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索引号: 发布机构:
生效日期: 2017-03-09 废止日期:
文 号: 所属主题: 科技、教育

2017年宗教局部门预算公开

来源: 发布时间:2017-03-09 浏览次数: 【字体:

 

2017年

   宗教局部门预算

  

第一部分  宗教局概况及部门预算编制说明

一、主要职能   

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 宗教局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

        四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分 宗教局部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)    

其主要职能是:

(一)贯彻执行国家、省和州有关民族宗教工作的法律法规和方针政策;提出有关民族宗教工作的政策建议。

(二)依法保障少数民族权利,协调民族关系;参与拟订有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划;组织开展民族团结进步创建活动,承办民族团结进步表彰活动。

(三)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责;协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作;组织少数民族代表人士学习、参观、考察,指导民族群众团体工作。组织宗教教职人员的培训工作。

(四)负责少数民族事业发展综合评价监测体系、民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

(五)组织、指导有关民族、宗教政策和法制宣传教育工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。

(六)执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施;参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划;协助有关部门做好民族特需商品的生产和供应;指导、协调、督促、检查清真食品工作。

二、部门预算单位构成

17年度预算编制范围包括各级预算单位1个,编制人数6人,实有4人,行政编制人数4人

  三、部门预算情况说明

宗教局部门本年度预算总收入为 331万元,比上年减少2.6 万元,减少的主要原因是人员变动  减少,相应的养老金、住房公积金等减少等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 331万元,比上年减少2.6 万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出 331万元。

第二部分 宗教局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:宗教局                                                                                       金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

331 

一、一般公共服务支出

35

321.2 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

13.52 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

5.28 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

331 

   本年支出合计

58

 331

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

331 

总计

68

 331

部门收入总表

公开02表

部门:宗教局                                                                                          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

331 

331 

 

 

 

 

 

2012401

行政运行

146.02 

146.02 

 

 

 

 

 

2080505

养老保险金

13.52 

13.52 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.28 

5.28 

 

 

 

 

 

2012999

工会经费

0.88 

0.88 

 

 

 

 

 

2012499

其他宗教事务支出

165.7 

165.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:宗教局                                                                                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

331 

331 

 

 

 

 

2012401

行政运行

146.02 

146.02 

 

 

 

 

2080505

养老保险金

13.52 

13.52 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.28 

5.28 

 

 

 

 

2012999

工会经费

0.88 

0.88 

 

 

 

 

2012499

其他宗教事务支出

165.7 

165.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:宗教局                                                                                          金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:宗教局                                                                                          金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

331 

一、一般公共服务支出

31

321.2 

321.2 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

13.52 

13.52 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

5.28 

5.28 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

331 

本年支出合计

77

331 

331 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

312.2 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

331 

总计

83

331 

331 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:宗教局                                                                                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

331 

331 

 

2012401

行政运行

146.02 

146.02 

 

146.02 

2080505

养老保险金

13.52 

13.52 

 

13.52 

2210201

住房公积金

5.28 

5.28 

 

5.28 

2012999

工会经费

0.88 

0.88 

 

0.88 

2012499

其他宗教事务支出

165.7 

165.7 

 

165.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门: 宗教局                                                                                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

合计

331

320.44

10.8

301

工资福利支出

47.26 

47.26 

 

30101

基本工资

18.88 

18.88 

 

30102

津贴补贴

25.11 

25.11 

 

30103

奖金

3.27 

3.27 

 

30104

社会保障缴费

13.52 

13.52 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

10.8 

 

10.8 

30201

办公费

1.26 

 

1.26 

30202

印刷费

0.24 

 

0.24 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.18 

 

0.18 

30205

水费

0.3 

 

0.3 

30206

电费

0.9 

 

0.9 

30207

邮电费

0.24 

 

0.24 

30208

取暖费

2.16 

 

2.16 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.26 

 

1.26 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.42 

 

0.42 

30214

租赁费

0.18 

 

0.18 

30215

会议费

1.2 

 

1.2 

30216

培训费

0.42 

 

0.42 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.88 

0.88 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.8 

 

1.8 

30239

其他交通费用

0.24 

 

0.24 

30299

其他商品和服务支出

253.26 

253.26 

 

303

对个人和家庭的补助

5.28 

5.28 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:宗教局                                                                                          金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:宗教局                                                                                           金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:宗教局                                                                                           金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

1.8

1.8

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排  1.8 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算1.8万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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