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生效日期: | 2016-03-21 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 卫生、体育 |
2016年度兴海县人大常委会部门预算
2016年度兴海县人大常委会部门预算
第一部分 兴海县人大部门概况
一、主要职能
按照《宪法》和《地方组织法》规定,县人大常委会是人民代表大会的常设机构,是地方国家权力机关,代表人民当家作主,管理国家事务。其主要任务和职责是:
1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会预议在全县的遵守和执行;
2、主持县人民代表大会代表的选举;
3、召集县人民代表大会会议;
4、讨论、预定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项;
5、根据县人民政府建议,预定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更;
6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
7、撤销县人民政府不适当的预定和命令;
8、撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的预议;
9、在县人民代表大会闭会期间,预定副县长的个别任免;在县长和县人民法院院长、县人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、县人民法院和县人民检察院副职领导人员中预定代理的人选;预定代理检察长,须报州人民检察院和州人民代表大会常务委员会备案;
10、根据县长的提名,预定县人民政府局长、主任的任免,报上级人民政府备案;
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法定的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长,检察委员会委员、检察员;
12、在县人民代表大会闭会期间,预定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员,检察员的职务;
13、在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
14、预定授予地方的荣誉称号。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制预算单位1个。单位年末人数18人,其中在职行政人员13人,其他人员5人。
第二部分 2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
兴海县人大办公室 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
338.68 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
336.65 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.25 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
16.49 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
|
本年支出合计 |
58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
338.68 |
总计 |
68 |
353.39 |
部门收入总表
公开02表
兴海县人大办公室 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
338.68 |
338.68 |
|
|
|
|
|
||||
2010101 |
行政运行 |
256.02 |
256.02 |
|
|
|
|
|
|||
2010199 |
其他事务支出 |
35.35 |
35.35 |
|
|
|
|
|
|||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
|
|||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
16.49 |
16.49 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
兴海县人大办公室 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
336.65 |
336.65 |
|
|
|
|
||||
2010101 |
行政运行 |
253.99 |
253.99 |
|
|
|
|
|||
2010199 |
其他事务支出 |
32.35 |
32.35 |
|
|
|
|
|||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
33.57 |
33.57 |
|
|
|
|
|||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
16.49 |
16.49 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
兴海县人大办公室 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
338.68 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
321.94 |
321.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.25 |
0.25 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
16.49 |
16.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
338.68 |
本年支出合计 |
77 |
336.65 |
336.65 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
338.68 |
总计 |
83 |
338.68 |
338.68 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
兴海县人大办公室 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
336.65 |
336.65 |
|
|||
2010101 |
行政运行 |
253.99 |
253.99 |
|
||
2010199 |
其他事务支出 |
32.35 |
32.35 |
|
||
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
33.57 |
33.57 |
|
||
2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
16.49 |
16.49 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
兴海县人大办公室 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
179.14 |
166.52 |
12.60 |
|
301 |
工资福利支出 |
150.03 |
150.03 |
|
30101 |
基本工资 |
45.94 |
45.94 |
|
30102 |
津贴补贴 |
91.45 |
91.45 |
|
30103 |
奖金 |
12.81 |
12.81 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
33.84 |
33.84 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.29 |
12.29 |
|
302 |
商品和服务支出 |
12.60 |
|
12.60 |
30201 |
办公费 |
1.47 |
|
1.47 |
30202 |
印刷费 |
0.25 |
|
0.25 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.25 |
|
0.25 |
30205 |
水费 |
0.35 |
|
0.35 |
30206 |
电费 |
1.03 |
|
1.03 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
|
0.25 |
30208 |
取暖费 |
2.52 |
|
2.52 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.47 |
|
1.47 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.49 |
|
0.49 |
30214 |
租赁费 |
0.25 |
|
0.25 |
30215 |
会议费 |
1.40 |
|
1.40 |
30216 |
培训费 |
0.49 |
|
0.49 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.1 |
|
2.1 |
30239 |
其他交通费用 |
0.28 |
|
0.68 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.35 |
|
32.35 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.49 |
16.49 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
16.49 |
16.49 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
兴海县人大办公室 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
3.85 |
|
|
|
3.85 |
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排3.85万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算3.85万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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