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生效日期: | 2017-03-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 卫生、体育 |
2017年度兴海县审计局部门预算公开
2017年度兴海县审计局部门预算
目 录
第一部分 兴海县审计局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 兴海县审计局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 兴海县审计局部门概况及部门预算编制情况说明
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)贯彻执行审计工作的法律、法规、规章和方针、政策,拟订审计工作发展规划、年度计划并负责实施。
(二)在县长和州审计局的领导下,负责全县审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。依法对直接审计、调查和核实的事项进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有监督被审计单位整改的责任。
(三)向县长和县人民政府提出年度地方预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出地方预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。
(四)依照《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计,出具审计报告。
1、县级财政预算执行(情况)和其他财政收支。
2、县级各部门、事业单位财务收支。
3、政府投资和以政府投资为主建设项目的预算执行情况和决定。
4、县政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支
5、县属国有企业和县人民政府规定的县国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益进行审计监督。
6、上级审计部门授权,国际组织和外国政府、国内政府援助、贷款项目的财务收支。
7、法律、法规规定应由审计机关审计的其他事项。
8、上级审计部门授权的审计。
(五)按规定对县党政领导干部属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计,依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)根据有关法律、法规,配合有关组织和部门对国有企业和国有金融企业进行审计监督。指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)实施“金审工程”,推进审计信息化建设。
(十)承办县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数10人,其中在职人员7人,其他人员3人。
三、部门预算情况说明
兴海县审计局部门本年度预算总收入为160.33 万元,比上年增加 37.47万元,增长的主要原因是工资福利收入增加。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算160.33 万元,比上年增加37.47 万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出128.62万元,社会保障和就业支出19万元,住房保障支出11.35万元。按支出经济分类科目:工资福利支出124.15万元,商品和服务支出21.89万元,对个人和家庭的支出14.29万元
第二部分 兴海县审计局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 兴海县审计局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
160.33 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
128.62 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
19 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
11.35 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
1.36 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
160.33 |
本年支出合计 |
58 |
160.33 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
160.33 |
总计 |
68 |
160.33 |
部门收入总表
公开02表
部门:兴海县审计局 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
160.33 |
160.33 |
|
|
|
|
|
|||
2010801 |
行政运行 |
90.3 |
90.3 |
|
|
|
|
|
||
2010850 |
事业运行 |
29.79 |
29.79 |
|
|
|
|
|
||
2010804 |
审计业务 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
18.9 |
18.9 |
|
|
|
|
|
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
|
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门:兴海县审计局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
160.33 |
160.33 |
|
|
|
|
|||
2010801 |
行政运行 |
90.3 |
90.3 |
|
|
|
|
||
2010850 |
事业运行 |
29.79 |
29.79 |
|
|
|
|
||
2010804 |
审计业务 |
8 |
8 |
|
|
|
|
||
2080505 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
18.9 |
18.9 |
|
|
|
|
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
11.35 |
11.35 |
|
|
|
|
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门:兴海县审计局 金额单位:万元
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门:兴海县审计局 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
160.33 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
128.62 |
128.62 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
19 |
19 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
11.35 |
11.35 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
1.36 |
1.36 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
160.33 |
本年支出合计 |
77 |
160.33 |
160.33 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
160.33 |
总计 |
83 |
160.33 |
160.33 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 兴海县审计局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
160.33 |
160.33 |
|
|||
2010801 |
行政运行 |
90.3 |
90.3 |
|
||
2010850 |
事业运行 |
29.79 |
29.79 |
|
||
2010804 |
审计业务 |
8 |
8 |
|
||
2080505 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
18.9 |
18.9 |
|
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.1 |
0.1 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
11.35 |
11.35 |
|
||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.89 |
1.89 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:兴海县审计局 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
160.33 |
138.44 |
21.89 |
|
301 |
工资福利支出 |
124.15 |
124.15 |
|
30101 |
基本工资 |
32.39 |
32.39 |
|
30102 |
津贴补贴 |
62.14 |
62.14 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
19 |
19 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.62 |
10.62 |
|
302 |
商品和服务支出 |
21.89 |
|
21.89 |
30201 |
办公费 |
5.32 |
|
5.32 |
30202 |
印刷费 |
0.26 |
|
0.26 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.18 |
|
0.18 |
30205 |
水费 |
0.4 |
|
0.4 |
30206 |
电费 |
1.2 |
|
1.2 |
30207 |
邮电费 |
0.26 |
|
0.26 |
30208 |
取暖费 |
2.88 |
|
2.88 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3.32 |
|
3.32 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.44 |
|
0.44 |
30214 |
租赁费 |
0.18 |
|
0.18 |
30215 |
会议费 |
1 |
|
1 |
30216 |
培训费 |
1.44 |
|
1.44 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.89 |
|
1.89 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.8 |
|
1.8 |
30239 |
其他交通费用 |
1.32 |
|
1.32 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.29 |
14.29 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
11.35 |
11.35 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.94 |
2.94 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 兴海县审计局 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门:兴海县审计局 金额单位:万元
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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6 |
合计 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:兴海县审计局 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
1.8 |
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1.8 |
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2017年,我部门“三公”经费预算安排 1.8 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车运行费支出预算1.8万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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