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生效日期: 2017-08-31 废止日期:
文 号: 所属主题: 综合政务

兴海县委办公室2016年度部门决算公开

来源: 发布时间:2017-08-31 浏览次数: 【字体:

兴海县委办公室 2016年度部门决算

 

兴海县委办公室 2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县委办公室2016年度部门决算表

一、兴海县委办公室《收入支出决算总表》

二、兴海县委办公室《收入决算表》

三、兴海县委办公室《支出决算表》

四、兴海县委办公室《财政拨款收入支出决算总表》

五、兴海县委办公室《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县委办公室《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县委办公室《一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表》

第三部分 兴海县委办公室2016年度部门决算情况说明

 

第一部分兴海县委办公室概况

 

 一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)负责县委和县委办公室文件、县委向州委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责县委和县委办的文书处理工作。  

(二)负责州委、县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查;负责上级和县委领导同志有关指示的传达、催办和情况反馈工作。  

(三)围绕市州委和县委的工作部署,收集、处理和反馈信息。  

(四)围绕县委中心工作和社会经济发展的重大问题,开展政策研究、工作研究和部分发展战略研究,为领导决策和指导工作服务。  

(五)负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作及重大活动的组织安排。

(六)负责上级领导同志、上级有关部门和兄弟县域党委领导同志来兴海的接待服务,及县委机关的行政管理与后勤服务工作。

(七)负责全县党政机要工作。

(八)负责县域内的保守国家秘密工作和县委保密委员会办公室工作。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本单位年末实有人数20人,其中在职人员20人。

第二部分 兴海县委办公室2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 4,951,197.00 一、一般公共服务支出 29 4,816,346.50
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6 3,052.76 六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 441,750.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49  
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 4,954,249.76 本年支出合计 52 5,258,096.50
  用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 53  
  年初结转和结余 26 413,030.10   年末结转和结余 54 109,183.36
  27     55  
总计 28 5,367,279.86 总计 56 5,367,279.86
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 4,954,249.76 4,951,197.00         3,052.76
201 一般公共服务支出 4,512,499.76 4,509,447.00         3,052.76
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 167,680.00 167,680.00          
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 167,680.00 167,680.00          
20129 群众团体事务 25,010.00 25,010.00          
2012901  行政运行 25,010.00 25,010.00          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,319,809.76 4,316,757.00         3,052.76
2013101  行政运行 2,421,500.00 2,421,500.00          
2013102  一般行政管理事务 484,800.00 484,800.00          
2013150  事业运行 166,581.00 166,581.00          
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,246,928.76 1,243,876.00         3,052.76
221 住房保障支出 441,750.00 441,750.00          
22102 住房改革支出 441,750.00 441,750.00          
2210201  住房公积金 441,750.00 441,750.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 5,258,096.50 5,258,096.50        
201 一般公共服务支出 4,816,346.50 4,816,346.50        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 167,680.00 167,680.00        
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 167,680.00 167,680.00        
20129 群众团体事务 25,010.00 25,010.00        
2012901  行政运行 25,010.00 25,010.00        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,623,656.50 4,623,656.50        
2013101  行政运行 2,413,103.20 2,413,103.20        
2013102  一般行政管理事务 387,066.20 387,066.20        
2013150  事业运行 166,581.00 166,581.00        
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,656,906.10 1,656,906.10        
221 住房保障支出 441,750.00 441,750.00        
22102 住房改革支出 441,750.00 441,750.00        
2210201  住房公积金 441,750.00 441,750.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
     
