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生效日期: 2017-03-10 废止日期:
文 号: 所属主题: 卫生、体育

2017年度唐乃亥乡部门预算公开

来源: 发布时间:2017-03-10 浏览次数: 【字体:

2017年度

唐乃亥乡部门预算

  

第一部分  唐乃亥乡概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  唐乃亥乡2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

        四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第一部分唐乃亥乡部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

行政职能。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数26人,其中在职人员26人。

   三、部门预算情况说明

唐乃亥乡部门本年度预算总收入为456.9万元,比上年增加84.89万元,增长的主要原因是人员经费增加。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算456.9万元,比上年增加84.89万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出374.6万元,社会保障和就业支出41万元,住房保障支出35.4万元。按支出经济分类科目:工资福利支出294.98万元,商品和服务支出56.7万元,对个人和家庭的支出46.71万元。

第二部分  唐乃亥乡2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                                                              金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

456.9 

一、一般公共服务支出

35

374.6

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

41 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

35.4 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

5.9 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

456.9 

   本年支出合计

58

456.9

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

456.9 

总计

68

 456.9

部门收入总表

公开02表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

456.9

456.9

 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

273.33

273.33

 

 

 

 

 

 2010350

 事业运行

101.27

101.27

 

 

 

 

 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0

0

 

 

 

 

 

 2080505

 财政对机关事业基本养老保险基金的补助

40

40

 

 

 

 

 

 2082701

 财政对失业基金的补助

1

1

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

35.40

35.40

 

 

 

 

 

 2012999

 其他群众团体事务支出

5.9

5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

456.9

456.9

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

273.33

273.33

 

 

 

 

 2010350

 事业运行

101.27

101.27

 

 

 

 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0

0

 

 

 

 

 2080505

 财政对机关事业基本养老保险基金的补助

40

40

 

 

 

 

 2082701

 财政对失业基金的补助

1

1

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

35.40

35.40

 

 

 

 

 2012999

 其他群众团体事务支出

5.9

5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

456.9 

一、一般公共服务支出

31

368.7

374.6

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

41 

41 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

35.40 

35.40 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

5.9 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

456.9 

本年支出合计

77

456.9 

456.9 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

456.9 

总计

83

456.9 

456.9 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

456.9

456.9

 2010301

 行政运行

273.33

273.33

 

 2010350

 事业运行

101.27

101.27

 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0

0

 

2080505

 财政对机关事业职工基本养老保险基金的补助

40

40

 

 2082701

 财政对失业基金的补助

1

1

 

 2210201

 住房公积金

35.40

35.40

 

 2012999

 其他群众团体事务支出

5.9

5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

456.9 

400.2 

56.7 

301

工资福利支出

294.98 

294.98 

 

30101

基本工资

116.63 

116.63 

 

30102

津贴补贴

178.35 

178.35 

 

30103

奖金

17.51 

17.51 

 

30108

社会保障缴费

40 

40 

 

3010403

失业保险

1 

1 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

56.7 

 

56.7 

30201

办公费

5.58 

 

5.58 

30202

印刷费

1.1 

 

1.1 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.76 

 

0.76 

30205

水费

1.7 

 

1.7 

30206

电费

5.1 

5.1 

30207

邮电费

1.1 

 

1.1 

3020801

办公用房取暖费

12.24 

 

12.24 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

5.58 

 

5.58 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

1.86 

 

1.86 

30214

租赁费

0.76 

 

0.76 

30215

会议费

4.2 

 

4.2 

30216

培训费

1.86 

1.86 

30217

公务接待费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

5.9 

 

5.9 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

7.6 

7.6 

30239

其他交通费用

1.36 

1.36 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

46.71 

46.71 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

35.4 

35.4 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30314

采暖补贴

11.31 

11.31 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                                                                 金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

7.6

7.6

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排  7.6 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算0万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算7.6万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。


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