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兴海县人民政府

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生效日期: 2017-08-31 废止日期:
文 号: 所属主题: 卫生、体育

兴海县人民医院 2016年度部门决算

来源: 发布时间:2017-08-31 浏览次数: 【字体:

兴海县人民医院 2016年度部门决算

兴海县人民医院2016年部门决算公开目录

第一部分  兴海县人民医院部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  兴海县人民医院2016年度部门决算表

一、县人民医院部门《收入支出决算总表》;

二、县人民医院部门《收入决算表》;

三、县人民医院部门《支出决算表》;

四、县人民医院部门《财政拨款收入支出决算总表》;

五、县人民医院部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、县人民医院部门《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

第三部分  兴海县人民医院2016年度部门决算情况说明

第一部分 兴海县人民医院部门概况

一、 主要职能

1、承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
      2、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
      3、区域内人群的健康教育工作。
      4、强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件。 

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围预算单位1单位年末人数76人,其中在职人员76人。

第二部分  兴海县人民医院2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

一、财政拨款收入

1

9,248,042.26

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

15,730,870.01

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

2,132,484.98

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

12,100.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

24,937,850.42

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

552,971.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

27,111,397.25

本年支出合计

52

25,502,921.42

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

411,743.57

    年初结转和结余

26

1,124,685.00

    年末结转和结余

54

2,321,417.26

27

55

总计

28

28,236,082.25

总计

56

28,236,082.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

27,111,397.25

9,248,042.26

0.00

15,730,870.01

0.00

0.00

2,132,484.98

208

社会保障和就业支出

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

26,546,326.25

8,682,971.26

0.00

15,730,870.01

0.00

0.00

2,132,484.98

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12,450.00

12,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100103

  机关服务

12,450.00

12,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

26,533,876.25

8,670,521.26

0.00

15,730,870.01

0.00

0.00

2,132,484.98

2100201

  综合医院

24,014,775.25

6,151,420.26

0.00

15,730,870.01

0.00

0.00

2,132,484.98

2100299

  其他公立医院支出

2,519,101.00

2,519,101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

552,971.00

552,971.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

552,971.00

552,971.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

552,971.00

552,971.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

合计

25,502,921.42

25,502,921.42

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12,100.00

12,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

24,937,850.42

24,937,850.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12,450.00

12,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100103

  机关服务

12,450.00

12,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

24,925,400.42

24,925,400.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

23,381,315.42

23,381,315.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

1,544,085.00

1,544,085.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

552,971.00

552,971.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

552,971.00

552,971.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

552,971.00

552,971.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

9,248,042.26

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

12,100.00

12,100.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

7,486,239.00

7,486,239.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

552,971.00

552,971.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

9,248,042.26

本年支出合计

53

8,051,310.00

8,051,310.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

1,124,685.00

年末财政拨款结转和结余

54

2,321,417.26

2,321,417.26

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

1,124,685.00

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

10,372,727.26

总计

58

10,372,727.26

10,372,727.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

8,051,310.00

8,051,310.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12,100.00

12,100.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12,100.00

12,100.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

12,100.00

12,100.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7,486,239.00

7,486,239.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

12,450.00

12,450.00

0.00

2100103

  机关服务

12,450.00

12,450.00

0.00

21002

公立医院

7,473,789.00

7,473,789.00

0.00

2100201

  综合医院

5,929,704.00

5,929,704.00

0.00

2100299

  其他公立医院支出

1,544,085.00

1,544,085.00

0.00

221

住房保障支出

552,971.00

552,971.00

0.00

22102

住房改革支出

552,971.00

552,971.00

0.00

2210201

  住房公积金

552,971.00

552,971.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。      

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,114,269.00

302

商品和服务支出

0.00

310

其他资本性支出

1,006,200.00

30101

  基本工资

1,469,616.00

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

3,529,853.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

1,006,200.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

114,800.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,930,841.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

1,138,985.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

552,971.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

238,885.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

7,045,110.00

公用经费合计

1,006,200.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 兴海县人民医院2016年度部门决算情况说明

    一、关于兴海县人民医院2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县人民医院2016年度收支总决算2823.61万元,比2015年收支总(减)153.13万元。主要原因是:2014年结余结转300万元在2015年支出,2015年结余结转112.84在2016年支出,2014年结余与结转比2015年大。其中:

(一)收入总计2711.14万元。包括:

1、财政拨款收入924.80万元,为省财政当年拨付资金。

2、事业收入1573.09万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:药品收入749.27万元。

3、其他收入213.25万元,2016年江苏新沂市第一人民医院援助:2万元、两癌经费15.56万元、单位扣款:4.31万元基本药物补助金30.21万元食源性经费:0.64万元、卫生事务管理费:5万元,利息0.97万元、其他经费54.92万元高压氧舱:99.64万元

4、上年结转和结余112.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计2550.29万元。包括:

1、社会保障和就业(类)支出1.21万元,主要用于基本支出开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

2、医疗卫生(类) 支出2493.78万元,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

3、住房保障支出(类)支出55.30万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年273.32万元,其中41.18万元结余分配至事业基金2016年结转金额为232.14万元为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于兴海县人民医院2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县人民医院2016年度财政拨款支出805.13万元,占本年支出总计的32%。2016年决算数比2015年 下降362.5万元,主要原因2015年支出财政结余资金300万元。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1.21万元,占1%;住房保障支出(类)支出55.30万元,占6%;医疗卫生(类)支出748.62万元,占81%;

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