站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2017-08-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 科技、教育

兴海县纪律检查委员会2016年度部门决算公开

来源: 发布时间:2017-08-30 浏览次数: 【字体:
 

 

兴海县纪律检查委员会2016年度部门决算

 

兴海县纪律检查委员会2016年部门决算公开目录

 

第一部分 兴海县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县纪律检查委员会2016年度部门决算表

一、兴海县纪律检查委员会《收入支出决算总表》

二、兴海县纪律检查委员会《收入决算表》

三、兴海县纪律检查委员会《支出决算表》

四、兴海县纪律检查委员会《财政拨款收入支出决算总表》

五、兴海县纪律检查委员会《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县纪律检查委员会《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县纪律检查委员会《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 兴海县纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明

 

 

第一部分 兴海县纪律检查委员会概况

 

 一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

()负责处理委局日常事务,负责县纪委全会、常委会议、局长办公会议及其他重要会议活动的筹备组织工作,负责与县纪委委员的联系。

    ()汇总全县党风廉政建设和反腐败工作情况,组织起草委局有关文件文稿,编发通报和信息,审核以委局及办公室名义发布的公文。

()督促检查上级领导批办、交办事项的落实情况,以及县纪委全会工作部署、县纪委常委会议、局长办公会议决定事项的落实情况,组织协调涉及纪检监察工作的人大代表建议和政协委员提案事项的答复工作,负责特邀监察员工作。

()组织协调委局机关公文办理、印章管理、档案管理、保密工作和密码管理、后勤管理、对外联络、计划生育、接待等工作。

    ()负责委局机关的财务管理监督工作。

    ()负责委局机关干部人事管理、机构编制、教育培训、出国(境)管理、队伍建设等工作。

    ()负责组织办理县委管理干部任职前廉政审查工作。

()负责承办县级纪委干部队伍建设及综合协调工作,负责受理对除县级纪委监察局班子成员以外的干部违纪违法问题的举报、问题线索的初核、案件审查和处理。

()负责全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育工作。

()负责局机关的新闻事务,组织协调党风廉政建设和反腐败信息传播、网络宣传以及网络舆情信息收集、研判、处置工作。

    (十一)负责法规、制度、规范性文件的起草、清理等相关工作任务。

    (十二)负责本部门干部日常管理和监督,承办领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数14人,其中:在职人员14人。

 

第二部分兴海县纪律检查委员会2016年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 2,626,795.00 一、一般公共服务支出 29 2,464,902.89
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 146,200.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 2,626,795.00 本年支出合计 52 2,611,102.89
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26 73,466.84     年末结转和结余 54 89,158.95
  27     55  
总计 28 2,700,261.84 总计 56 2,700,261.84
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 2,626,795.00 2,626,795.00          
201 一般公共服务支出 2,480,595.00 2,480,595.00          
20111 纪检监察事务 2,480,595.00 2,480,595.00          
2011101   行政运行 1,596,925.00 1,596,925.00          
2011102   一般行政管理事务 324,800.00 324,800.00          
2011199   其他纪检监察事务支出 558,870.00 558,870.00          
221 住房保障支出 146,200.00 146,200.00          
22102 住房改革支出 146,200.00 146,200.00          
2210201   住房公积金 146,200.00 146,200.00          
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 2,611,102.89 2,611,102.89        
201 一般公共服务支出 2,464,902.89 2,464,902.89        
20111 纪检监察事务 2,464,902.89 2,464,902.89        
2011101   行政运行 1,596,925.00 1,596,925.00        
2011102   一般行政管理事务 378,066.84 378,066.84        
2011199   其他纪检监察事务支出 489,911.05 489,911.05        
221 住房保障支出 146,200.00 146,200.00        
22102 住房改革支出 146,200.00 146,200.00        
2210201   住房公积金 146,200.00 146,200.00        
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 2,626,795.00 一、一般公共服务支出 30 2,464,902.89 2,464,902.89  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 146,200.00 146,200.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 2,626,795.00 本年支出合计 53 2,611,102.89 2,611,102.89  
年初财政拨款结转和结余 25 73,466.84 年末财政拨款结转和结余 54 89,158.95 89,158.95  
  一般公共预算财政拨款 26 73,466.84   55      
  政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 2,700,261.84 总计 58 2,700,261.84 2,700,261.84  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 2,611,102.89 2,611,102.89  
201 一般公共服务支出 2,464,902.89 2,464,902.89  
20111 纪检监察事务 2,464,902.89 2,464,902.89  
2011101   行政运行 1,596,925.00 1,596,925.00  
2011102   一般行政管理事务 378,066.84 378,066.84  
2011199   其他纪检监察事务支出 489,911.05 489,911.05  
221 住房保障支出 146,200.00 146,200.00  
22102 住房改革支出 146,200.00 146,200.00  
2210201   住房公积金 146,200.00 146,200.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,548,303.00 302 商品和服务支出 579,407.89 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 426,830.00 30201   办公费 109,952.20 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 998,193.00 30202   印刷费 63,009.00 31002   办公设备购置  
30103   奖金 123,280.00 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费 287.50 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 9,340.00 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 483,392.00 30211   差旅费 178,237.19 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费   30213   维修(护)费 34,242.00 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 39,783.00 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 337,192.00 30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 7,400.00 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 146,200.00 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 31,058.00 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 16,299.00 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 89,800.00      
人员经费合计 2,031,695.00 公用经费合计 579,407.89
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
127,200.00   127,200.00   127,200.00   31,058.00   31,058.00   31,058.00  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 兴海县纪律检查委员会2016年度部门决算情况说明

 

一、关于兴海县纪律检查委员会2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县纪律检查委员会2016年度收支总决算270.03万元,比2015年收支总决算减少3.41万元。主要原因是:办案经费减少。其中:

(一)收入总计270.03万元。包括:

1、财政拨款收入262.68万元,为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余7.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计270.03万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出246.49万元,主要用于纪委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、住房保障()支出14.62万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年8.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于兴海县纪律检查委员会2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县纪律检查委员会2016年度财政拨款支出261.11万元,占本年支出总计的100%2016年决算数比2015年增加1.52万元,主要原因:政策调资。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县纪律检查委员会财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出246.49万元,占94.4%;住房保障(类)支出14.62万元,占5.6%

 

【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录