索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 工业、交通 |
2016年度住房和城乡建设局部门预算
2016年度住房和城乡建设局部门预算
第一部分 兴海县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
(1) 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施,推进住房建设和住房制度改革。
(2)负责建设工程质量的监督管理,监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准,监督执行公共服务设施建设标准。
(3)承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施,会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。
(4)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责,提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。
(5)承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理,核发《建设工程施工许可证》,组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。
(6)拟定城乡建设规划并组织实施。会同有关部门编制全县城镇体系建设规划,按规定权限负责县域城镇体系规划的相关工作。
(7)承担规范、指导农村牧区村镇建设职责。拟定村庄建设规划,指导农村牧区村镇建设、生态移民住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人民的有关工作。
(8)承担推荐建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门你的建筑节能规划、计划并监督实施。
(9)负责监督各类住房资金管理制度的运行情况。
(10)承担全县人民防空工作。负责人防工程的建设和管理,指导和监督检查人民防空执法。
(11)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
本单位行政编制共有3名,事业编制6名。现有工作人员21名其中:公务员6人,事业人员9名,临聘人员6人,退休人员1名。
第二部分 2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 兴海县住建局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1009.88 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
207.88 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
802 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
1009.88 |
本年支出合计 |
58 |
1009.88 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
1009.88 |
总计 |
68 |
1009.88 |
部门收入总表
公开02表
部门: 兴海县住建局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1009.88 |
1009.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2120101 |
行政工资福利支出 |
62.96 |
62.96 |
|
|
|
|
|
|||
2120102 |
事业工资福利支出 |
88.01 |
88.01 |
|
|
|
|
|
|||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|
|||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|
|||
2120102 |
事业离退休工资支出 |
6.77 |
6.77 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
行政在职住房公积金 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
事业在职住房公积金 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|
|||
2120101 |
行政在职烤火费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|||
2120102 |
事业在职烤火费 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
|||
2120102 |
事业离退休烤火费 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|
|||
2120101 |
行政商品和服务支出 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|
|||
2120102 |
事业商品和服务支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|||
2012999 |
工会经费 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
|
|||
2210105 |
提前下达农村危房改造补助资金 |
390 |
390 |
|
|
|
|
|
|||
2210105 |
“十三五”规划农村危房改造县级配套 |
192 |
192 |
|
|
|
|
|
|||
2210199 |
农村奖励性住房县级配套 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
|||
2210199 |
美丽乡村农村住房庭院建设 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门:兴海县住建局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1009.88 |
1009.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2120101 |
行政工资福利支出 |
62.96 |
62.96 |
|
|
|
|
|||
2120102 |
事业工资福利支出 |
88.01 |
88.01 |
|
|
|
|
|||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
9.74 |
9.74 |
|
|
|
|
|||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
1.14 |
1.14 |
|
|
|
|
|||
2120102 |
事业离退休工资支出 |
6.77 |
6.77 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
行政在职住房公积金 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
事业在职住房公积金 |
10.56 |
10.56 |
|
|
|
|
|||
2120101 |
行政在职烤火费 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|||
2120102 |
事业在职烤火费 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|||
2120102 |
事业离退休烤火费 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
|
|||
2120101 |
行政商品和服务支出 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|||
2120102 |
事业商品和服务支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|||
2012999 |
工会经费 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
|||
2210105 |
提前下达农村危房改造补助资金 |
390 |
390 |
|
|
|
|
|||
2210105 |
“十三五”规划农村危房改造县级配套 |
192 |
192 |
|
|
|
|
|||
2210199 |
农村奖励性住房县级配套 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|||
2210199 |
美丽乡村农村住房庭院建设 |
160 |
160 |
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门:兴海县住建局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1009.88 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
207.88 |
207.88 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
802 |
802 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1009.88 |
本年支出合计 |
58 |
1009.88 |
1009.88 |
|
|
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
|
|
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
总计 |
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
|
|
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
|
|
|
经营结余 |
67 |
|
|
|
|
|
1009.88 |
总计 |
68 |
1009.88 |
1009.88 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:兴海县住建局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1009.88 |
207.88 |
802 |
|||
2120101 |
行政工资福利支出 |
62.96 |
62.96 |
|
||
2120102 |
事业工资福利支出 |
88.01 |
88.01 |
|
||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助支出 |
9.74 |
9.74 |
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助支出 |
1.14 |
1.14 |
|
||
2120102 |
事业离退休工资支出 |
6.77 |
6.77 |
|
||
2210201 |
行政在职住房公积金 |
7.04 |
7.04 |
|
||
2210201 |
事业在职住房公积金 |
10.56 |
10.56 |
|
||
2120101 |
行政在职烤火费 |
2.52 |
2.52 |
|
||
2120102 |
事业在职烤火费 |
4.19 |
4.19 |
|
||
2120102 |
事业离退休烤火费 |
0.42 |
0.42 |
|
||
2120101 |
行政商品和服务支出 |
3.6 |
3.6 |
|
||
2120102 |
事业商品和服务支出 |
8 |
8 |
|
||
2012999 |
工会经费 |
2.93 |
2.93 |
|
||
2210105 |
提前下达农村危房改造补助资金 |
390 |
|
390 |
||
2210105 |
“十三五”规划农村危房改造县级配套 |
192 |
|
192 |
||
2210199 |
农村奖励性住房县级配套 |
60 |
|
60 |
||
2210199 |
美丽乡村农村住房庭院建设 |
160 |
|
160 |
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:兴海县住建局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
207.88 |
193.35 |
14.53 |
|
301 |
工资福利支出 |
161.85 |
161.85 |
|
30101 |
基本工资 |
38.37 |
38.37 |
|
30102 |
津贴补贴 |
108.31 |
108.31 |
|
30103 |
奖金 |
4.29 |
4.29 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
10.88 |
10.88 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
14.53 |
|
14.53 |
30201 |
办公费 |
1.14 |
|
1.14 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
|
0.19 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.19 |
|
0.19 |
30205 |
水费 |
0.5 |
|
0.5 |
30206 |
电费 |
1.5 |
|
1.5 |
30207 |
邮电费 |
0.19 |
|
0.19 |
30208 |
取暖费 |
3.6 |
|
3.6 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.14 |
|
1.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.38 |
|
0.38 |
30214 |
租赁费 |
0.19 |
|
0.19 |
30215 |
会议费 |
0.4 |
|
0.4 |
30216 |
培训费 |
0.38 |
|
0.38 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.93 |
|
2.93 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.4 |
|
1.4 |
30239 |
其他交通费用 |
0.4 |
|
0.4 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.5 |
31.5 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
6.77 |
6.77 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
17.6 |
17.6 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.13 |
7.13 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门:兴海县住建局 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:兴海县住建局 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
1.4 |
|
|
|
1.4 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排1.4万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算1.4万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册