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 4,951,197.00 一、一般公共服务支出 30 4,816,346.50 4,816,346.50  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 441,750.00 441,750.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 4,951,197.00 本年支出合计 53 5,258,096.50 5,258,096.50  
年初财政拨款结转和结余 25 413,030.10 年末财政拨款结转和结余 54 106,130.60 106,130.60  
 一般公共预算财政拨款 26 413,030.10   55      
 政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 5,364,227.10 总计 58 5,364,227.10 5,364,227.10  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 5,258,096.50 5,258,096.50  
201 一般公共服务支出 4,816,346.50 4,816,346.50  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 167,680.00 167,680.00  
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 167,680.00 167,680.00  
20129 群众团体事务 25,010.00 25,010.00  
2012901  行政运行 25,010.00 25,010.00  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 4,623,656.50 4,623,656.50  
2013101  行政运行 2,413,103.20 2,413,103.20  
2013102  一般行政管理事务 387,066.20 387,066.20  
2013150  事业运行 166,581.00 166,581.00  
2013199  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,656,906.10 1,656,906.10  
221 住房保障支出 441,750.00 441,750.00  
22102 住房改革支出 441,750.00 441,750.00  
2210201  住房公积金 441,750.00 441,750.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,787,891.20 302 商品和服务支出 878,555.30 310 其他资本性支出 107,400.00
30101  基本工资 565,850.00 30201  办公费 194,143.00 31001  房屋建筑物购建  
30102  津贴补贴 1,356,153.00 30202  印刷费 59,660.80 31002  办公设备购置 107,400.00
30103  奖金 272,882.00 30203  咨询费   31003  专用设备购置  
30104  其他社会保障缴费   30204  手续费 392.50 31005  基础设施建设  
30106  伙食补助费   30205  水费   31006  大型修缮  
30107  绩效工资   30206  电费   31007  信息网络及软件购置更新  
30108  机关事业单位基本养老保险缴费   30207  邮电费 13,180.00 31008  物资储备  
30109  职业年金缴费   30208  取暖费   31009  土地补偿  
30199  其他工资福利支出 593,006.20 30209  物业管理费   31010  安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1,484,250.00 30211  差旅费 133,382.00 31011  地上附着物和青苗补偿  
30301  离休费   30212  因公出国(境)费用   31012  拆迁补偿  
30302  退休费   30213  维修(护)费 177,760.00 31013  公务用车购置  
30303  退职(役)费   30214  租赁费 1,200.00 31019  其他交通工具购置  
30304  抚恤金   30215  会议费   31020  产权参股  
30305  生活补助   30216  培训费 78,635.00 31099  其他资本性支出  
30306  救济费   30217  公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307  医疗费   30218  专用材料费   30401  企业政策性补贴  
30308  助学金   30224  被装购置费   30402  事业单位补贴  
30309  奖励金 1,042,500.00 30225  专用燃料费   30403  财政贴息  
30310  生产补贴   30226  劳务费 81,259.00 30499  其他对企事业单位的补贴  
30311  住房公积金 441,750.00 30227  委托业务费   307 债务利息支出  
30312  提租补贴   30228  工会经费   30701  国内债务付息  
30313  购房补贴   30229  福利费   30707  国外债务付息  
30314  采暖补贴   30231  公务用车运行维护费 138,943.00 399 其他支出  
30315  物业服务补贴   30239  其他交通费用   39906  赠与  
30399  其他对个人和家庭的补助支出   30240  税金及附加费用        
      30299  其他商品和服务支出        
人员经费合计 4,272,141.20 公用经费合计 985,955.30
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
138,943.00   138,943.00   138,943.00   138,943.00   138,943.00   138,943.00  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分 兴海县委办公室2016年度部门决算情况说明

 

  一、关于兴海县委办公室2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县委办公室2016年度收支总决算536.73万元,比2015年收支总决算减少1683.5万元。主要原因是:团委、政法委、组织部、宣传部、统战部、妇联等6个部门财务与县委办分开。其中:

(一)收入总计536.73万元。包括:

1、财政拨款收入495.12万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入0.31万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余41.3万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计536.73万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出481.63万元,主要用于县委办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、住房保障()支出44.18万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年10.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于兴海县委办公室2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县委办公室2016年度财政拨款支出525.81万元,占本年支出总计的100%2016年决算数比2015年减少1112.79万元,主要原因:主要原因:团委、政法委、组织部、宣传部、统战部、妇联等6个部门财务与县委办分开。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年县委办公室财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出481.63万元,占91.6%;住房保障(类)支出44.18万元,占8.4%

 

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