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生效日期: | 2017-09-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 科技、教育 |
兴海县审计局2016年度部门决算公开
兴海县审计局2016年度部门决算公开
兴海县审计局 2016年部门决算公开目录
第一部分 兴海县审计局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县审计局2016年度部门决算表
一、兴海县审计局部门《收入支出决算总表》;
二、兴海县审计局部门《收入决算表》;
三、兴海县审计局部门《支出决算表》;
四、兴海县审计局部门《财政拨款收入支出决算总表》;
五、兴海县审计局部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、兴海县审计局部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、兴海县审计局部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、兴海县审计局部门《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 兴海县审计局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分兴海县审计局部门概况
一、 主要职能
(一)贯彻执行审计工作的法律、法规、规章和方针、政策,拟订审计工作发展规划、年度计划并负责实施。
(二)在县长和州审计局的领导下,负责全县审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。依法对直接审计、调查和核实的事项进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有监督被审计单位整改的责任。
(三)向县长和县人民政府提出年度地方预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出地方预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。
(四)依照《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计,出具审计报告。
1、县级财政预算执行(情况)和其他财政收支。
2、县级各部门、事业单位财务收支。
3、政府投资和以政府投资为主建设项目的预算执行情况和决定。
4、县政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支
5、县属国有企业和县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益进行审计监督。
6、上级审计部门授权,国际组织和外国政府、国内政府援助、贷款项目的财务收支。
7、法律、法规规定应由审计机关审计的其他事项。
8、上级审计部门授权的审计。
(五)按规定对县党政领导干部属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计,依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)根据有关法律、法规,配合有关组织和部门对国有企业和国有金融企业进行审计监督。指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)实施“金审工程”,推进审计信息化建设。
(十)承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本单位年末人数11人,其中在职人员7人,其他人员4人。
第二部分 兴海县审计局2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,307,488.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,412,981.61 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 50,478.69 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 79,601.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,357,966.69 | 本年支出合计 | 52 | 1,492,582.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 144,621.39 | 年末结转和结余 | 54 | 10,005.47 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,502,588.08 | 总计 | 56 | 1,502,588.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,357,966.69 | 1,307,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,478.69 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,278,365.69 | 1,227,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,478.69 | ||
20108 | 审计事务 | 1,278,365.69 | 1,227,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,478.69 | ||
2010801 | 行政运行 | 567,752.00 | 567,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 119,844.00 | 119,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 130,478.69 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,478.69 | ||
2010850 | 事业运行 | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 206,491.00 | 196,491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79,601.00 | 79,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79,601.00 | 79,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79,601.00 | 79,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,492,582.61 | 1,492,582.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,412,981.61 | 1,412,981.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 1,412,981.61 | 1,412,981.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 634,927.55 | 634,927.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 119,844.00 | 119,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 169,403.22 | 169,403.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010850 | 事业运行 | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 235,006.84 | 235,006.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79,601.00 | 79,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79,601.00 | 79,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79,601.00 | 79,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,307,488.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,276,759.61 | 1,276,759.61 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 79,601.00 | 79,601.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,307,488.00 | 本年支出合计 | 53 | 1,356,360.61 | 1,356,360.61 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 49,175.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 302.94 | 302.94 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 49,175.55 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,356,663.55 | 总计 | 58 | 1,356,663.55 | 1,356,663.55 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,356,360.61 | 1,356,360.61 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,276,759.61 | 1,276,759.61 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 1,276,759.61 | 1,276,759.61 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 604,927.55 | 604,927.55 | 0.00 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 119,844.00 | 119,844.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 101,697.06 | 101,697.06 | 0.00 | ||
2010850 | 事业运行 | 253,800.00 | 253,800.00 | 0.00 | ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 196,491.00 | 196,491.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 79,601.00 | 79,601.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 79,601.00 | 79,601.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 79,601.00 | 79,601.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 821,552.00 | 302 | 商品和服务支出 | 303,372.61 | 310 | 其他资本性支出 | 22,680.00 |
30101 | 基本工资 | 215,872.00 | 30201 | 办公费 | 89,282.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 525,204.00 | 30202 | 印刷费 | 15,091.40 | 31002 | 办公设备购置 | 22,680.00 |
30103 | 奖金 | 42,580.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 469.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3,935.08 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 33,536.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 37,896.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 208,756.00 | 30211 | 差旅费 | 79,898.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10,693.31 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 129,155.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 79,601.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27,152.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9,187.53 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 34,127.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,030,308.00 | 公用经费合计 | 326,052.61 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27,152.39 | 0.00 | 27,152.39 | 0.00 | 27,152.39 | 0.00 | 27,152.39 | 0.00 | 27,152.39 | 0.00 | 27,152.39 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 兴海县审计局2016年度部门决算情况说明
一、关于兴海县审计局2016年度部门决算收支情况总体说明
兴海县审计局2016年度收支总决算1万元,比2015年收支总决算减少23.46万元。主要原因是:上缴财政存量资金10万元,支付视频会议室专项经费,支付临聘人员工资。其中:
(一)收入总计135.8万元。包括:
1、财政拨款收入130.75万元,为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入4万元,为直属上级部门拨付资金。
3、其他收入1.05万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
4、上年结转和结余24.46万元,本年上缴财政10万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计149.26万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出141.3万元,开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、住房保障支出(类)支出7.96万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
3、结转下年1万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于兴海县审计局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县审计局2016年度财政拨款支出135.64万元,占本年支出总计的91%。2016年决算数比2015年增加20.17万元,主要原因:一是本年工资上调;二是上年1-4月份工资由政府代发。
(二)财政拨款支出决算构成情况。住房保障支出(类)支出7. 96万元,占5%;一般公共服务(类)支出127.68万元,占95%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(九)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十一)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十二) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。
(十三) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十五)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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