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生效日期: | 2017-09-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 科技、教育 |
中国共青团兴海县委员会2016年度部门决算公开
中国共青团兴海县委员会2016年度部门决算公开
第一部分 中国共青团兴海县委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县中国共青团兴海县委员会2016年度部门决
算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中国共青团兴海县委员会2016年度部门决算情况
说明
一、共青团兴海县委员会部门概况
(一)主要职能
1、负责团县委机关政务管理,组织协调团县委各项会议、重大活动;负责统筹研究、规划、联系、指导县属团组织及团的基层组织建设工作;负责全县团员管理发展、团干部教育培训、团组织统计和团费收缴等基础团务工作;积极开展青少年思想政治教育和青少年法制宣传教育工作,履行县综治委预防青少年违法犯罪专项组及其办公室和县未成年人保护委员会及其办公室的职责;积极落实上级少工委制定的工作方针和目标,结合本地实际制定相关少先队工作发展计划和措施;联络服务管理青年社会组织、青年志愿者,组织实施全县青年志愿工作;负责团县委机关党的建设、党员干部教育、党风廉政建设和反腐败、民族团结创建、精神文明、机关财务管理、信访、档案、信息化建设等工作。
2、制定全县共青团网络宣传规划,负责“兴海青年”和共青团兴海县委微信、微博公众号信息收集和发布工作,督促指导乡镇团组织做好网络新媒体宣传平台,推进“互联网+共青团工作”;负责青年创业就业信息服务,开展青年创业就业培训,落实青春创业扶贫行动。
(二)部门决算单位构成
1、单位财务自2016年元月份从县委财务室分设,实行财务单独核算。包括县团委本级决算,无二级预算单位。
2、本单位行政编制2个,年末实有人数1人。
二、共青团兴海县委员会2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,213,910.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,314,623.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 101,954.97 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 210,624.30 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 14,376.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,315,865.81 | 本年支出合计 | 52 | 1,539,623.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 255,616.25 | 年末结转和结余 | 54 | 31,858.76 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,571,482.06 | 总计 | 56 | 1,571,482.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,315,865.81 | 1,213,910.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,954.97 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,229,785.97 | 1,127,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,954.97 | ||
20101 | 人大事务 | 365,800.00 | 365,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 365,800.00 | 365,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 863,985.97 | 762,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,954.97 | ||
2012901 | 行政运行 | 181,320.00 | 181,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 127,852.97 | 25,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,954.97 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 554,813.00 | 554,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,703.84 | 71,703.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,703.84 | 71,703.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,703.84 | 71,703.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,315,865.81 | 1,213,910.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,954.97 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,229,785.97 | 1,127,831.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,954.97 | ||
20101 | 人大事务 | 365,800.00 | 365,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 365,800.00 | 365,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 863,985.97 | 762,031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,954.97 | ||
2012901 | 行政运行 | 181,320.00 | 181,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 127,852.97 | 25,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,954.97 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 554,813.00 | 554,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,703.84 | 71,703.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,703.84 | 71,703.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,703.84 | 71,703.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,539,623.30 | 1,539,623.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,314,623.00 | 1,314,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 365,800.00 | 365,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 365,800.00 | 365,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 948,823.00 | 948,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 181,320.00 | 181,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 212,690.00 | 212,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 554,813.00 | 554,813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 210,624.30 | 210,624.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 210,624.30 | 210,624.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210,624.30 | 210,624.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,213,910.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,127,831.00 | 1,127,831.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 71,703.84 | 71,703.84 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,213,910.84 | 本年支出合计 | 53 | 1,213,910.84 | 1,213,910.84 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,213,910.84 | 总计 | 58 | 1,213,910.84 | 1,213,910.84 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,213,910.84 | 1,213,910.84 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,127,831.00 | 1,127,831.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 365,800.00 | 365,800.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 365,800.00 | 365,800.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 762,031.00 | 762,031.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 181,320.00 | 181,320.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 25,898.00 | 25,898.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 554,813.00 | 554,813.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,703.84 | 71,703.84 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,703.84 | 71,703.84 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71,703.84 | 71,703.84 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 14,376.00 | 14,376.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 225,977.84 | 302 | 商品和服务支出 | 169,961.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 37,689.00 | 30201 | 办公费 | 35,303.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 105,022.00 | 30202 | 印刷费 | 30,583.70 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11,563.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 287.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71,703.84 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 817,972.00 | 30211 | 差旅费 | 43,185.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 5,033.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 801,263.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 37,138.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 14,376.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5,980.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12,450.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,333.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,043,949.84 | 公用经费合计 | 169,961.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12,450.00 | 0.00 | 12,450.00 | 0.00 | 12,450.00 | 0.00 | 12,450.00 | 0.00 | 12,450.00 | 0.00 | 12,450.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
三、2016年度部门决算情况说明
1、关于共青团兴海县委员会2016年度部门决算收支情况总体说明
(一) 2016年度收入总决算157.15万元。
1、财政拨款收入121.4万元,为财政当年拨付资金。
2、其他收入10.2万元。
3、上年结转和结余25.56万元,为单位暂存暂付款、利息、其他资金结转结余。
(二)2016年支出总决算157.15万元。
1、一般事务支出131.46万元。主要用于人大事务、群众团体事务支出。
2、社会保障和就业(类)支出21.06万元,主要用于行政事业单位开支的离退休人员和事业单位基本养老保险缴费支出。
3、住房保障支出(类)支出1.44万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放住房公积金等住房改革方面的支出。
4、年末结转和结余3.19万元,主要是基本支出结转。
2、关于共青团兴海县委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。共青团兴海县委员会2016年度财政拨款支出157.15万元,占本年支出总计的100%。2016年决算数与2015年无可比数据。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年共青团兴海县委员会财政拨款用于以下方面:
1、一般公共服务支出131.46万元,占84%。
2、社会保障和就业(类)支出21.06万元,占13%。
3、住房保障支出(类)支出1.44万元,占1%。
4、年末结转和结余3.19万元,占2%
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