索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 工业、交通 |
2016年度城镇管理局部门预算
2016年度城镇管理局部门预算
第一部分 城管局部门概况
一、主要职能:
1.贯彻执行国家、省州县有关城市公用事业、房地产、园林绿化、市容环境卫生等方面管理的法律、法规、规章和政策,并负责其行政执法工作;
2.编制全县政管理和房地产管理的发展计划和行业中长期规划,提出各时期城市管理的中心任务,并组织实施。
3.负责城市环境卫生、园林绿化、道路桥梁、风景名胜、公园广场、照明燃气、给水排水、污水垃圾处理、市容市貌、户外广告设置管理职责。
4.负责房地产行政和行业管理。
5. 负责编制城市市政公用事业发展规划,城市市政公用设施运行管理、维修改造和相关市政公用设施项目建设。
6.负责城市规划区的城市绿化行政和行业管理和风景名胜区的审查报批和监督管理。
7.负责本系统财务收支、统计、资金预预算编制、城市维护费的审核、指导、监督、检查等管理工作。
8. 承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制一级预算单位个,单位年末人数103人,其中事业人员20人,退休人员3人,聘用人员80人。
第二部分 2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 兴海县城镇管理局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
648.25 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
580.46 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
46.75 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
21.04 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
648.25 |
本年支出合计 |
58 |
648.25 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
648.25 |
总计 |
68 |
648.25 |
部门收入总表
公开02表
部门:兴海县城镇管理局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
648.25 |
648.25 |
|
|
|
|
|
||||
2120103 |
机关服务 |
434.97 |
434.97 |
|
|
|
|
|
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
141.98 |
141.98 |
|
|
|
|
|
|||
2080301 |
财政对基本养老保险金的补助 |
21.04 |
21.04 |
|
|
|
|
|
|||
2080302 |
财政对失业保险金的补助 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
22.2 |
22.2 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
21.04 |
21.04 |
|
|
|
|
|
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 兴海县城镇管理局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
648.25 |
648.25 |
|
|
|
|
||||
2120103 |
机关服务 |
434.97 |
434.97 |
|
|
|
|
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
141.98 |
141.98 |
|
|
|
|
|||
2080301 |
财政对基本养老保险金的补助 |
21.04 |
21.04 |
|
|
|
|
|||
2080302 |
财政对失业保险金的补助 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
22.2 |
22.2 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
21.04 |
21.04 |
|
|
|
|
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 兴海县城镇管理局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
31 |
580.46 |
580.46 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
46.75 |
46.75 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
21.04 |
21.04 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
648.25 |
本年支出合计 |
77 |
648.25 |
648.25 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
648.25 |
总计 |
83 |
648.25 |
648.25 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:兴海县城镇管理局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
648.25 |
648.25 |
|
|||
2120103 |
机关服务 |
434.97 |
434.97 |
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
141.98 |
141.98 |
|
||
2080301 |
财政对基本养老保险金的补助 |
21.04 |
21.04 |
|
||
2080302 |
财政对失业保险金的补助 |
3.51 |
3.51 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
22.2 |
22.2 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
21.04 |
21.04 |
|
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.51 |
3.51 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:兴海县城镇管理局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
648.25 |
377.23 |
271.02 |
|
301 |
工资福利支出 |
320.84 |
320.84 |
|
30101 |
基本工资 |
|
102.03 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
73.3 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
24.55 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
120.96 |
|
302 |
商品和服务支出 |
274.53 |
3.51 |
271.02 |
30201 |
办公费 |
|
|
1.89 |
30202 |
印刷费 |
|
|
0.32 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
0.32 |
30205 |
水费 |
|
|
1.05 |
30206 |
电费 |
|
|
3.15 |
30207 |
邮电费 |
|
|
0.32 |
30208 |
取暖费 |
|
|
7.56 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
1.89 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
0.63 |
30214 |
租赁费 |
|
|
0.32 |
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
0.63 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
3.51 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
2.1 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
0.84 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
250 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.88 |
52.88 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
22.2 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
21.04 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
9.64 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:兴海县城镇管理局 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排 0 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0万元。主要用于
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算0万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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