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生效日期: 2017-03-09 废止日期:
文 号: 所属主题: 科技、教育

2017年度兴海县社会保险服务局部门预算公开

来源: 发布时间:2017-03-09 浏览次数: 【字体:

 

2017年度

 

兴海县社会保险服务局部门预算

  

第一部分  兴海县社会保险服务局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  兴海县社会保险服务局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

        四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分兴海县社会保险服务局概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

    1、承担本级机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、城镇企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、医疗保险异地就医结算经办服务工作;2、承担本级城乡居民大病医疗保险省级统筹基金的上解工作;3、负责本级社会保险基金财务管理、会计核算和运行分析工作;承担社会保险基金预决算的编制、执行;4、组织实施社会保险费和社会保险待遇的稽核工作;5、组织本级统筹地区机关事业单位、企业退休人员社会保险社会化管理服务工作;承担行政事业单位退休老干部工资核算发放。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数23人,其中在职人员20人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员3人。

   三、部门预算情况说明

兴海县社会保险服务局部门本年度预算总收入为4411 万元,比上年增加 0万元,增长的主要原因是    等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 4411万元,比上年增加 0万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出 4411万元

第二部分 兴海县社会保险服务局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

4411 

一、一般公共服务支出

35

4411 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

4411 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

4411 

   本年支出合计

58

 4411

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

4411 

总计

68

 4411

部门收入总表

公开02表

部门: 兴海县社会保险服务局                                                                          金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4411 

4411 

 

 

 

 

 

 2011001

行政运行

 163.02

 163.02

 

 

 

 

 

 2011050

事业运行

  90.09

  90.09

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 39.13

 39.13

 

 

 

 

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

 0.46

 0.46

 

 

 

 

 

 2082702

财政对工伤保险基金的补助

 123.32

 123.32

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

 22.88

 22.88

 

 

 

 

 

 2089901

其他社会保障和就业支出

 23

 23

 

 

 

 

 

 2012999

其他群众团体事务支出

 3.81

 3.81

 

 

 

 

 

 2080103

机关服务

 227

 227

 

 

 

 

 

 2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

 3603.25

 3603.25

 

 

 

 

 

 2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

 115.04

 115.04

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 2011001

行政运行

 163.02

 163.02

 

 

 

 

 2011050

事业运行

  90.09

  90.09

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 39.13

 39.13

 

 

 

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

 0.46

 0.46

 

 

 

 

 2082702

财政对工伤保险基金的补助

 123.32

 123.32

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

 22.88

 22.88

 

 

 

 

 2089901

其他社会保障和就业支出

 23

 23

 

 

 

 

 2012999

其他群众团体事务支出

 3.81

 3.81

 

 

 

 

 2080103

机关服务

 227

 227

 

 

 

 

 2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

 3603.25

 3603.25

 

 

 

 

 2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

 115.04

 115.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4411 

 

 

 

 

 2011001

行政运行

 163.02

 

 

 

 

 2011050

事业运行

  90.09

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 39.13

 

 

 

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

 0.46

 

 

 

 

 2082702

财政对工伤保险基金的补助

 123.32

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

 22.88

 

 

 

 

 2089901

其他社会保障和就业支出

 23

 

 

 

 

 2012999

其他群众团体事务支出

 3.81

 

 

 

 

 2080103

机关服务

 227

 

 

 

 

 2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

 3603.25

 

 

 

 

 2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

 115.04

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

4411 

一、一般公共服务支出

31

4411 

4411 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

4411 

本年支出合计

77

4411 

4411 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

4411 

总计

83

4411 

4411 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 2011001

行政运行

 163.02

 163.02

 

 2011050

事业运行

  90.09

  90.09

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 39.13

 39.13

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

 0.46

 0.46

 

 2082702

财政对工伤保险基金的补助

 123.32

 123.32

 

 2210201

住房公积金

 22.88

 22.88

 

 2089901

其他社会保障和就业支出

 23

 23

 

 2012999

其他群众团体事务支出

 3.81

 3.81

 

 2080103

机关服务

 227

 227

 

 2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

 3603.25

 3603.25

 

 2101299

财政对其他基本医疗保险基金的补助

 115.04

 115.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4411 

4355.27 

55.73 

301

工资福利支出

387.36 

387.36 

 

30101

基本工资

56.09 

56.09 

 

30102

津贴补贴

134.59 

134.59 

 

30103

奖金

1.67 

1.67 

 

30104

社会保障缴费

39.13 

39.13 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

155.88 

155.88 

 

302

商品和服务支出

55.73

 

55.73 

30201

办公费

2.07 

 

2.07 

30202

印刷费

0.46 

 

0.46 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.23 

 

0.23 

30205

水费

1.15 

 

1.15 

30206

电费

3.45 

 

3.45 

30207

邮电费

0.46 

 

0.46 

30208

取暖费

8.28 

 

8.28 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

2.07 

 

2.07 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.69 

 

0.69 

30214

租赁费

0.23 

 

0.23 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.69 

 

0.69 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

3.81 

 

3.81 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.3 

 

2.3 

30239

其他交通费用

0.92 

 

0.92 

30299

其他商品和服务支出

28.92 

 

28.92 

303

对个人和家庭的补助

3967.91 

3967.91 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

101.51 

101.51 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

3613.28 

3613.28 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

253.12 

253.12 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

2.3

2.3

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排   2.3万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算2.3万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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