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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-03-21 废止日期:
文 号: 所属主题: 卫生、体育

2016年度兴海县司法局部门预算

来源: 发布时间:2016-03-21 浏览次数: 【字体:

 

2016年度兴海县司法局部门预算

 

 

第一部分 兴海县司法局部门概况

    一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州有关司法行政工作的方针政策和法律法规,制定司法行政工作发展规划、工作计划并组织实施,指导司法行政系统依法行政工作。

(二)拟订普法规划并组织实施,指导各乡镇、各行业的法治宣传工作。

(三)负责指导、监督管理律师工作。

(四)负责指导、监督管理公证处工作。

(五)负责指导、监督管理法律援助工作。

(六)负责指导、监督基层司法所和基层法律服务工作。

(七)负责牵头组织、指导社区矫正工作,指导、监督安置帮教工作。

(八)负责指导、监督人民调解工作。

(九)负责指导、监督司法行政系统队伍建设和思想政治工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制预算单位1个。单位年末人数19人,其中在职行政人员18人,其他人员1人。

 


 

第二部分  2016年度部门预算表

部门收支总表

公开01

部门: 司法局                                                                                     金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

395.17 

一、一般公共服务支出

35

395.17 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

27.76 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

33.55 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

953.23 

   本年支出合计

58

 953.23

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

953.23 

总计

68

 953.23

 

 

部门收入总表

公开02

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

953.23 

953.23 

 

 

 

 

 

20701

文化

465.29

465.29

 

 

 

 

 

2070101

行政运行支出

105.22

105.22

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务支出

20

20

 

 

 

 

 

2070103

机关服务支出

74.07

74.07

 

 

 

 

 

2070104

图书购置费

5

5

 

 

 

 

 

2070108

文化活动支出

240

240

 

 

 

 

 

2070109

群众文化活动支出

10

10

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

1

1

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

10

10

 

 

 

 

 

20702

文物

5

5

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

5

5

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

公开02

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

20704

广播影视

268.79

268.79

 

 

 

 

 

2070403

机关服务

186.8

186.8

 

 

 

 

 

2070405

电视

2

2

 

 

 

 

 

2070406

电影

72.49

72.49

 

 

 

 

 

2070499

其他广播影视支出

7.5

7.5

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

142.98

142.98

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

142.98

142.98

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.62

37.62

 

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

33.43

33.43

 

 

 

 

 

2080302

财政对基本失业保险基金的补助

4.19

4.19

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

公开02

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

33.55 

33.55 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.55

33.55

 

 

 

 

 

2210201

公积金

33.55

33.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

953.23 

953.23 

 

 

 

 

 

20701

文化

465.29

465.29

 

 

 

 

 

2070101

行政运行支出

105.22

105.22

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务支出

20

20

 

 

 

 

 

2070103

机关服务支出

74.07

74.07

 

 

 

 

 

2070104

图书购置费

5

5

 

 

 

 

 

2070108

文化活动支出

240

240

 

 

 

 

 

2070109

群众文化活动支出

10

10

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

1

1

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

10

10

 

 

 

 

 

20702

文物

5

5

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

5

5

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

20704

广播影视

268.79

268.79

 

 

 

 

 

2070403

机关服务

186.8

186.8

 

 

 

 

 

2070405

电视

2

2

 

 

 

 

 

2070406

电影

72.49

72.49

 

 

 

 

 

2070499

其他广播影视支出

7.5

7.5

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

142.98

142.98

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

142.98

142.98

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.62

37.62

 

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

33.43

33.43

 

 

 

 

 

2080302

财政对基本失业保险基金的补助

4.19

4.19

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

33.55 

33.55 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.55

33.55

 

 

 

 

 

2210201

公积金

33.55

33.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04

部门:                                                                                                 金额单位:万元

    

    

   

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

953.23 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

882.06 

882.06 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

37.62 

37.62 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

33.55 

33.55 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

953.23 

本年支出合计

77

953.23 

953.23 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

953.23 

总计

83

953.23 

953.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

953.23

953.23

 

20701

文化

465.29

465.29

 

20702

文物

5

5

 

20704

广播影视

268.79

268.79

 

20799

其他文化体育与传媒支出

142.98

142.98

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

33.43

33.43

 

2080302

财政对基本失业保险基金的补助

4.19

4.19

 

2210201

公积金

33.55

33.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

301

工资福利支出

452.02 

452.02 

 

30101

基本工资

72.61 

72.61 

 

30102

津贴补贴

206.93 

206.93 

 

30103

奖金

0.75 

0.75 

 

30104

社会保障缴费

71.17 

71.17 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

100.56 

100.56 

 

302

商品和服务支出

23.6 

23.6 

 

30201

办公费

2.2 

2.2 

 

30202

印刷费

0.38 

0.38 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.38 

0.38 

 

30205

水费

1.1 

1.1 

 

30206

电费

3.3 

3.3 

 

30207

邮电费

0.38 

0.38 

 

30208

取暖费

7.92 

7.92 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

2.2 

2.2 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

0.74 

0.74 

 

30214

租赁费

0.38 

0.38 

 

30215

会议费

0.4 

0.4 

 

30216

培训费

0.74 

0.74 

 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.6 

2.6 

 

30239

其他交通费用

0.88 

0.88 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

54.88 

54.88 

 

30301

离休费

21.33 

21.33 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

33.55 

33.55 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

 

 

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

()费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

2.6

 

 

 

2.6

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排2.6万元。具体情况如下:

一、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算2.6万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。


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