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生效日期: 2017-03-09 废止日期:
文 号: 所属主题: 科技、教育

2017年度团委部门预算公开

来源: 发布时间:2017-03-09 浏览次数: 【字体:

2017年度团委部门预算

  

第一部分  团委概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  团委2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

        四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分 团委部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能

    贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务,组织和带领广大团员青年积极投身我县两个文明建设,为肥东经济和社会发展服务。培养农村青年创业致富带头人,围绕社会主义新农村建设,推动农村科技、生态、文化建设,提高农村青年致富创业技能、文化素质和道德水平。加强阵地建设,开展丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动。建立健全团的基层组织,提高团员素质和团青比例,壮大团员队伍。宣传、贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》、《预防青少年犯罪法》和《安徽省未成年人保护条例》,参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,协同各级政府做好青少年权益工作。改革完善青年社团组织机制,充分发挥共青团组织的核心作用,加强对青年农民科技协会、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作的指导。建立和完善团的工作评价机制,加强对团干部的协管工作。研究共青团工作和青少年事业发展问题,为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数2人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

   三、部门预算情况说明

团委部门本年度预算总收入为93.54万元,比上年减少3.2789万元,增长的主要原因是单位人员的减少,工资和人员经费也相对减少等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算93.54万元,比上年增加 万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出93.54元。 

第二部分  团委2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:团委                                                                                          金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

93.54 

一、一般公共服务支出

35

93.54 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

93.54 

   本年支出合计

58

 93.54

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

 

总计

68

 

部门收入总表

公开02表

部门:团委                                                                                            金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

93.54

93.54

 

 

 

 

 

 2012901

 行政运行工资

9.36

9.36

 

 

 

 

 

 2012901

 聘用人员工资

3.79

3.79

 

 

 

 

 

 2080505

 养老保险

2.55

2.55

 

 

 

 

 

 2080505

 志愿者养老保险

4.83

4.83

 

 

 

 

 

 2101201

 志愿者医疗保险

1.44

1.44

 

 

 

 

 

 2082701

 志愿者失业金

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 2210201

 行政住房公积金

1.04

1.04

 

 

 

 

 

 2012901

 行政在职烤火费

0.42

0.42

 

 

 

 

 

 2012901

 经费

3.6

3.6

 

 

 

 

 

 2012999

 工会经费

0.17

0.17

 

 

 

 

 

 2012902

 创建经费

4.2

4.2

 

 

 

 

 

  2012902

 维权经费

1

1

  2012902

青少年工作经费

2

2

2012902

党建带团建示范点经费

1

1

2012902

青年工作经费

4.5

4.5

2012902

乡镇社区兼团干部工作经费

2.88

2.88

2012902

乡镇团委专项工作经费

21

21

2012902

16年志愿者交通费

0.48

0.48

2012902

志愿者工资

26.15

26.15

2012999

未成年人保护工作经费

2

2

2012999

预防青少年违法犯罪专项工作经费

1

1

部门支出总表

公开03表

部门:团委                                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

93.54

93.54

 

 

 

 

 2012901

 行政运行工资

9.36

9.36

 

 

 

 

 2012901

 聘用人员工资

3.79

3.79

 

 

 

 

 2080505

 养老保险

2.55

2.55

 

 

 

 

 2080505

 志愿者养老保险

4.83

4.83

 

 

 

 

 2101201

 志愿者医疗保险

1.44

1.44

 

 

 

 

 2082701

 志愿者失业金

0.13

0.13

 

 

 

 

 2210201

 行政住房公积金

1.04

1.04

 

 

 

 

 2012901

 行政在职烤火费

0.42

0.42

 

 

 

 

 2012901

 经费

3.6

3.6

 

 

 

 

 2012999

 工会经费

0.17

0.17

 

 

 

 

 2012902

 创建经费

4.2

4.2

 

 

 

 

  2012902

 维权经费

1

1

 

 

 

 

  2012902

青少年工作经费

2

2

2012902

党建带团建示范点经费

1

1

2012902

青年工作经费

4.5

4.5

2012902

乡镇社区兼团干部工作经费

2.88

2.88

2012902

乡镇团委专项工作经费

21

21

2012902

16年志愿者交通费

0.48

0.48

2012902

志愿者工资

26.15

26.15

2012999

未成年人保护工作经费

2

2

2012999

预防青少年违法犯罪专项工作经费

1

1

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:团委                                                                                             金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:团委                                                                                            金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

93.54 

一、一般公共服务支出

31

93.54 

93.54 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

二十三、债务付息支出

53

 

本年收入合计

24

93.54

本年支出合计

77

93.54

93.54

 

 

25

 

78

 

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

79

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

 

总计

83

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:团委                                                                                            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

66.63

66.63

 

 2012902

一般行政管理事务

63.21

63.21

 

 2012999

其它群众团体事务支出

3

3

 

 2012901

行政运行取暖费

0.42

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:团委                                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

25.87

25.87

 

301

工资福利支出

22.1

22.1

 

30101

基本工资

3.59

3.59

 

30102

津贴补贴

5.05

5.05

 

30103

奖金

0.72

0.72

 

30104

社会保障缴费

8.95

8.95

 

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

 

30199

其他工资福利支出

3.79

3.79

 

302

商品和服务支出

3.77

3.77

 

30201

办公费

0.42

0.42

 

30202

印刷费

0.08

0.08

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

0.06

0.06

 

30205

水费

0.1

0.1

 

30206

电费

0.3

0.3

 

30207

邮电费

0.08

0.08

 

30208

取暖费

0.72

0.72

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

0.42

0.42

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

0.14

0.14

 

30214

租赁费

0.06

0.06

 

30215

会议费

0.4

0.4

 

30216

培训费

0.14

0.14

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

0.17

0.17

 

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

0.6

0.6

 

30239

其他交通费用

0.08

0.08

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

1.04

1.04

 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

1.04

1.04

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:团委                                                                                             金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:团委                                                                                             金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:团委                                                                                              金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

0.6

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排0.6万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算0.6万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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