索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 科技、教育 |
2016年度水利局部门预算
2016年度水利局部门预算
第一部分 水利局部门概况
一、主要职能
1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市有关水利工作的方针政策、法律法规和规章,拟定全县水利发展中长期规划,组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施;负责提出水利建设投资安排建议;负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责重点调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;指导水利行业供水。
3、承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,组织编制全县水资源保护规划;组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作;指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作;拟定节约用水政策,指导和推动节水型社会建设。
4、组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作,承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见;指导城市防洪、防潮工作,发布水利信息,管理水利信息网络,对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5、指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发;组织实施具有控制性的或跨乡镇(街道)的重要水利工程建设与运行管理;组织实施水利工程建设有关制度;指导水利建设市场的监督管理;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;指导防潮堤建设与管理;负责水利移民工作的监督管理工作。
6、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇(街道)供水、灌区管理、机井建设工作,指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。
7、负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告;归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作;负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作;承担县水土保持委员会的日常工作。
8、组织指导水政监察和水行政执法,负责重大涉水违法事件的查处,调处部门间和乡镇(街道)间的水事纠纷,受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷,指导水利行政事业性收费的征收管理工作。
9、负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导水利行业安全生产工作;组织实施水利工程质量和安全监督。
10、负责组织重大水利科学研究、技术推广工作;负责行业技术标准和规程规范的监督实施;指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。
11、负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测;发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
12、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。
13、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位4个,其中二级预算单位3个河卡镇草原水利管理
所、水利水土保持站、日干水库建设工程管理局。单位年末人数32人,其中行政人员5人,事
业人员22人,聘用人员5人,退休人员3人。
第二部分 2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 兴海县水利局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1122.85 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1122.85 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1122.85 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
1122.85 |
本年支出合计 |
58 |
1122.85 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
|
总计 |
68 |
|
部门收入总表
公开02表
部门:兴海县水利局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1122.85 |
1122.85 |
|
|
|
|
|
||||
2130301 |
行政运行 |
97.72 |
97.72 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
退休 |
22.83 |
22.83 |
|
|
|
|
|
|||
2130103 |
机关服务 |
230.29 |
230.29 |
|
|
|
|
|
|||
2080301 |
养老金 |
60.95 |
60.95 |
|
|
|
|
|
|||
2080302 |
失业金 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
31.59 |
31.59 |
|
|
|
|
|
|||
2012999 |
工会经费 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|
|||
2130316 |
农田水利 |
600 |
600 |
|
|
|
|
|
|||
2130314 |
防汛 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||
2130399 |
其它水利支出 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门:兴海县水利局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1122.85 |
1122.85 |
|
|
|
|
||||
2130301 |
行政运行 |
97.72 |
97.72 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
退休 |
22.83 |
22.83 |
|
|
|
|
|||
2130103 |
机关服务 |
230.29 |
230.29 |
|
|
|
|
|||
2080301 |
养老金 |
60.95 |
60.95 |
|
|
|
|
|||
2080302 |
失业金 |
2.2 |
2.2 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
31.59 |
31.59 |
|
|
|
|
|||
2012999 |
工会经费 |
5.27 |
5.27 |
|
|
|
|
|||
2130316 |
农田水利 |
600 |
600 |
|
|
|
|
|||
2130314 |
防汛 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|||
2130399 |
其它水利支出 |
52 |
52 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门:兴海县水利局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1122.85 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1122.85 |
1122.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
1122.85 |
1122.85 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
77 |
|
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
1122.85 |
总计 |
83 |
1122.85 |
1122.85 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:兴海县水利局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1122.85 |
1122.85 |
|
|||
2130301 |
行政运行 |
97.72 |
97.72 |
|
||
2080502 |
退休 |
22.83 |
22.83 |
|
||
2130103 |
机关服务 |
230.29 |
230.29 |
|
||
2080301 |
养老金 |
60.95 |
60.95 |
|
||
2080302 |
失业金 |
2.2 |
2.2 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
31.59 |
31.59 |
|
||
2012999 |
工会经费 |
5.27 |
5.27 |
|
||
2130316 |
农田水利 |
600 |
600 |
|
||
2130314 |
防汛 |
20 |
20 |
|
||
2130399 |
其它水利支出 |
52 |
52 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:兴海县水利局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
316.17 |
316.17 |
|
30101 |
基本工资 |
64.72 |
64.72 |
|
30102 |
津贴补贴 |
170.36 |
170.36 |
|
30103 |
奖金 |
6.66 |
6.66 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
68.42 |
68.42 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
6 |
6 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
34.08 |
34.08 |
|
30201 |
办公费 |
3.3 |
3.3 |
|
30202 |
印刷费 |
0.57 |
0.57 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.57 |
0.57 |
|
30205 |
水费 |
1.5 |
1.5 |
|
30206 |
电费 |
4.5 |
4.5 |
|
30207 |
邮电费 |
0.57 |
0.57 |
|
30208 |
取暖费 |
11.8 |
11.8 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3.47 |
3.47 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.1 |
1.1 |
|
30214 |
租赁费 |
0.57 |
0.57 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.75 |
1.75 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.85 |
2.85 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.58 |
1.58 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
54.42 |
54.42 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
22.83 |
22.83 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
31.59 |
31.59 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门:兴海县水利局 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:兴海县水利局 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
|
|
|
|
|
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算**万元。主要用于*************。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算**万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册