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生效日期: | 2017-09-01 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 科技、教育 |
兴海县统战部2016年度部门决算公开
兴海县统战部2016年度部门决算公开
统战部 2016年部门决算公开目录
第一部分兴海县统战部部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 兴海县统战部2016年度部门决算表
一、兴海县统战部《收入支出决算总表》;
二、兴海县统战部《收入决算表》;
三、兴海县统战部《支出决算表》;
四、兴海县统战部《财政拨款收入支出决算总表》;
五、兴海县统战部《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、兴海县统战部《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、兴海县统战部《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、兴海县统战部《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》
第三部分 兴海县统战部2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴海县统战部部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的政策建议。
(二)负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,对政府系统民族宗教工作进行业务指导。
(三)督促、检查、协调、指导民族宗教政策和法律法规实施情况。
(四)研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。
(五)参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设,研究提出少数民族和民族地区经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议,参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。
(六)负责组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作,承办州政府民族团结进步表彰活动。
(七)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
(八)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
(九)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体搞好自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调地有关事务。
(十)依法履行管理职责、处理民族宗教事务中的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末实有人数11人,其中:行政编制8人,事业编制3人,行政实有人数8人,事业实有人数3人。
第二部分 兴海县统战部2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3,820,986.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,030,451.55 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 946.86 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,821,932.86 | 本年支出合计 | 52 | 4,030,451.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 341,331.50 | 年末结转和结余 | 54 | 132,812.81 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 4,163,264.36 | 总计 | 56 | 4,163,264.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,821,932.86 | 3,820,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.86 |
201 | 一般公共服务支出 | 3,821,932.86 | 3,820,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.86 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3,631,932.86 | 3,630,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.86 | ||
2013401 | 行政运行 | 779,700.00 | 779,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 272,546.86 | 271,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.86 | ||
2013450 | 事业运行 | 459,830.00 | 459,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 2,119,856.00 | 2,119,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,030,451.55 | 4,030,451.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 4,030,451.55 | 4,030,451.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 51,514.50 | 51,514.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012402 | 一般行政管理事务 | 21,514.50 | 21,514.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 40,044.00 | 40,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 40,044.00 | 40,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3,818,893.05 | 3,818,893.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 779,700.00 | 779,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 339,957.05 | 339,957.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013450 | 事业运行 | 459,830.00 | 459,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 2,239,406.00 | 2,239,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,820,986.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,935,451.55 | 3,935,451.55 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 3,820,986.00 | 本年支出合计 | 53 | 3,935,451.55 | 3,935,451.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 246,331.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 131,865.95 | 131,865.95 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 246,331.50 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 4,067,317.50 | 总计 | 58 | 4,067,317.50 | 4,067,317.50 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位:元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3,935,451.55 | 3,935,451.55 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 3,935,451.55 | 3,935,451.55 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||
20124 | 宗教事务 | 51,514.50 | 51,514.50 | 0.00 | ||
2012402 | 一般行政管理事务 | 21,514.50 | 21,514.50 | 0.00 | ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 40,044.00 | 40,044.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 40,044.00 | 40,044.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3,723,893.05 | 3,723,893.05 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 779,700.00 | 779,700.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 244,957.05 | 244,957.05 | 0.00 | ||
2013450 | 事业运行 | 459,830.00 | 459,830.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 2,239,406.00 | 2,239,406.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,288,235.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,554,062.36 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 433,836.00 | 30201 | 办公费 | 209,143.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 854,399.00 | 30202 | 印刷费 | 686,555.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 334.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 855.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6,408.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 38,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 93,154.19 | 30211 | 差旅费 | 103,618.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,154,634.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 16,477.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 93,154.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 94,400.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60,257.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 153,380.45 | ||||||
人员经费合计 | 1,381,389.19 | 公用经费合计 | 2,554,062.36 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
60,257.00 | 0.00 | 60,257.00 | 0.00 | 60,257.00 | 0.00 | 60,257.00 | 0.00 | 60,257.00 | 0.00 | 60,257.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 兴海县统战部2016年度部门决算情况说明
一、关于兴海县统战部2016年度部门决算收支情况总体说明
统战部2016年度收支总决算416.32万元,比2015年收入总决算增加416.32万元。主要原因是:2015年财务未分开(县委核算)。
(一)收入总计416.32万元。包括:
1、财政拨款收入382.1万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入0.09万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余34.13万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计416.32万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出403.04万元,主要用于统战部及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、结转下年13.28万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、 关于兴海县统战部2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。2016年度财政拨款支出393.55万元,占本年支出总计的98%。2016年决算数比2015年增加393.55万元,主要原因:2016年本单位建立财务核算。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年统战部财政拨款用于以下方面:
一般公共服务(类)支出393.55万元,占98%。
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