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生效日期: 2017-08-31 废止日期:
文 号: 所属主题: 科技、教育

兴海县卫生监督所 2016年度部门决算

来源: 发布时间:2017-08-31 浏览次数: 【字体:

兴海县卫生监督所 2016年度部门决算

兴海县卫生监督所2016年部门决算公开目录

第一部分  卫生监督所部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 卫生监督所2016年度部门决算表

一、卫生监督所部门《收入支出决算总表》;

二、卫生监督所部门《收入决算表》;

三、卫生监督所部门《支出决算表》;

四、卫生监督所部门《财政拨款收入支出决算总表》;

五、卫生监督所部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、卫生监督所部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、卫生监督所部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分  卫生监督所2016年度部门决算情况说明

第一部分   卫生监督所部门概况

一、 主要职能

1、负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放以及证书校验的具体工作。
  2、组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检查,定期上报检查结果。
  3、对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见。
   4、对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议,组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。
  5、依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗市场,打击非法行医;
  6、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查,打击非法采供血;
  7、组织现场监督监测、采样工作;
  8、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;
  9、负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作;
  10、开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作;
  11、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理;
  12、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查验收;
  13、按照卫生局要求定期向社会通报卫生监督结果;
  14、完成上级部门交办的其他监督工作。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数3人,其中在职人员3人。

第二部分 卫生监督所2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

402,374.00

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

429,215.95

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

3,300.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

890,061.68

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

26,652.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

831,589.95

本年支出合计

52

920,013.68

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

195,651.75

    年末结转和结余

54

107,228.02

27

55

总计

28

1,027,241.70

总计

56

1,027,241.70

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

831,589.95

402,374.00

0.00

0.00

0.00

0.00

429,215.95

208

社会保障和就业支出

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

801,637.95

372,422.00

0.00

0.00

0.00

0.00

429,215.95

21004

公共卫生

801,637.95

372,422.00

0.00

0.00

0.00

0.00

429,215.95

2100402

  卫生监督机构

743,253.95

314,038.00

0.00

0.00

0.00

0.00

429,215.95

2100499

  其他公共卫生支出

58,384.00

58,384.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26,652.00

26,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26,652.00

26,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

26,652.00

26,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

920,013.68

920,013.68

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3,300.00

3,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

890,061.68

890,061.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

890,061.68

890,061.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

636,025.93

636,025.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

254,035.75

254,035.75

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26,652.00

26,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26,652.00

26,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

26,652.00

26,652.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

402,374.00

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

3,300.00

3,300.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

369,422.00

369,422.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

26,652.00

26,652.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

402,374.00

本年支出合计

53

399,374.00

399,374.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

3,000.00

3,000.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

402,374.00

总计

58

402,374.00

402,374.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

399,374.00

399,374.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,300.00

3,300.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,300.00

3,300.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

3,300.00

3,300.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

369,422.00

369,422.00

0.00

21004

公共卫生

369,422.00

369,422.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

311,038.00

311,038.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

58,384.00

58,384.00

0.00

221

住房保障支出

26,652.00

26,652.00

0.00

22102

住房改革支出

26,652.00

26,652.00

0.00

2210201

  住房公积金

26,652.00

26,652.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

294,038.00

302

商品和服务支出

25,384.00

310

其他资本性支出

50,000.00

30101

  基本工资

61,664.00

30201

  办公费

3,755.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

213,240.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

19,134.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

8,384.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

29,952.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

3,300.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

50,000.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

26,652.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

13,245.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

323,990.00

公用经费合计

75,384.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13,245.00

0.00

13,245.00

0.00

13,245.00

0.00

13,245.00

0.00

13,245.00

0.00

13,245.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 卫生监督所2016年度部门决算情况说明

    一、关于卫生监督所2016年度部门决算收支情况总体说明

卫生监督所2016年度收支总决算102.72万元,比2015年收支总决算减40.90万元。主要原因是:人员退休,专项减少。其中:

(一)收入总计83.16万元。包括:

1、财政拨款收入40.16万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入43万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余19.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计92万元。包括:

1、社会保障和就业(类)支出0.4万元,主要用于卫生监督所开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出89万元,主要用于卫生监督所医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出2.6万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年10.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于卫生监督所016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。卫生监督所2016年度财政拨款支出39.9万元,占本年支出总计的99.3%。2016年决算数比2015年减少27.8万元,主要原因:一是人员退休;二是专项减少

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年卫生监督所财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出0.3万元,占0.75%;住房保障支出(类)支出2.6万元,占6.5%;医疗卫生(类)支出89万元,占221%;

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