| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2016-03-21 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 综合政务 |
2016年度兴海县教育局部门预算
2016年度兴海县教育局部门预算
第一部分 兴海县教育局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、州有关教育工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性教育法规和行政规章草案。
(二)研究制定全县教育改革与发展规划和各项计划,合理配置教育资源,改善学校的办学条件,促进义务教育均衡发展。对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。
(三)综合管理和指导学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、社会力量办学。督促学校建立、健全安全制度和应急机制;对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故。定期对学校校舍安全进行检查。
(四)负责各级各类学校的设立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核报批工作。
(五)认真落实农村牧区义务教育经费保障机制,统筹管理教育经费;参与拟订教育经费筹措和管理政策;负责教育基建计划和教学设备配备年度计划的编制;检测全县教育经费的筹措及使用情况;负责全县教育事业统计调查及统计信息的管理与服务;负责全县教育系统的行政监察工作和教育资金的内部审计工作。
(六)会同有关部门组织实施全县义务教育均衡发展提高工作。
(七)负责各级各类学校教育教学改革和教育评估工作。
(八)指导各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术、国防教育、青少年科技活动和校外教育等工作。
(九)指导教职工的宣传教育、思想政治和社会主义精神文明建设工作。
(十)负责教师和教育行政干部队伍建设,依法完善中小学教师和校长的管理体制;按权限负责教师专业技术职务评审和教师资格申报工作。
(十一)负责组织初中毕业生升学考试、普通高中会考、高考;管理和指导全县各类学校招生、考试工作。
(十二)监督指导公办学校国有资产的管理工作。
(十三)指导开展教育科学研究、教学研究和信息技术教育工作;指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
(十四)依法维护学校周边秩序,保护学生、教师、学校的合法权益,为学校提供安全保障。
(十五)对各级各类学校办学质量和效益进行检查评估。
(十六)承办县政府和上级教育行政部门交办的其它交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制预算单位19个,包括教育局本级1个,招生办公室、勤工俭学办、扫盲办、项目办、教研室、电教室、城关小学、县中学、县民族中学、县第二民族中学、县民族完小、河卡镇民族寄校、温泉点寄校、中铁寄校、龙藏寄校、曲什安寄校、唐乃亥寄校和幼儿园18个二级预算单位。单位年末人数1202人,其中在职人员633人,退休人员64人,其他人员505人。
第二部分 2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:兴海县教育局
金额单位:万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
16032.28 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
9259.87 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
3080.56 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1218.4 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1511.10 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
49.35 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
644 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
269 |
| 本年收入合计 |
24 |
16032.28 |
本年支出合计 |
58 |
16032.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
16032.28 |
总计 |
68 |
16032.28 |
部门收入总表
公开02表
部门:兴海县教育局
金额单位:万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
16032.28 |
16032.28 |
|
|
|
|
|
||||
| 2010301 |
行政运行 |
1726.33 |
1726.33 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010305 |
事业运行 |
7,533.54 |
7,533.54 |
|
|
|
|
|
|||
| 2050299 |
教育支出 |
3080.56 |
3080.56 |
|
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房保障支出 |
1511.10 |
1511.10 |
|
|
|
|
|
|||
| 227 |
预备费(其他支出) |
49.35 |
49.35 |
|
|
|
|
|
|||
| 2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
644 |
644 |
|
|
|
|
|
|||
| 2320304 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
269 |
269 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1134.31 |
1134.31 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
84.09 |
84.09 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合计 |
16032.28 |
16032.28 |
|
|
|
|
||||
| 2010301 |
行政运行 |
1726.33 |
1726.33 |
|
|
|
|
|||
| 2010305 |
事业运行 |
7,533.54 |
7,533.54 |
|
|
|
|
|||
| 2050299 |
教育支出 |
3080.56 |
3080.56 |
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房保障支出 |
1511.10 |
1511.10 |
|
|
|
|
|||
| 227 |
预备费(其他支出) |
49.35 |
49.35 |
|
|
|
|
|||
| 2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
644 |
644 |
|
|
|
|
|||
| 2320304 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
269 |
269 |
|
|
|
|
|||
| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1134.31 |
1134.31 |
|
|
|
|
|||
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
84.09 |
84.09 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16032.28 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
9259.87 |
9259.87 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
3080.56 |
3080.56 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1218.4 |
1218.4 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1511.10 |
1511.10 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
49.35 |
49.35 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
644 |
644 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
269 |
269 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
16032.28 |
本年支出合计 |
77 |
16032.28 |
16032.28 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
16032.28 |
总计 |
83 |
|
16032.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
16032.28 |
16032.28 |
|
|||
| 2010301 |
行政运行 |
1726.33 |
1726.33 |
|
||
| 2010305 |
事业运行 |
7,533.54 |
7,533.54 |
|
||
| 2050299 |
教育支出 |
3080.56 |
3080.56 |
|
||
| 2210201 |
住房保障支出 |
1511.10 |
1511.10 |
|
||
| 227 |
预备费(其他支出) |
49.35 |
49.35 |
|
||
| 2310399 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
644 |
644 |
|
||
| 2320304 |
地方政府其他一般债务付息支出 |
269 |
269 |
|
||
| 2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
1134.31 |
1134.31 |
|
||
| 2080302 |
财政对失业保险基金的补助 |
84.09 |
84.09 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
16032.28 |
8394.6355 |
7637.6445 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
16032.28 |
8394.6355 |
7637.6445 |
| 30101 |
基本工资 |
2599.959 |
2599.959 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
4572.637 |
4572.637 |
|
| 30103 |
奖金 |
3.6395 |
3.6395 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
1218.4 |
1218.4 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
| 302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
| 30201 |
办公费 |
1.8 |
|
1.8 |
| 30202 |
印刷费 |
0.3 |
|
0.3 |
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
0.3 |
|
0.3 |
| 30205 |
水费 |
0.8 |
|
0.8 |
| 30206 |
电费 |
2.4 |
|
2.4 |
| 30207 |
邮电费 |
0.3 |
|
0.3 |
| 30208 |
取暖费 |
5.76 |
|
5.76 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
1.8 |
|
1.8 |
| 30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
0.6 |
|
0.6 |
| 30214 |
租赁费 |
0.3 |
|
0.3 |
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
62.8 |
|
62.8 |
| 30217 |
公务接待费 |
|
|
|
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
22.2 |
|
22.2 |
| 30239 |
其他交通费用 |
0.64 |
|
0.64 |
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
510.65 |
|
510.65 |
| 30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
5515.8945 |
|
5515.8945 |
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
1511.10 |
|
1511.10 |
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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| 本年预算数 |
22.2 |
0 |
0 |
0 |
22.2 |
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2016年,我部门“三公”经费预算安排 22.2 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0万元。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算22.2万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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