5,821,056.60 | |||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,821,056.60 | 5,821,056.60 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 29,574,568.00 | 29,574,568.00 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 29,574,568.00 | 29,574,568.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 70,400.00 | 70,400.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70,400.00 | 70,400.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 70,400.00 | 70,400.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 7,261,988.00 | 7,261,988.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 7,261,988.00 | 7,261,988.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 7,261,988.00 | 7,261,988.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 318,707,806.78 | 212,307,166.49 | 106,400,640.29 | |||
205 | 教育支出 | 311,394,618.78 | 204,993,978.49 | 106,400,640.29 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 97,934,354.00 | 97,934,354.00 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 16,869,790.00 | 16,869,790.00 | ||||||
2050102 | 一般行政管理事务 | 136,400.00 | 136,400.00 | ||||||
2050103 | 机关服务 | 66,281,176.00 | 66,281,176.00 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14,646,988.00 | 14,646,988.00 | ||||||
20502 | 普通教育 | 178,916,106.82 | 78,514,265.53 | 100,401,841.29 | |||||
2050201 | 学前教育 | 25,175,024.66 | 3,649,200.00 | 21,525,824.66 | |||||
2050202 | 小学教育 | 21,130,000.00 | 21,130,000.00 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 132,611,082.16 | 74,865,065.53 | 57,746,016.63 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,511,989.96 | 7,191,150.96 | 1,320,839.00 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8,511,989.96 | 7,191,150.96 | 1,320,839.00 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 26,032,168.00 | 21,354,208.00 | 4,677,960.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 26,032,168.00 | 21,354,208.00 | 4,677,960.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,200.00 | 51,200.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 51,200.00 | 51,200.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 51,200.00 | 51,200.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 7,261,988.00 | 7,261,988.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 7,261,988.00 | 7,261,988.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7,261,988.00 | 7,261,988.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 208,984,491.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 275,265,128.75 | 275,265,128.75 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 51,200.00 | 51,200.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 7,261,988.00 | 7,261,988.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 208,984,491.10 | 本年支出合计 | 53 | 282,578,316.75 | 282,578,316.75 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 107,509,547.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 33,915,721.85 | 33,915,721.85 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 107,509,547.50 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 316,494,038.60 | 总计 | 58 | 316,494,038.60 | 316,494,038.60 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 282,578,316.75 | 176,177,676.46 | 106,400,640.29 |
205 | 教育支出 | 275,265,128.75 | 168,864,488.46 | 106,400,640.29 | ||
20501 | 教育管理事务 | 97,922,354.00 | 97,922,354.00 | |||
2050101 | 行政运行 | 16,857,790.00 | 16,857,790.00 | |||
2050102 | 一般行政管理事务 | 136,400.00 | 136,400.00 | |||
2050103 | 机关服务 | 66,281,176.00 | 66,281,176.00 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14,646,988.00 | 14,646,988.00 | |||
20502 | 普通教育 | 142,798,616.79 | 42,396,775.50 | 100,401,841.29 | ||
2050201 | 学前教育 | 25,175,024.66 | 3,649,200.00 | 21,525,824.66 | ||
2050202 | 小学教育 | 21,130,000.00 | 21,130,000.00 | |||
2050299 | 其他普通教育支出 | 96,493,592.13 | 38,747,575.50 | 57,746,016.63 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 8,511,989.96 | 7,191,150.96 | 1,320,839.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8,511,989.96 | 7,191,150.96 | 1,320,839.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 26,032,168.00 | 21,354,208.00 | 4,677,960.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 26,032,168.00 | 21,354,208.00 | 4,677,960.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 51,200.00 | 51,200.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 51,200.00 | 51,200.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 51,200.00 | 51,200.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 7,261,988.00 | 7,261,988.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 7,261,988.00 | 7,261,988.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 7,261,988.00 | 7,261,988.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 83,778,400.00 | 302 | 商品和服务支出 | 18,766,036.10 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 32,491,682.50 | 30201 | 办公费 | 778,414.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 48,163,397.50 | 30202 | 印刷费 | 210,567.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 3,123,320.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 472.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 3,800.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 16,285.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 3,442.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 12,561,795.29 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 73,633,240.36 | 30211 | 差旅费 | 240,901.67 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 273,410.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 80,964.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 104,199.00 | 30216 | 培训费 | 1,023,176.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 38,786,450.00 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 19,065,760.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 86,000.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 7,261,988.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27,200.00 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8,414,843.36 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,459,607.60 | ||||||
人员经费合计 | 157,411,640.36 | 公用经费合计 | 18,766,036.10 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 兴海县教育局2016年度部门决算情况说明
一、关于兴海县教育局2016年度部门决算收支情况总体说明
兴海县教育局2016年度收支总决算35948.31万元,比2015年收支总决算增加7648.16万元。主要原因是:增加教育建设项目(藏区第二批建设项目中铁寄校建设、标准化温泉点学生公寓楼、藏区第二批建设项目唐乃亥寄校建设等)。其中:
(一)收入总计35948.31万元。包括:
1、财政拨款收入20898.45万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入4298.90万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余10750.96万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计35948.31万元。包括:
1、教育(类)支出31139.46万元,主要用于教育局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
2、社会保障和就业(类)支出5.12万元,主要用于教育局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、住房保障(类)支出726.20万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年4077.53万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于教育局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。教育局2016年度财政拨款支出28257.83万元,占本年支出总计的88.66%。2016年决算数比2015年增加11427.44万元,主要原因:一是增加的学前公用经费及中小学生活补助、公用经费等;二是新增项目藏区第二批建设项目中铁寄校建设、标准化温泉点学生公寓楼等。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年教育局财政拨款用于以下方面:教育(类)支出27526.51万元,占97.41%;社会保障和就业(类)支出5.12万元,占0.02%;住房保障(类)支出726.20万元,占2.57%。
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