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生效日期: 2017-08-30 废止日期:
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兴海县司法局2016年度部门决算公开

来源: 发布时间:2017-08-30 浏览次数: 【字体:

兴海县司法局2016年度部门决算

 

兴海县司法局2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县司法局2016年度部门决算表

一、兴海县司法局《收入支出决算总表》

二、兴海县司法局《收入决算表》

三、兴海县司法局《支出决算表》

四、兴海县司法局《财政拨款收入支出决算总表》

五、兴海县司法局《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县司法局《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县司法局《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 兴海县司法局2016年度部门决算情况说明

 

 

 

第一部分 兴海县司法局概况

 

 一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)基层法律服务工作者职业核准职责。

(二)国家、省、州、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要承接的其他职责。

(三)加强和规范对司法活动的法律监督和社会监督的职责。

(四)加强教育矫治工作职责。

(五)贯彻执行国家、省、州有关司法行政工作的方针政策和法律法规,制定司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施,指导司法行政系统依法行政工作。

(六)拟订普法规划并组织实施,指导各乡镇、各行业的法治宣传工作。

(七)负责指导、监督管理律师工作。

(八)负责指导、监督管理公证处工作。

(九)负责指导、监督管理法律援助工作。

(十)负责指导、监督基层司法所和基层法律服务工作。

(十一)负责牵头组织、指导社区矫正工作,指导、监督安置帮教工作。

(十二)负责指导、监督人民调解工作。

(十三)负责指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

(十四)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位年末人数18人,其中在职人员18人。

 

第二部分 兴海县司法局2016年度部门决算表

  

收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 3,730,055.00 一、一般公共服务支出 29  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32 3,580,811.48
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6 27,192.01 六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 187,733.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 3,757,247.01 本年支出合计 52 3,768,544.48
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26 60,877.25     年末结转和结余 54 49,579.78
  27     55  
总计 28 3,818,124.26 总计 56 3,818,124.26
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 3,757,247.01 3,730,055.00         27,192.01
204 公共安全支出 3,569,514.01 3,542,322.00         27,192.01
20405 法院 7,065.00 7,065.00          
2040501   行政运行 7,065.00 7,065.00          
20406 司法 3,562,449.01 3,535,257.00         27,192.01
2040601   行政运行 1,435,754.00 1,435,754.00          
2040602   一般行政管理事务 362,000.00 362,000.00          
2040603   机关服务 7,255.00 7,255.00          
2040605   普法宣传 81,800.00 81,800.00          
2040606   律师公证管理 12,270.00 12,270.00          
2040607   法律援助 104,500.00 104,500.00          
2040610   社区矫正 100,000.00 100,000.00          
2040650   事业运行 425,800.00 425,800.00          
2040699   其他司法支出 1,033,070.01 1,005,878.00         27,192.01
221 住房保障支出 187,733.00 187,733.00          
22102 住房改革支出 187,733.00 187,733.00          
2210201   住房公积金 187,733.00 187,733.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 3,768,544.48 3,768,544.48        
204 公共安全支出 3,580,811.48 3,580,811.48        
20405 法院 7,065.00 7,065.00        
2040501   行政运行 7,065.00 7,065.00        
20406 司法 3,573,746.48 3,573,746.48        
2040601   行政运行 1,435,754.00 1,435,754.00        
2040602   一般行政管理事务 362,000.00 362,000.00        
2040603   机关服务 7,255.00 7,255.00        
2040605   普法宣传 81,800.00 81,800.00        
2040606   律师公证管理 12,270.00 12,270.00        
2040607   法律援助 115,797.47 115,797.47        
2040610   社区矫正 100,000.00 100,000.00        
2040650   事业运行 425,800.00 425,800.00        
2040699   其他司法支出 1,033,070.01 1,033,070.01        
221 住房保障支出 187,733.00 187,733.00        
22102 住房改革支出 187,733.00 187,733.00        
2210201   住房公积金 187,733.00 187,733.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 3,730,055.00 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33 3,553,619.47 3,553,619.47  
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 187,733.00 187,733.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 3,730,055.00 本年支出合计 53 3,741,352.47 3,741,352.47  
年初财政拨款结转和结余 25 60,877.25 年末财政拨款结转和结余 54 49,579.78 49,579.78  
  一般公共预算财政拨款 26 60,877.25   55      
  政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 3,790,932.25 总计 58 3,790,932.25 3,790,932.25  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 3,741,352.47 3,741,352.47  
204 公共安全支出 3,553,619.47 3,553,619.47  
20405 法院 7,065.00 7,065.00  
2040501   行政运行 7,065.00 7,065.00  
20406 司法 3,546,554.47 3,546,554.47  
2040601   行政运行 1,435,754.00 1,435,754.00  
2040602   一般行政管理事务 362,000.00 362,000.00  
2040603   机关服务 7,255.00 7,255.00  
2040605   普法宣传 81,800.00 81,800.00  
2040606   律师公证管理 12,270.00 12,270.00  
2040607   法律援助 115,797.47 115,797.47  
2040610   社区矫正 100,000.00 100,000.00  
2040650   事业运行 425,800.00 425,800.00  
2040699   其他司法支出 1,005,878.00 1,005,878.00  
221 住房保障支出 187,733.00 187,733.00  
22102 住房改革支出 187,733.00 187,733.00  
2210201   住房公积金 187,733.00 187,733.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,974,374.00 302 商品和服务支出 1,579,245.47 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 365,508.00 30201   办公费 228,620.88 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 1,219,811.00 30202   印刷费 532,808.99 31002   办公设备购置  
30103   奖金 381,800.00 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费 926.75 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 6,000.00 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 31,450.00 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 7,255.00 30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 187,733.00 30211   差旅费 339,488.00 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费 25,000.00 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 26,501.00 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费 79,148.05 30402   事业单位补贴  
30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 65,500.00 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 187,733.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 57,200.00 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 120,380.00 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 66,221.80      
人员经费合计 2,162,107.00 公用经费合计 1,579,245.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
57,200.00   57,200.00   57,200.00   57,200.00   57,200.00   57,200.00  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 

 

 

 第三部分 兴海县司法局2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于兴海县司法局2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县司法局2016年度收入支出总决算381.81万元,比2015年收入支出总决算增加67.64万元。主要原因是:人员工资增长、专项业务费增加了反恐经费、办案经费和维稳经费。其中:

(一)收入总计381.81万元。包括:

1、财政拨款收入373.0万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入2.72万元,为公证费和代写文书费。

3、上年结转和结余6.09万元,为2015年度法律援助办案费的结转。

(二)支出总计381.81万元。包括:

1、公共安全(类)支出358.08万元,主要用于司法局治安管理方面的支出。

2、住房保障 ()支出18.77万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年4.96万元,为本年度法律援助办案费的结转和结余。

二、关于兴海县司法局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县司法局2016年度财政拨款支出374.14万元,占本年支出总计的99.28%2016年决算数比2015年增加70.33万元,主要原因:一是人员工资增长;二是专项业务费增加了反恐经费、办案经费和维稳经费。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县司法局财政拨款用于以下方面:公共安全支出(类)支出355.36万元,占94.98%;住房保障支出(类)支出18.77万元,占5.02%

 

 

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