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生效日期: 2016-07-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 工业、交通

水利局2015年度部门决算

来源: 发布时间:2016-07-19 浏览次数: 【字体:
收入支出决算总表
公开01表
部门:水利局1 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
一、财政拨款收入 1 15,419.40 一、一般公共服务支出 35
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36
二、上级补助收入 3 三、国防支出 37
三、事业收入 4 四、公共安全支出 38
四、经营收入 5 五、教育支出 39
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40
六、其他收入 7 1759.00  七、文化体育与传媒支出 41
8 八、社会保障和就业支出 42 6.17 
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43
10 十、节能环保支出 44
11 十一、城乡社区支出 45
12 十二、农林水支出 46 11,112.50 
13 十三、交通运输支出 47
14 十四、资源勘探信息等支出 48
15 十五、商业服务业等支出 49
16 十六、金融支出 50
17 十七、援助其他地区支出 51
18 十八、国土海洋气象等支出 52
19 十九、住房保障支出 53 12.02 
20 二十、粮油物资储备支出 54
21 二十一、其他支出 55
22 二十二、债务还本支出 56
23 二十三、债务付息支出 57
本年收入合计 24 17,178.40    本年支出合计 58 11,130.69 
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 59
    年初结转和结余 26 2,067.59       交纳所得税 60
      基本支出结转 27       提取职工福利基金 61
      项目支出结转和结余 28 2,067.59       转入事业基金 62
      经营结余 29       其他 63
30     年末结转和结余 64
31       基本支出结转 65
32       项目支出结转和结余 66 8,115.30 
33       经营结余 67
总计 34 19,246.00 总计 68 19,246.00 
收入决算表
公开02表
部门:XXX 水利局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 17,178.39 15,419.39 1759
2080301 养老金 5.97 5.97
2080302 失业金 0.20 0.20
2130301 行政运行 77.16 77.16
2130302 一般行政管理 19.51 19.51
2130303 机关服务 32.33 32.33
2130305 水利工程建设 5,680.00 5,680.00
2130310 水土保持 500.00 500.00
2130314 防汛 269.00 231.00 38
2130315 抗旱 293.00 89.00 204
2130316 农田水利 1,887.00 1,887.00
2130335 农村人畜饮水 4,831.81 4,831.81
2130399 其他水利支出 3,057.40 1,591.40 1466
2130502 一般行政管理 51.00 51
2210201 住房保障 12.02 12.02
2130504 农村基础设施建设 462.00 462.00
支出决算表
公开03表
部门:XXX 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,130.69 168.58 10,962.11
2080301 养老金 5.97 5.97
2080302 失业金 0.20 0.20
2130301 行政运行 77.16 77.16
2130302 一般行政管理 19.51 19.51
2130303 机关服务 32.33 32.33
2130124 农村组织化与产业化经营 20.00 20
2130304 水利行业业务管理 10.00 10
2130305 水利工程建设 2,245.64 2245.64
2130310 水土保持 398.72 398.72
2130314 防汛 300.12 300.12
2130315 抗旱 265.00 265
2130316 农田水利 1,579.32 1579.32
2130335 农村人畜饮水 4,301.57 4301.57
2130399 其他水利支出 1,540.60 21.39 1519.23
2130331 水资源安排支出 3.28 3.28
2210201 住房保障 12.02 12.02
2130504 农村基础设施建设 319.21 319.21
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:XXX 金额单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     3      10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 15,419.40 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38 6.17 6.17
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42 9545.41 9545.41
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49 12.02 12.02
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 本年支出合计 77 9,563.60 9,563.60
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 2,067.59 年末财政拨款结转和结余 79 7,923.39 7,923.39
一、一般公共预算财政拨款 27 2,067.59     基本支出结转 80
二、政府性基金预算财政拨款 28     项目支出结转和结余 81 7,923.39 7,923.39
29 82
总计 30 17,486.99 总计 83 17,486.99 17,486.99
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:xxx 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 9,563.60 147.55 9,416.05
2080301 养老金 5.97 5.97
2080302 失业金 0.20 0.20
2130301 行政运行 77.16 77.16
2130302 一般行政管理 19.51 3.51 16
2130303 机关服务 32.33 32.33
2130124 农村组织化与产业化经营 20.00 20
2130304 水利行业业务管理 10.00 10
2130305 水利工程建设 2,245.64 2245.64
2130310 水土保持 398.72 398.72
2130314 防汛 262.12 262.12
2130315 抗旱 89.00 89.00
2130316 农田水利 1,579.32 1579.32
2130335 农村人畜饮水 4,301.57 4301.57
2130399 其他水利支出 187.53 16.36 171.17
2130331 水资源安排支出 3.28 3.28
2210201 住房保障 12.02 12.02
2130504 农村基础设施建设 319.23 319.23
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:XXX 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 168.58 147.55 21.03
301 工资福利支出 135.53 135.53
30101 基本工资 23.94 23.94
30102 津贴补贴 79.68 79.68
30103 奖金 5.86 5.86
30104 社会保障缴费 6.17 6.17
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30199 其他工资福利支出 19.87 19.87
302 商品和服务支出 21.03
30201 办公费 1.08
30202 印刷费
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费 3.00
30206 电费 0.99
30207 邮电费 1.81
30208 取暖费 5.03
30209 物业管理费
30211 差旅费 1.14
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费
30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费 4.33
30227 委托业务费
30228 工会经费
30229 福利费
30231 公务用车运行维护费 0.90
30239 其他交通费用 1.95
30299 其他商品和服务支出 0.80
303 对个人和家庭的补助 12.02 12.02
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助
30307 医疗费
30309 奖励金
30311 住房公积金 12.02 12.02
30312 提租补贴
30313 购房补贴
30399 其他对个人和家庭的补助支出
310 其他资本性支出
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31007 信息网络及软件购置更新
31019 其他交通工具购置
31099 其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:XXX 单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.90 0.90 0.90 0.90
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