站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-21 废止日期:
文 号: 所属主题: 工业、交通

2016年度兴海县教育局部门预算

来源: 发布时间:2016-03-21 浏览次数: 【字体:

 

2016年度兴海县教育局部门预算

 

 

第一部分  兴海县教育局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、州有关教育工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性教育法规和行政规章草案。

(二)研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划,合理配置教育资源,改善学校的办学条件,促进义务教育均衡发展。对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

(三)综合管理和指导学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全安全制度和应急机制;对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故。定期对学校校舍安全进行检查。

(四)负责各级各类学校的设立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核报批工作。

(五)认真落实农村牧区义务教育经费保障机制,统筹管理教育经费;参与拟订教育经费筹措和管理政策;负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制;检测全县教育经费的筹措及使用情况;负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务;负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。

(六)会同有关部门组织实施全县义务教育均衡发展提高工作。

(七)负责各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。

(八)指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国防教育、青少年科技活动和校外教育等工作。

(九)指导教职工的宣传教育、思想政治和社会主义精神文明建设工作。

(十)负责教师和教育行政干部队伍建设,依法完善中小学教师和校长的管理体制;按权限负责教师专业技术职务评审和教师资格申报工作。

(十一)负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考;管理和指导全县各类学校招生、考试工作。

(十二)监督指导公办学校国有资产的管理工作。

(十三)指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作;指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

(十四)依法维护学校周边秩序,保护学生、教师、学校的合法权益,为学校提供安全保障。

(十五)对各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。

(十六)承办县政府和上级教育行政部门交办的其它交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制预算单位19个,包括教育局本级1个,招生办公室、勤工俭学办、扫盲办、项目办、教研室、电教室、城关小学、县中学、县民族中学、县第二民族中学、县民族完小、河卡镇民族寄校、温泉点寄校、中铁寄校、龙藏寄校、曲什安寄校、唐乃亥寄校和幼儿园18个二级预算单位。单位年末人数1202人,其中在职人员633人,退休人员64人,其他人员505人。

 

第二部分  2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01

部门:兴海县教育局

                                                                                                   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

16032.28 

一、一般公共服务支出

35

9259.87  

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

3080.56 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1218.4 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

1511.10  

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

49.35 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

644 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

269 

本年收入合计

24

16032.28 

   本年支出合计

58

              16032.28

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

16032.28 

总计

68

 16032.28

 

 

部门收入总表

公开02

部门:兴海县教育局

                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16032.28 

16032.28 

 

 

 

 

 

 2010301

   行政运行

1726.33 

1726.33 

 

 

 

 

 

 2010305

   事业运行

7,533.54  

7,533.54  

 

 

 

 

 

 2050299

   教育支出

3080.56 

3080.56 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房保障支出

1511.10  

1511.10  

 

 

 

 

 

 227

预备费(其他支出)

49.35 

49.35 

 

 

 

 

 

 2310399

 地方政府其他一般债务还本支出

  644

  644

 

 

 

 

 

 2320304

 地方政府其他一般债务付息支出

269

269

 

 

 

 

 

2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

1134.31

1134.31

 

 

 

 

 

 2080302

 财政对失业保险基金的补助

84.09

84.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16032.28 

16032.28 

 

 

 

 

 2010301

   行政运行

1726.33 

1726.33 

 

 

 

 

 2010305

   事业运行

7,533.54  

7,533.54  

 

 

 

 

 2050299

   教育支出

3080.56 

3080.56 

 

 

 

 

 2210201

 住房保障支出

1511.10  

1511.10  

 

 

 

 

 227

预备费(其他支出)

49.35 

49.35 

 

 

 

 

 2310399

 地方政府其他一般债务还本支出

  644

  644

 

 

 

 

 2320304

 地方政府其他一般债务付息支出

269

269

 

 

 

 

2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

1134.31

1134.31

 

 

 

 

 2080302

 财政对失业保险基金的补助

84.09

84.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门:                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

16032.28 

一、一般公共服务支出

31

9259.87  

9259.87  

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

3080.56 

3080.56 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1218.4 

1218.4 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

1511.10  

1511.10  

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

49.35 

49.35 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

644 

644 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

269 

269 

 

本年收入合计

24

16032.28 

本年支出合计

77

16032.28 

              16032.28

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

16032.28 

总计

83

 

 16032.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

16032.28 

16032.28 

 

 2010301

   行政运行

1726.33 

1726.33 

 

 2010305

 事业运行

7,533.54  

7,533.54  

 

 2050299

 教育支出

3080.56 

3080.56 

 

 2210201

 住房保障支出

1511.10  

1511.10  

 

 227

预备费(其他支出)

49.35 

49.35 

 

 2310399

 地方政府其他一般债务还本支出

644

644

 

 2320304

 地方政府其他一般债务付息支出

269

269

 

2080301

 财政对基本养老保险基金的补助

1134.31

1134.31

 

 2080302

 财政对失业保险基金的补助

84.09

84.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

16032.28 

8394.6355 

7637.6445 

301

工资福利支出

16032.28 

8394.6355 

          7637.6445

30101

基本工资

2599.959 

2599.959 

 

30102

津贴补贴

4572.637 

4572.637 

 

30103

奖金

3.6395 

3.6395 

 

30104

社会保障缴费

1218.4 

1218.4 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 

30201

办公费

1.8 

 

1.8 

30202

印刷费

0.3 

 

0.3 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.3 

 

0.3 

30205

水费

0.8

 

0.8

30206

电费

2.4 

 

2.4 

30207

邮电费

0.3 

 

0.3 

30208

取暖费

5.76 

 

5.76 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.8 

 

1.8 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

0.6 

 

0.6 

30214

租赁费

0.3 

 

0.3 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

62.8 

 

62.8 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

22.2 

 

22.2 

30239

其他交通费用

0.64 

 

0.64 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

                  510.65

 

              510.65

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

               5515.8945

 

           5515.8945

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

1511.10

 

1511.10

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

22.2

0

0

0

22.2

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排  22.2 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016
年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算22.2万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。


【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录