站群导航

海南州人民政府

政府工作部门

各县政府

|
加入收藏
|
设为首页
|
手机版

兴海县人民政府

政府信息公开

全文检索
索引号: 发布机构:
生效日期: 2017-08-30 废止日期:
文 号: 所属主题: 综合政务

兴海县委宣传部2016年度部门决算公开

来源: 发布时间:2017-08-30 浏览次数: 【字体:

兴海县委宣传部2016年度部门决算

 

兴海县委宣传部2016年部门决算公开目录

第一部分 兴海县委宣传部部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 兴海县委宣传部2016年度部门决算表

一、兴海县委宣传部《收入支出决算总表》

二、兴海县委宣传部《收入决算表》

三、兴海县委宣传部《支出决算表》

四、兴海县委宣传部《财政拨款收入支出决算总表》

五、兴海县委宣传部《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、兴海县委宣传部《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、兴海县委宣传部《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、兴海县委宣传部《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分 兴海县委宣传部2016年度部门决算情况说明

 

第一部分 兴海县委宣传部概况

 

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

兴海县委宣传部现有干部职工5名,其中公务员编制4名,工勤编制1名,在职行政5名,其他人员3名。内设机构:兴海县精神文明建设指导委员会办公室。主要职责:

(一)贯彻落实中央和省委、州委关于宣传思想工作的路线、方针、政策,按照县委的安排,具体部署全县宣传思想工作任务,指导、协调宣传思想战线工作。

(二)负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(三)负责引导社会舆论、指导、协调县级新闻单位的工作。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数5人,其中在职人5人。

第二部分 兴海县委宣传部2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 1,917,561.00 一、一般公共服务支出 29 1,577,450.08
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6 1,009.63 六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 44,572.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、其他支出 49 190,000.00
  22   二十二、债务还本支出 50  
  23   二十三、债务付息支出 51  
本年收入合计 24 1,918,570.63 本年支出合计 52 1,812,022.08
  用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 53  
  年初结转和结余 26 163,972.00   年末结转和结余 54 270,520.55
  27     55  
总计 28 2,082,542.63 总计 56 2,082,542.63
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
公开02表
单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 1,918,570.63 1,917,561.00         1,009.63
201 一般公共服务支出 1,773,998.63 1,772,989.00         1,009.63
20133 宣传事务 1,773,998.63 1,772,989.00         1,009.63
2013301  行政运行 471,809.00 471,809.00          
2013302  一般行政管理事务 72,000.00 72,000.00          
2013399  其他宣传事务支出 1,230,189.63 1,229,180.00         1,009.63
221 住房保障支出 44,572.00 44,572.00          
22102 住房改革支出 44,572.00 44,572.00          
2210201  住房公积金 44,572.00 44,572.00          
229 其他支出 100,000.00 100,000.00          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 100,000.00 100,000.00          
2296004  用于教育事业的彩票公益金支出 100,000.00 100,000.00          
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 1,812,022.08 1,722,022.08 90,000.00      
201 一般公共服务支出 1,577,450.08 1,577,450.08        
20133 宣传事务 1,577,450.08 1,577,450.08        
2013301  行政运行 471,809.00 471,809.00        
2013302  一般行政管理事务 72,000.00 72,000.00        
2013399  其他宣传事务支出 1,033,641.08 1,033,641.08        
221 住房保障支出 44,572.00 44,572.00        
22102 住房改革支出 44,572.00 44,572.00        
2210201  住房公积金 44,572.00 44,572.00        
229 其他支出 190,000.00 100,000.00 90,000.00      
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 190,000.00 100,000.00 90,000.00      
2296004  用于教育事业的彩票公益金支出 190,000.00 100,000.00 90,000.00      
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:元
     
