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生效日期: | 2017-08-31 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 科技、教育 |
兴海县卫生监督所 2016年度部门决算
兴海县卫生监督所 2016年度部门决算
兴海县卫生监督所2016年部门决算公开目录
第一部分 卫生监督所部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 卫生监督所2016年度部门决算表
一、卫生监督所部门《收入支出决算总表》;
二、卫生监督所部门《收入决算表》;
三、卫生监督所部门《支出决算表》;
四、卫生监督所部门《财政拨款收入支出决算总表》;
五、卫生监督所部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、卫生监督所部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、卫生监督所部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 卫生监督所2016年度部门决算情况说明
第一部分 卫生监督所部门概况
一、 主要职能
1、负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放以及证书校验的具体工作。
2、组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检查,定期上报检查结果。
3、对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见。
4、对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议,组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。
5、依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗市场,打击非法行医;
6、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查,打击非法采供血;
7、组织现场监督监测、采样工作;
8、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;
9、负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作;
10、开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作;
11、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理;
12、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查验收;
13、按照卫生局要求定期向社会通报卫生监督结果;
14、完成上级部门交办的其他监督工作。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数3人,其中在职人员3人。
第二部分 卫生监督所2016年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
402,374.00 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 |
6 |
429,215.95 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
3,300.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
890,061.68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
26,652.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
831,589.95 |
本年支出合计 |
52 |
920,013.68 |
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用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
195,651.75 |
年末结转和结余 |
54 |
107,228.02 |
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|
27 |
|
|
55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
28 |
1,027,241.70 |
总计 |
56 |
1,027,241.70 |
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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
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单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
831,589.95 |
402,374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
429,215.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
801,637.95 |
372,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
429,215.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
801,637.95 |
372,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
429,215.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100402 |
卫生监督机构 |
743,253.95 |
314,038.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
429,215.95 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
58,384.00 |
58,384.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
26,652.00 |
26,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
26,652.00 |
26,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
26,652.00 |
26,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
920,013.68 |
920,013.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
890,061.68 |
890,061.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
890,061.68 |
890,061.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100402 |
卫生监督机构 |
636,025.93 |
636,025.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
254,035.75 |
254,035.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
26,652.00 |
26,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
26,652.00 |
26,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
26,652.00 |
26,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
402,374.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
369,422.00 |
369,422.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
26,652.00 |
26,652.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
402,374.00 |
本年支出合计 |
53 |
399,374.00 |
399,374.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
402,374.00 |
总计 |
58 |
402,374.00 |
402,374.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
399,374.00 |
399,374.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
3,300.00 |
3,300.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
369,422.00 |
369,422.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
369,422.00 |
369,422.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100402 |
卫生监督机构 |
311,038.00 |
311,038.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
58,384.00 |
58,384.00 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
26,652.00 |
26,652.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
26,652.00 |
26,652.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
26,652.00 |
26,652.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
294,038.00 |
302 |
商品和服务支出 |
25,384.00 |
310 |
其他资本性支出 |
50,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
61,664.00 |
30201 |
办公费 |
3,755.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
213,240.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
19,134.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
8,384.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
29,952.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
3,300.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
50,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
26,652.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13,245.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
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|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
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人员经费合计 |
323,990.00 |
公用经费合计 |
75,384.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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单位:元 |
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,245.00 |
0.00 |
13,245.00 |
0.00 |
13,245.00 |
0.00 |
13,245.00 |
0.00 |
13,245.00 |
0.00 |
13,245.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 卫生监督所2016年度部门决算情况说明
一、关于卫生监督所2016年度部门决算收支情况总体说明
卫生监督所2016年度收支总决算102.72万元,比2015年收支总决算减40.90万元。主要原因是:人员退休,专项减少。其中:
(一)收入总计83.16万元。包括:
1、财政拨款收入40.16万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入43万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余19.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计92万元。包括:
1、社会保障和就业(类)支出0.4万元,主要用于卫生监督所开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
2、医疗卫生(类) 支出89万元,主要用于卫生监督所医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
3、住房保障支出(类)支出2.6万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年10.72万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于卫生监督所016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。卫生监督所2016年度财政拨款支出39.9万元,占本年支出总计的99.3%。2016年决算数比2015年减少27.8万元,主要原因:一是人员退休;二是专项减少。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年卫生监督所财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出0.3万元,占0.75%;住房保障支出(类)支出2.6万元,占6.5%;医疗卫生(类)支出89万元,占221%;
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