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生效日期: 2016-03-21 废止日期:
文 号: 所属主题: 工业、交通

2016年度发展改革和经济商务局部门预算

来源: 发布时间:2016-03-21 浏览次数: 【字体:

2016年度发展改革和经济商务局部门预算

 

 

 

 

第一部分 兴海县发展改革和经济商务局部门概况

 一、主要职能

    一)贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策,研究提出相应的政策措施。研究提出全县经济、社会和城市发展战略,研究制定全县生产力布局规划,组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和重要产业、跨行业发展战略和规划,指导有关部门的中长期规划编制工作。拟订并组织实施县级主体功能县规划、县域规划,依据职责负责编制并组织实施重大基础设施等相关领域专项规划和计划。负责发展规划之间的衔接以及发展规划与土地利用总体规划、城乡规划的衔接平衡,负责有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作。

     (二)研究提出全县年度国民经济和社会发展的主要预期目标,组织编制年度国民经济和社会发展计划报告,并受县政府委托向县人大报告。加强国民经济和社会发展的预测、预警和分析研究,加强经济社会生活中热点难点重点问题研究,针对经济运行中的重大问题及时提出对策和建议。组织开展全县科学发展评价考核工作。研究提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策,研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出宏观政策调控建议。

     (三)研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案和年度工作要点,协调有关专项改革,负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接。研究并协调解决有关改革的重大问题,提出完善社会主义市场经济体制、政府管理经济方式、以改革开放促发展的建议,协调指导年度重点改革工作,推进有关领域改革,指导有关改革试点工作。指导和协调行业协会发展。

     (四)负责全县固定资产投资的综合管理,研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策与措施,引导民间投资方向。研究提出投资体制改革建议方案并组织实施。负责规划重大建设项目布局和全县重点建设项目投资管理,统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策。统筹协调县政府各类投资资金的使用,提出资金年度规模和投向并纳入投资计划管理,安排县级财政性建设资金,指导和监督政策性贷款的使用方向。建立和完善政府投资资金及投资项目监督管理制度,负责审批政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算,组织竣工验收、后评价工作。按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目,负责审核转报由省、市发展和改革委员会或国家发展和改革委员会审批、核准的固定资产投资项目。负责县级政府投资项目代建制工作。组织开展重大建设项目稽察。指导全县工程咨询业发展。

     (五)推进经济结构战略性调整,组织实施综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。研究提出农村经济发展战略规划和有关政策建议,综合协调农业和农村经济发展的重大问题。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织重大特色产业基地建设,指导协调和组织推进新兴产业发展。负责安排重大工业和高技术产业建设项目,组织拟订高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步和产业现代化的战略、规划及重大政策。负责综合协调全县服务业发展工作,组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策,协调全县市场体系建设中的重大政策和布局规划。研究提出全县交通发展战略、规划和重大政策,统筹协调基础产业发展中的重大问题。

     (六)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和计划,综合协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、旅游、政法、民政等领域发展和改革中的重大问题及政策。组织全县社会发展总体水平的评估,研究提出促进社会全面发展的政策建议。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化的有关工作。

     (七)拟订利用外资和境外投资的战略、规划,提出利用外资总量平衡、结构优化的目标和政策。按照权限核准、审批或审核转报外商投资项目。会同有关部门提出全县开发县的发展战略和总体规划,参与开发县设立审核和政策协调工作。

     (八)负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作。牵头拟订现代物流业发展战略、规划,协调流通体制改革中的重大问题。会同有关部门管理县级粮食、食用植物油等储备。

    (九)研究分析县域经济发展情况,牵头负责全县县域经济协调发展工作,组织编制并实施促进县域发展的战略和政策,研究、协调县域发展的重大问题。组织拟订城镇化发展战略、规划和重大政策,安排县域重大生产力布局。推进流域治理,参与拟订和协调国土整治、开发、利用、保护政策。

    (十)综合分析财政、金融政策执行情况,研究提出相关的政策建议。负责企业发行债券的审核转报和监督工作。负责协调创业投资和股权(产业)投资基金的发展,负责创业投资企业备案的审核转报工作。

    (十一)推进可持续发展战略和节约型社会建设,负责资源节约和环境保护综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施,参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境保护规划,统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作。按部门职责分工,做好相应节能减排工作。负责全县应对气候变化工作,组织拟定我县应对气候变化的战略、规划和相关政策。

     (十二)统筹协调我县与其他地县的经济协作,参与对口支援、南北挂钩、东西部合作和县县间合作交流的有关工作。

    (十三)负责起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策意见,制定相关规范性文件。

    (十四)贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究提出全县能源发展战略、规划和政策措施并组织实施,协调能源发展和改革中的重大问题。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源价格调整和总量平衡的建议。牵头编制政府性扶持新能源和可再生能源、能源行业节能专项资金计划,并监督其实施。

