索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-07-19 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 科技、教育 |
草原站2015年度部门决算
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支出决算表 |
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公开03表 |
部门:XXX |
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金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
90.58 |
90.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
5.25 |
5.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
58.28 |
58.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
11.35 |
11.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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部门:兴海县草原站 |
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金额单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
90.58 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
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|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
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|
|||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
5.96 |
5.96 |
|
|||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
77.63 |
77.63 |
|
|||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
6.99 |
6.99 |
|
|||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|||||||
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
77 |
90.58 |
90.58 |
|
|||||||
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|||||||
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|||||||
总计 |
30 |
90.58 |
总计 |
83 |
90.58 |
90.58 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
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|
公开05表 |
部门:xxx |
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
90.58 |
90.58 |
|
|||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
5.25 |
5.25 |
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.71 |
0.71 |
|
||
2130101 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
|
||
2130104 |
事业运行 |
58.28 |
58.28 |
|
||
2130199 |
其他农业支出 |
11.35 |
11.35 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
6.99 |
6.99 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
部门:XXX |
|
|
单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
90.58 |
82.58 |
8.00 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
75.59 |
75.59 |
|
|||||
30101 |
基本工资 |
13.91 |
13.91 |
|
|||||
30102 |
津贴补贴 |
47.72 |
47.72 |
|
|||||
30103 |
奖金 |
|
|
|
|||||
30104 |
社会保障缴费 |
5.96 |
5.96 |
|
|||||
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|||||
30107 |
绩效工资 |
8.00 |
8.00 |
|
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|||||
302 |
商品和服务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|||||
30201 |
办公费 |
2.58 |
|
2.58 |
|||||
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|||||
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|||||
30204 |
手续费 |
|
|
|
|||||
30205 |
水费 |
|
|
|
|||||
30206 |
电费 |
0.36 |
|
0.36 |
|||||
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|||||
30208 |
取暖费 |
1.14 |
|
1.14 |
|||||
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|||||
30211 |
差旅费 |
2.16 |
|
2.16 |
|||||
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|||||
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|||||
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|||||
30215 |
会议费 |
|
|
|
|||||
30216 |
培训费 |
|
|
|
|||||
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|||||
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|||||
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|||||
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|||||
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|||||
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|||||
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|||||
30229 |
福利费 |
|
|
|
|||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.76 |
|
1.76 |
|||||
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.99 |
|
6.99 |
|||||
30301 |
离休费 |
|
|
|
|||||
30302 |
退休费 |
|
|
|
|||||
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|||||
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|||||
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|||||
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|||||
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|||||
30311 |
住房公积金 |
6.99 |
|
6.99 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|||||
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|||||
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||||
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|||||
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||||
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|||||
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||||
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||
|
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|
|
|
|
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|
公开07表 |
||||||
部门:XXX |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||
1.76 |
|
|
|
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
1.76 |
|
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