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生效日期: 2017-08-31 废止日期:
文 号: 所属主题: 科技、教育

兴海县子科滩镇2016年度部门决算公开

来源: 发布时间:2017-08-31 浏览次数: 【字体:

 兴海县子科滩镇 2016年度部门决算

兴海县子科滩镇2016年部门决算公开目录

第一部分  兴海县子科滩镇开概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  兴海县子科滩镇2016年度部门决算表

一、兴海县子科滩镇《收入支出决算总表》;

二、兴海县子科滩镇《收入决算表》;

三、兴海县子科滩镇《支出决算表》;

四、兴海县子科滩镇《财政拨款收入支出决算总表》;

五、兴海县子科滩镇《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县子科滩镇《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县子科滩镇《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、兴海县子科滩镇《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  兴海县子科滩镇2016年度部门决算情况说明

第一部分 兴海县子科滩镇概况

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

贯彻执行党的路线.方针.政策和上级党组织及本镇党员代表代表大会的决定等,讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,加强对经济工作的领导,坚持以经济建设为中心,深化农牧区改革,发展农牧区经济,贯彻落实党在农牧区的一系列方针.政策和上级党委.政府对农牧区的决定.指示等,领导制定切合本地实际的经济发展中长期规划和年度计划,组织动员各方面力量保证规划和计划的实施,强化社会服务职能,做好扶贫,社会福利,社会救济等工作。搞好村镇规划,改善村镇面貌,创建文明卫生的生活环境。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。2016年年末编制人数38人,实有39人。其中:行政编制人数25人 ,事业编制人数13人

第二部分  兴海县子科滩镇2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

7870516

一、一般公共服务支出

29

8154650.61

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

1151849.28

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

2200

8

八、社会保障和就业支出

36

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

120997

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

440506

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

9022365.28

本年支出合计

52

8718353.61

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

99781.48

    年末结转和结余

54

403793.15

27

55

总计

28

9122146.76

总计

56

9122146.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

90223635.28

7870516

0.00

0.00

0.00

0.00

1151849.28

201

一般公共服务支出

8439659.28

7287810

0.00

0.00

0.00

0.00

1151849.28

20103

政府办公厅(室及相关机构事务

8439659.28

7287810

0.00

0.00

0.00

0.00

1151849.28

2010301

  行政运行

48222

48222

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室及相关机构事务支出

8391437.28

8391437.28

0.00

0.00

0.00

0.00

1151849.28

208

  社会保障与就业支出

2200

2200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休支出

2200

2200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2200

2200

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

140000

140000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

100000

100000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

100000

100000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

  其他城乡社区支出

4000

4000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

4000

4000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

440506

440506

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

440506

440506

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

440506

440506

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

8718353.61

8718353.61

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8154650.61

8154650.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室及相关机构事务

8154650.612

8154650.612

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

48222

48222

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室及相关机构事务支出

8106428.61

8106428.61

0.00

0.00

0.00

0.00

208

  社会保障与就业支出

2200

2200

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休支出

2200

2200

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2200

2200

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

120997

120997

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

80997

80997

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

80997

80997

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

  其他城乡社区支出

4000

4000

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

4000

4000

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房改革支出

440506

440506

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

440506

440506

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

440506

440506

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

7870516

一、一般公共服务支出

30

7247183.61

7247183.61

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

2200

2200

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

120997

120997

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

440506

440506

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7870516

本年支出合计

53

7810886.61

7810886.61

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

59629.39

59629.39

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

7870516

总计

58

7870516

7870516

0.00

   

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

7810886.61

7810886.61

0.00

201

一般公共服务支出

7247183.61

7247183.61

0.00

20103

政府办公厅(室及相关机构事务

7247183.61

7247183.61

0.00

2010301

  行政运行

48222

48222

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室及相关机构事务支出

7198961.61

7198961.61

0.00

208

  社会保障与就业支出

2200

2200

0.00

20805

行政事业单位离退休支出

2200

2200

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2200

2200

0.00

212

城乡社区支出

120997

120997

0.00

21205

城乡社区环境卫生

80997

80997

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

80997

80997

0.00

21299

  其他城乡社区支出

4000

4000

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

4000

4000

0.00

221

住房改革支出

440506

440506

0.00

22102

住房改革支出

440506

440506

0.00

2210201

  住房公积金

440506

440506

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4441265

302

商品和服务支出

837970.61

310

其他资本性支出

194860

30101

  基本工资

1555828

30201

  办公费

278872.10

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

2140922

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

194860

30103

  奖金

213269

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

1132.78

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

800

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

15722

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1921.53

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

47393

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

531246

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

2336791

30211

  差旅费

105960

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

29100

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

25500

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

500

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

536076

30216

  培训费

19093

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

2200

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

827127

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

79990

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

440506

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

163488

30231

  公务用车运行维护费

27260

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

367394

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

200226.2

人员经费合计

6778056

公用经费合计

1032830.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 兴海县子科滩镇2016年度部门决算情况说明

    一、关于兴海县子科滩镇2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县子科滩镇2016年度收支总决算收入902.24万元,与上年相比减少167.43万元,减少15.56%,其中:财政拨款收入787.05万元,与上年相比增减少173.36万元,减少18.06%,主要原因是有关退休的资金及三江源困难补助款没有今年没有拨入;

其中:

(一)收入总计902.24万元。包括:

1、财政拨款收入787.05万元,为当年拨付资金。

2、其他收入115.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余9.98万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括其他收入的结转和结余。

(二)支出总计871.84万元。包括:

1、一般公共事务支出支出815.47万元,主要用于子科滩镇正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出44.05万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、行政事业单位离退休支出0.22万元。

4.其他城乡社区环境卫生支出12.10万元,主要用于子科滩镇村级公路延边环境卫生和环卫工人报酬支出

5.结转下年40.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

二、 关于兴海县子科滩镇2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县子科滩镇2016年度财政拨款支出781.09万元,占本年支出总计的86%。2016年决算数比2015年减少173.36万元,主要原因:一是有关退休的资金;二是三江源困难补助款没有今年没有拨入。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县子科滩镇财政拨款用于以下方面:一般公共事务支出支出724.72万元,占92%;住房保障支出(类)支出44.05万元,占0.05%;行政事业单位离退休支出0.22万元。其他城乡社区环境卫生支出12.10万元,占0.01%

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