    (十五)负责全县国民经济动员工作,组织拟订全县国民经济动员规划和有关计划、预案;协调国民经济动员与省市经济、国防建设之间的重大问题。

    二、部门预算单位构成

  2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末行政人数10人,

事业人数3人,聘用人数4人。其中在职人员17人,退休人员2人。


 

第二部分  2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

1888.55 

一、一般公共服务支出

35

1109.55 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

176 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

380 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

223 

本年收入合计

24

1888.55 

   本年支出合计

58

 1888.55

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

 

总计

68

 

 

 

部门收入总表

公开02

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1888.55 

1888.55 

 

 

 

 

 

 2010401

 行政运行工资

123.54 

123.54 

 

 

 

 

 

 2010450

 事业运行工资

8.61 

8.61 

 

 

 

 

 

 2010401

 行政运行聘用工资

27.41 

27.41 

 

 

 

 

 

 2080301

 养老保险

34.9 

34.9 

 

 

 

 

 

 2080302

 失业保险

 0.3

 0.3

 

 

 

 

 

 2080399

 职业年金

 1.2

 1.2

 

 

 

 

 

 2080304

 退休费

 10.98

 10.98

 

 

 

 

 

 2210201

 公积金

 14.85

 14.85

 

 

 

 

 

 2010401

 烤火费

 7.39

 7.39

 

 

 

 

 

 2010402

 经费

 23.02

 23.02

 

 

 

 

 

 2012999

 工会经费

 2.48

2.48 

 

 

 

 

 

2010499

安监经费

20

20

 

 

 

 

 

2010499

项目前期费

50

50

 

 

 

 

 

2010499

对口援建经费

20

20

 

 

 

 

 

2110302

污水运行费

176

176

 

 

 

 

 

2310301

还本

380

380

 

 

 

 

 

2320301

还息

223

223

 

 

 

 

 

2010499

保障房还本

665.33

665.33

 

 

 

 

 

2010499

保障房还息

84.54

84.54

 

 

 

 

 

2010499

国防动员经济经费

15

15

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1888.55 

1888.55 

 

 

 

 

 2010401

 行政运行工资

123.54 

123.54 

 

 

 

 

 2010450

 事业运行工资

8.61 

8.61 

 

 

 

 

 2010401

 行政运行聘用工资

27.41 

27.41 

 

 

 

 

 2080301

 养老保险

34.9 

34.9 

 

 

 

 

 2080302

 失业保险

 0.3

 0.3

 

 

 

 

 2080399

 职业年金

 1.2

 1.2

 

 

 

 

 2080304

 退休费

 10.98

 10.98

 

 

 

 

 2210201

 公积金

 14.85

 14.85

 

 

 

 

 2010401

 烤火费

 7.39

 7.39

 

 

 

 

 2010402

 经费

 23.02

 23.02

 

 

 

 

 2012999

 工会经费

 2.48

2.48 

 

 

 

 

2010499

安监经费

20

20

 

 

 

 

2010499

项目前期费

50

50

 

 

 

 

2010499

对口援建经费

20

20

 

 

 

 

2110302

污水运行费

176

176

 

 

 

 

2310301

还本

380

380

 

 

 

 

2320301

还息

223

223

 

 

 

 

2010499

保障房还本

665.33

665.33

 

 

 

 

2010499

保障房还息

84.54

84.54

 

 

 

 

2010499

国防动员经济经费

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门:                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1888.55 

一、一般公共服务支出

31

1109.55 

1109.55 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

176 

176 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

380 

380 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

223 

223 

 

本年收入合计

24

1888.55 

本年支出合计

77

 1888.55

 1888.55

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

 

总计

83

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1633.87 

1633.87 

 

 2010499

 其他发展与改革事务支出

854.87 

854.87 

 

 2110302

 水体

176

176 

 

 2310301

 地方政府一般债务还本支出

380 

 380

 

 2320301

 地方政府一般债务还息支出

223 

 223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

254.68 

254.68 

 

301

工资福利支出

195.96 

195.96 

 

30101

基本工资

52.94 

52.94 

 

30102

津贴补贴

70.81 

70.81 

 

30103

奖金

8.4 

8.4 

 

30104

社会保障缴费

36.4 

36.4 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

27.41 

27.41 

 

302

商品和服务支出

25.5 

25.5 

 

30201

办公费

2.55 

2.55 

 

30202

印刷费

0.43 

0.43 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.43 

0.43 

 

30205

水费

0.75 

0.75 

 

30206

电费

2.25 

2.25 

 

30207

邮电费

0.43 

0.43 

 

30208

取暖费

5.4 

5.4 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

2.55 

2.55 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

0.85 

0.85 

 

30214

租赁费

0.43 

0.43 

 

30215

会议费

2 

2 

 

30216

培训费

0.85 

0.85 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

2.48 

2.48 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3.5 

3.5 

 

30239

其他交通费用

0.6 

0.6 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

33.22 

33.22 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

10.98 

10.98 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

14.85 

14.85 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

7.39 

7.39 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

 

0

0

 

3.5

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排3.5万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016
年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算3.5万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。


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