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 1,817,561.00 一、一般公共服务支出 30 1,577,450.08 1,577,450.08  
二、政府性基金预算财政拨款 2 100,000.00 二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 44,572.00 44,572.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50 190,000.00   190,000.00
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 1,917,561.00 本年支出合计 53 1,812,022.08 1,622,022.08 190,000.00
年初财政拨款结转和结余 25 163,972.00 年末财政拨款结转和结余 54 269,510.92 269,510.92  
 一般公共预算财政拨款 26 73,972.00   55      
 政府性基金预算财政拨款 27 90,000.00   56      
  28     57      
总计 29 2,081,533.00 总计 58 2,081,533.00 1,891,533.00 190,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 1,622,022.08 1,622,022.08  
201 一般公共服务支出 1,577,450.08 1,577,450.08  
20133 宣传事务 1,577,450.08 1,577,450.08  
2013301  行政运行 471,809.00 471,809.00  
2013302  一般行政管理事务 72,000.00 72,000.00  
2013399  其他宣传事务支出 1,033,641.08 1,033,641.08  
221 住房保障支出 44,572.00 44,572.00  
22102 住房改革支出 44,572.00 44,572.00  
2210201  住房公积金 44,572.00 44,572.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 543,809.00 302 商品和服务支出 1,033,641.08 310 其他资本性支出  
30101  基本工资 146,813.00 30201  办公费 360,169.35 31001  房屋建筑物购建  
30102  津贴补贴 281,590.00 30202  印刷费 45,014.00 31002  办公设备购置  
30103  奖金 77,086.00 30203  咨询费 33,000.00 31003  专用设备购置  
30104  其他社会保障缴费   30204  手续费 1,502.00 31005  基础设施建设  
30106  伙食补助费   30205  水费   31006  大型修缮  
30107  绩效工资   30206  电费   31007  信息网络及软件购置更新  
30108  机关事业单位基本养老保险缴费   30207  邮电费 6,969.42 31008  物资储备  
30109  职业年金缴费   30208  取暖费   31009  土地补偿  
30199  其他工资福利支出 38,320.00 30209  物业管理费   31010  安置补助  
303 对个人和家庭的补助 44,572.00 30211  差旅费 31,188.00 31011  地上附着物和青苗补偿  
30301  离休费   30212  因公出国(境)费用   31012  拆迁补偿  
30302  退休费   30213  维修(护)费 19,717.31 31013  公务用车购置  
30303  退职(役)费   30214  租赁费   31019  其他交通工具购置  
30304  抚恤金   30215  会议费   31020  产权参股  
30305  生活补助   30216  培训费 4,444.00 31099  其他资本性支出  
30306  救济费   30217  公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307  医疗费   30218  专用材料费   30401  企业政策性补贴  
30308  助学金   30224  被装购置费   30402  事业单位补贴  
30309  奖励金   30225  专用燃料费   30403  财政贴息  
30310  生产补贴   30226  劳务费 36,017.00 30499  其他对企事业单位的补贴  
30311  住房公积金 44,572.00 30227  委托业务费 348,500.00 307 债务利息支出  
30312  提租补贴   30228  工会经费   30701  国内债务付息  
30313  购房补贴   30229  福利费   30707  国外债务付息  
30314  采暖补贴   30231  公务用车运行维护费 13,660.00 399 其他支出  
30315  物业服务补贴   30239  其他交通费用 13,660.00 39906  赠与  
30399  其他对个人和家庭的补助支出   30240  税金及附加费用        
      30299  其他商品和服务支出 119,800.00      
人员经费合计 588,381.00 公用经费合计 1,033,641.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
合计 90,000.00 100,000.00 190,000.00 100,000.00 90,000.00  
229 其他支出 90,000.00 100,000.00 190,000.00 100,000.00 90,000.00  
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 90,000.00 100,000.00 190,000.00 100,000.00 90,000.00  
2296004  用于教育事业的彩票公益金支出 90,000.00 100,000.00 190,000.00 100,000.00 90,000.00  
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13,660.00   13,660.00   13,660.00   13,660.00   13,660.00   13,660.00  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 兴海县委宣传部2016年度部门决算情况说明

 

  一、关于兴海县委宣传部2016年度部门决算收支情况总体说明

兴海县委宣传部2016年度收支总决算208.25万元。其中:

(一)收入总计208.25万元。包括:

1、财政拨款收入191.75万元,为财政当年拨付资金。

2、其他收入0.1万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余16.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计208.25万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出157.75万元,主要用于宣传部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、住房保障 ()支出4.45万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3其他(类)支出19万元,主要用于教育事业的彩票公益金支出。

4、结转下年27.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于兴海县委宣传部2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。兴海县委宣传部2016年度财政拨款支出181.2万元,占本年支出总计的100%

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年兴海县委宣传部财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出157.75万元,占87.5%;住房保障(类)支出4.45万元,占2.5%;其他(类)支出19万元,占10%

【打印正文】
分享到:
【字体: 
×

用户登录