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兴海县人民政府

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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-21 废止日期:
文 号: 所属主题: 卫生、体育

2016年度兴海县残疾人联合会部门预算

来源: 发布时间:2016-03-21 浏览次数: 【字体:

2016年度兴海县残疾人联合会部门预算

 

 

第一部分 兴海县残疾人联合会部门概况

 

    一、主要职能

    本单位于 2001 1229日从民政局单列,属于社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。履行“代表、服务、管理”职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理 残疾人事业。

    1、贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

    2、联系、团结、教育残疾人、反应残疾人需求,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系。

3、开展并促进残疾人健康、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防工作和无障碍设施、体育规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

4、指导和管理全县各类残疾人社团组织。

    5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

    6、开展残疾人事业的对外交流和合作。

    7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合管理、协调和服务工作。

    8、承担县委、县政府和省、州残疾人联合会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制预算单位1个。单位年末行政人数3人,聘用人数2人。


 

第二部分  2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

153.77 

一、一般公共服务支出

35

153.77 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

153.77 

   本年支出合计

58

 153.77

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

153.77 

总计

68

153.77

 

 

部门收入总表

公开02

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

153.77 

153.77 

 

 

 

 

 

 2081101

 行政运行

62.95 

62.95 

 

 

 

 

 

 2080301

 养老金

3.1 

3.1 

 

 

 

 

 

 2080399

 社会保险

1.1 

1.1 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

3.62 

3.62 

 

 

 

 

 

 2081199

 其他残疾人事业支出

 83

 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

153.77 

153.77 

 

 

 

 

 2081101

 行政运行

62.95 

62.95 

 

 

 

 

 2080301

 养老金

3.1 

3.1 

 

 

 

 

 2080399

 社会保险

1.1 

1.1 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

3.62 

3.62 

 

 

 

 

 2081199

 其他残疾人事业支出

 83

 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门:                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

153.77 

一、一般公共服务支出

31

153.77 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

153.77 

本年支出合计

77

153.77 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

153.77 

总计

83

153.77 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

153.77 

153.77 

 

 2081101

 行政运行

62.95 

62.95 

 

 2080301

 养老金

3.1 

3.1 

 

 2080399

 社会保险

1.1 

1.1 

 

 2210201

 住房公积金

3.62 

3.62 

 

 2081199

 其他残疾人事业支出

 83

 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

301

工资福利支出

43.85 

43.85 

 

30101

基本工资

13.03 

13.03 

 

30102

津贴补贴

17.14 

17.14 

 

30103

奖金

2.21 

2.21 

 

30104

社会保障缴费

4.2 

4.2 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

7.27 

7.27 

 

302

商品和服务支出

92.84 

 92.84

 

30201

办公费

0.72 

 0.72

 

30202

印刷费

0.13 

 0.13

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.13 

 0.13

 

30205

水费

0.2 

 0.2

 

30206

电费

0.6 

 0.6

 

30207

邮电费

0.13 

 0.13

 

30208

取暖费

1.44 

 1.44

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.72 

 0.72

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

0.24 

 0.24

 

30214

租赁费

0.13 

 0.13

 

30215

会议费

0.6 

 0.6

 

30216

培训费

0.24 

 0.24

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

0.6 

 0.6

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1 

 1

 

30239

其他交通费用

0.16 

 0.16

 

30299

其他商品和服务支出

85.8 

 85.8

 

303

对个人和家庭的补助

10.58 

10.58 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

3.62 

3.62 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.96 

6.96 

 

310

其他资本性支出

6.5 

 6.5

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

6.5 

 6.5

 

 

政府性基金预算支出表

公开07

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

 

 

 

 

 

 

2016年,我部门没有“三公”经费。

  


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