索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-03-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 卫生、体育 |
2016年度兴海县档案局部门预算
2016年度兴海县档案局部门预算
第一部分 兴海县档案局部门概况
一、主要职能
县档案局履行全县档案事业行政管理和档案保管利用两种职能,为县人民政府直属事业单位。参照公务员管理。主要职责、内设机构和人员编制规定如下:
(一)贯彻执行国家有关档案工作的法律法规和方针政策。
(二)拟定全县档案事业发展规划、年度计划和规章制度并组 织实施。
(三)监督、指导全县档案工作,依法查处档案违法行为。
(四)组织、指导全县档案理论学习及档案科研、档案宣传与档案教育和档案工作人员的培训工作。
(五)收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。
(六)对所保存的档案严格按规定整理和保管。
(七)承办县委、县政府和上级档案管理部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制预算单位1个。单位年末事业人数6人,其中:在职人员6人。
第二部分 2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 兴海县档案局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
86.18 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
86.18 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
86.18 |
本年支出合计 |
58 |
86.18 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
|
总计 |
68 |
|
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
86.18 |
86.18 |
|
|
|
|
|
||||
2012601 |
行政运行 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
|
|
|||
2080301 |
养老保险基金补助支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
|
|
|||
2012699 |
一般行政管理事务支出 |
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
|
|||
2012999 |
工会经费 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
|
|
|
|
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|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
86.18 |
86.18 |
|
|
|
|
||||
2012601 |
行政运行 |
57.2 |
57.2 |
|
|
|
|
|||
2080301 |
养老保险基金补助支出 |
9.19 |
9.19 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
6.66 |
6.66 |
|
|
|
|
|||
2012699 |
一般行政管理事务支出 |
12.02 |
12.02 |
|
|
|
|
|||
2012999 |
工会经费 |
1.11 |
1.11 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
86.18 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
86.16 |
86.16 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
86.16 |
本年支出合计 |
77 |
86.16 |
86.16 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
86.16 |
总计 |
83 |
86.16 |
86.16 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
86.16 |
86.16 |
|
|||
2012601 |
行政运行 |
57.2 |
57.2 |
|
||
2080301 |
养老保险基金补助支出 |
9.19 |
9.19 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
6.66 |
6.66 |
|
||
2012699 |
一般行政管理事务支出 |
12.02 |
12.02 |
|
||
2012999 |
工会经费 |
1.11 |
1.11 |
|
||
|
|
|
|
|
||
2012601 |
行政运行 |
57.2 |
57.2 |
|
||
2080301 |
养老保险基金补助支出 |
9.19 |
9.19 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
6.66 |
6.66 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
64.71 |
64.71 |
|
30101 |
基本工资 |
22.10 |
22.10 |
|
30102 |
津贴补贴 |
28.8 |
28.8 |
|
30103 |
奖金 |
4.62 |
4.62 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
9.19 |
15.85 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13.13 |
13.13 |
|
30201 |
办公费 |
0.27 |
0.27 |
|
30202 |
印刷费 |
0.05 |
0.05 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
0.05 |
|
30205 |
水费 |
0.15 |
0.15 |
|
30206 |
电费 |
0.45 |
0.45 |
|
30207 |
邮电费 |
0.05 |
0.05 |
|
30208 |
取暖费 |
1.08 |
1.08 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.27 |
0.27 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.09 |
0.09 |
|
30214 |
租赁费 |
0.05 |
0.05 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.09 |
0.09 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.30 |
0.30 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.12 |
0.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.11 |
10.11 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.34 |
8.34 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
6.66 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.68 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
0.5 |
|
|
|
0.5 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算0.5万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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